工厂采购物料验证管理办法

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1、采购物料验证管理办法页码:第1页共2页1目的/范围本程序旨在对采购进货产品进行质量检验及验证,确保未经过检验及验证合格的产品不投入使用或加工(批准让步接收和紧急放行的情况除外)。本程序适用于采购产品的检验及验证。2引用标准/术语3职责仓管部门负责对产品进行报检,品管部门负责对报检的采购物料实施来料检验。4工作程序流程图来料报检责任部门仓管部门品管部门品管部门工作程序说明核实供应商来料数量、型号规格后将物料放置到待检区并填写《材料入库报检单》向品管部门实施报检。接到报检需求后根据相应《来料验收要求》组织检验或验证,填写检验记录。确保来料特别是关键元

2、器件和材料满足认证所规定的要求。相关文件/表格《材料入库报检单》《仓库管理办杜《来料检验报告》《B类来料检验报告》《来料验收要求》《材料入库报检单质将检验结果反馈相应口1)当物料合格时只需要反馈仓管部门办理入库;2)当出现不合格物料E购部门反馈,并作相应的标识,同时向供应商发出质量抱恕通知。引门:》《供应商量抱怨通知》不合格品控寸需向仓库和米《制程序》《采购物实施口期不合格品处法》《产品和可追溯性采购物料验证管理办法页码:第2页共2页申请紧急放行单》因生产急需,来料来不及检验或验证,生产部门申请紧急放行需要紧急放行,生产部应填写《紧急批准紧息放行

3、放行审批单》,报品管部门审批。砒亦初W拙注負層《紧急放行审批张贴标识打印“紧急放行物料”字样的标识,并粘贴在来料外包装箱。紧急放行仓管部TT发放经批准的紧急放行的物料。跟踪紧急放行的产品检验或验证合格,检验人员应通知使用单位换回《紧品管部门急放行审批单》,一旦发现不符合规《产品标识和可追溯性控制程序》《令库管理办法》《不合格品控制程序》或更换放行的产品。来料质量统计《不合格品控制程序》《月度质量报告》每月的月底,对来料记录的数据进行统计分析,结合不合格物料统计数据,品管部门写进当月的“月度质量报告”,输出实施日期

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