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时间:2019-09-25
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1、年产6亿片尿裤项目可行性研究报告规划设计/投资分析年产6亿片尿裤项目可行性研究报告目录第一章项目基本情况第一章项目必要性分析第二章市场研究分析第四章项目规划方案第五章选址可行性研究第六章建设方案设计第七章项目工艺及设备分析第八章环境保护第九章项目职业安全第十章项目风险情况第十一章项目节能概况第十二章项目实施进度第十二章项目投资方案第十四章经济收益第十五章项目综合评价结论第一章项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称XXX集团(二)公司简介通过持续快速发展,公司经济规模和综合实力不断增长,企业贡献力和影响力大幅提升。本公司集研发、生产、销售为一
2、体。公司拥有雄厚的技术力量,先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪,本公司不断创新,勇于开拓,以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内,还出口全球几十个国家和地区,深受国内外用户的一致好评。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提髙公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。(三)公司经济效益分析上一年度,XXX科技公司实现营业收
3、入5378.09万元,同比增长33.61%(1352.98万元)。其中,主营业业务尿裤生产及销售收入为5076.32万元,占营业总收入的94.39%o根据初步统计测算,公司实现利润总额1208.24万元,较去年同期相比增长256.31万元,增长率26.92%;实现净利润906.18万元,较去年同期相比增长143.94万元,增长率18.88%o上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元5378.09完成主营业务收入万元5076.32主营业务收入占比94.39%营业收入增长率(同比)33.61%营业收入增长量(同比)万元1352.98利润总额万元120
4、&24利润总额增长率26.92%利润总额增长量万元256.31净利演万元906.18净利润增长率18.88%净利润增长量万元143.94投资利润率33.20%投资回报率24.90%财务内部收益率29.48%企业总资产万元10140.99流动资产总额占比万元37.33%流动资产总额万元3786.03资产负债率35.26%二、项目概况(一)项目名称年产6亿片尿裤项目(二)项目选址XXX经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积16941.80平方米(折合约25.40亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数68.05%,建筑容积率1.42,建设区域
5、绿化覆盖率7.66%,固定资产投资强度172.97万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积16941.80平方米,建筑物基底占地面积11528.89平方米,总建筑面积24057.36平方米,其中:规划建设主体工程17423.68平方米,项目规划绿化面积1843.28平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计74台(套),设备购置费1556.56万元。(七)节能分析1、项目年用电量1168497.13千瓦时,折合143.61吨标准煤。2、项目年总用水量4506.25立方米,折合0.38吨标准煤。3、“年产6亿片尿裤项目投资建设项目”,年用电量116
6、8497.13千瓦时,年总用水量4506.25立方米,项目年综合总耗能量(当量值)143.99吨标准煤/年。达产年综合节能量40.61吨标准煤/年,项目总节能率26.27%,能源利用效果良好。(A)环境保护项目符合XXX经济技术开发区发展规划,符合XXX经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5363.48万元,其中:固定资产投资4393.44万元,占项目总投资的81.91%;流动资
7、金970.04万元,占项目总投资的18.09%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入7456.00万元,总成本费用5837.29万元,税金及附加94.56万元,利润总额1618.71万元,利税总额1936.54万元,税后净利润1214.03万元,达产年纳税总额722.51万元;达产年投资利润率30.18%,投资利税率36.11%,投资回报率22.64%,全部投资回收期5.92年,提供就业职位102个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时
8、及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明可行性研究报告,简称
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