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时间:2019-09-28
《市审计局上半年工作总结与市审计局上半年工作总结汇报汇编》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、市审计局上半年工作总结二、抓好财政预算执行和其它财政财务收支审计。市本级和各县(市、区)审计局都认真开展了财政预算执行和其它财政收支审计,审计单位22个。财政预算执行审计对于加强财政监督和税收征管,深化财政改革,推行国库集中支付制度,强化支出管理,调整支出结构,保证重点支出,加强财源建设,加大政府采购监管力度,完善政府釆购制度等起到了很好的作用。市局受上级审计机关委托,完成了原xx医专附属医院的财务收支审计,为其合并组建湘南学院澄清了财务家底。完成了xx汽车运输集团有限责任公司财务收支审计,正确评价了该集团组建两年来的资产负债和所有者权益情况,向股东代表大会通报了审计结果,为公司的下一步发
2、展奠定了基础。湘南技工学校财务收支审计已经结束,市委党校、xx驾校、市烟草办、市食品总公司的财务收支审计正在进行中。三、突出审计重点,加强了对重点项目、重要行业、重点资金和领导交办项目的审计(一)、围绕服务“三农”问题,认真开展审计监督。全市共安排农业综合开发专项资金审计、水库移民资金专项审计、非部省属水库水淹区移民口粮补贴专项审计等涉农项目24个,其中市局安排了本级和北湖区农业综合开发审计、非部省属水库水淹区移民口粮补贴专项审计3个项目。目前,这些审计项目已大部分结束,根据审计情况,我局向市政府和省审计厅提交了有情况、有问题、有分析、有建议的审计综合报告,得到领导重视和好评。在农业综合开
3、发审计中,我们组织全市40名审计人员,分成12个审计组,对市本级及11个县(市、区)农业综合开发办、财政局等单位管理、分配、使用的第五期(XX一XX年)资金进行了就地审计,审计资金总额1.08亿元。在肯定工作成绩的同时,查出项目单位变更项目计划、以拨作支、将借款虚列支出、不合规发票报帐、虚列工程支出等违规行为金额467.5万元,提出了有针对性的整改建议。共2页,当前第1页125、尽力完成领导交办的工作任务。今年来,市本级在编制少、任务重的情况下,顾全大局,先后完成了3项市领导交办的重要任务。其中有:市纪委到我局抽派3人,历时1个多月,协助查处原市住房公积金管理中心负责人的经济大要案工作;市
4、领导临时交办增加的xx华明电厂财务收支及厂长经济责任审计工作;长期抽派1人,协助有关部门从事企业改制工作等。五、加强了审计队伍和领导班子建设。年初,市审计局和各县(市、区)审计局普遍进行了春季集中整训,开展了多种形式的业务学习和培训。5—6月,市局根据全市统一布置,认真开展了整顿机关作风活动。通过学习动员、查摆问题、剖析原因,单位和个人都制定了切合实际的整改措施。特别是局领导班子成员在整风敢于动真格,结合党内民主生活会,开展了认真的批评与自我批评,正确评价了班子的现状,找出了8个方面需要进一步加强和改进的问题,提出了6条改进工作的措施,并向全局副科长以上干部通报党组民主生活会的情况,受到普
5、遍欢迎。共2页,当前第2页12市审计局上半年工作总结汇报上半年以来,*区审计局在区委、政府及上级业务部门的正确领导下,认真贯彻落实党的*、市委二届四次全委会、区委六届三次全委会及全市审计工作会议精神,坚持以科学发展观统领审计工作,以“抓好三个重点”、“实现四个突破”、“落实三个一工程”为目标,做到不断开拓创新,求真务实,力争圆满完成审计任务。截止目前,我们共审计单位43个,已审结完成17个单位(项日),占年初计划的65%,查出各类违规行为金额1914万元,管理不规范金额6506万元,应归还原渠道资金52万元,应调帐处理金额5432万元,应上缴财政184万元,已上缴财政9万元。共编发审计信息
6、12篇。一、审计业务工作开展情况(一)区木级财政预算执行审计情况为核实财政收支、促进细化预算、完善部门预算,对*区20*年度财政预算执行情况和其他财政财务收支进行了全面审计,日前正在出具审计报告。此外,延审了信访办、城管大队等预算执行部门。通过审计,有力地促进了财政和预算执行部门执行《预算法》的自觉性,预算管理行为得到了进一步的规范,推进了财政体制改革创新,建立了财政风险防范机制,提高了财政资金的使用效益。(二)行政事业审计我局积极为党委政府发挥参谋助手作用,先后接受组织部委托对26个单位进行干部离任财务市计。目前已经完成12个单位领导干部的经济责任审计。其他14个单位的经济责任审计正在撰
7、写审计报告中。此外,教育系统财务收支审计也己全面展开,对*区教育局财务收支审计己审结完成,对区实验小学、民族幼儿园完成了现场审计,止在撰写审计报告。综上所述,上半年共对13个行政事业单位完成了审计。查出违规行为金额1,521万元,管理不规范金额1,161万元,归还原渠道资金52万元,应调账处理金额92万元。(三)固定资产投资审计对区疾病预防控制中心办公楼维修工程进行审计,查出管理不规范金额5万元。(四)外资运用项目审计为
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