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时间:2019-09-25
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1、采购职责及工作流程说明一、采购部部门职责1.制度的拟订与执行贯彻执行公司各项规章制度;负责执行并优化采购管理制度和部门工作流程;2.生产与采购控制根据公司季/月度销售计划,编制并执行季/月度采购计划与预算;导入新产品与新物料的供应商体系及价格体系,尽可能的减少流通环节,减少库存的单位保存时间和额外收入的发生;组织对供应商的供货比例进行设置和调整;3.物料采购严格执行公司采购管理制度,使行询价、估价、比价、议价原则进行市场寻价,采购所需物资,努力降低采购成本;编制采购计划、采购合同;采购计划的执行及监控;采购物品质
2、量问题的处理;采购物品应付款的审查工作;4.供应商管理主要供应商的资信状况调查和评估;供应商开发、评审与培育,按照最优性价比原则,综合评价备选供应商的质量、价格、服务等以确定优质供应商;供应商档案的管理;供应商售后的服务协调;供应商交期及采购成本的管理;5.计划库存采购根据生产计划,制定物料供应计划并组织实施,减少库存保存时间,以提高库存周转率;会同仓库、生产部、销售部确定合理物料采购量,及时了解库存情况,进行合理采购;6.价格体系管理组织完善采购比价系统,核定采购物料的价格是否合理,并定期更新供应商档案及采购价
3、格信息评审;组织掌握原材料市场行情和各类物料的供应贸易动态;组织工程部参与产品及物料的价格成本评估;7.部门管理协助配合其他部门的相关工作;明确本部门人员岗位责任和岗位目标;编写工作计划和工作总结,及工作例会和工作协调;采购信息的记录以及采购基础数据的维护;二、采购部工作流程说明1.内部流程:1、.针对公司常规、常用物料的采购:仓库必需做到其库存报表准确无误,如涉及仓库所提供的数据与库存实物不相符,应严查其过失,并视情况仓库负责人承担其相应责任。在接到仓库或需料部门填写的采购申请单后,其申请采购物料人所填写的采购
4、申请单,需有申请人、部门负责人的签名方为有效。在接到有签名其全的申请单后,采购员对采购申请单的内容进行审核、汇总与报批,获批后编制采购作业计划进行采购。在下达的采购订单中,需依次有采购员、采购部负责人、工程部相关负责人、总经理等的签名,其签名完成一致审核后,向供应商下达采购订单,并督促供应商尽快签字落实交期回传订单,以保证该订单的有效性。回传订单需复印为一式贰份,分别交由仓库和财务,采购部同时保留供应商回传的一份订单,以销单和催促交货作为依据。在订单交期中,采购员需至少要保持在订单交期前有两次以上与供应商沟通了解
5、订单情况,以便随机作出相应调整。在订单到期日,如货还未入库,或在前期沟通中,有变化影响到交货日期,采购员需第一时间与部门负责人进行汇报。部门负责人可视情况向上反映。当所采购物料到库后,仓库需对所有货物一律开箱验收,发现问题及时与采购部联系,尽早解决,并及时通知品管部。如货物通过品管部门的检测,则采购员督促仓库尽快办入库,并对仓库所办的入库单与订购合同的合同编号、物品、型号、数量、单价进行核对,确保以上项目均核对无误后,签名认可。如所交货物未通过品管部门的检测,则在拿到品管部门的品质检测单后,依据品质检测单与供应商
6、沟通进行退、返修货处理,直致配合品管部此货通过检测为止。在供应商交货通过检测,仓库办入库无误后,对有账期的供应商,则配合财务部进行账期管理,作好到期应付款的付款申请工作,并进行销单处理。如没有账期需即时办付货款的,采购员需依据仓库所办的入库单(核单流程同上),供应商的送货单、收据办理付款通知单即时交于财务,安排财务付款。.针对非公司常规、常用物料的采购:其申请人不但需要出具相同资质的申请单,同时还需要出具其要采购物料的附带文件说明,其附带文件需标明其申请采购物料的特殊性、用途、参数、规格等物料详细地明细。.新品的
7、导入或常规产品的更改:凡公司新导入的产品,从产品样品、包装、配件、包装起等,到无论外观、工艺、材料、设计风格等,均由工程部首先提供样品或出具书面通知联络单,相关部门依照此样品或书面通知单进行流程操作,如下单、收、验货。如涉及产品或产品包装因不同原因需要进行更改的,同样首先需由工程部出具书面更改通知,相关部门照此通知执行。.订购单审核:采购员除对仓库所办的入库单与订购合同的合同编号、物品、型号、数量、单价进行核对外,还需明确清楚的掌握所下订单有哪些物品还未交,及各物品的交货型号、交货日期与交货数量等均要了如指掌。并
8、对仓库各物品的实时库存与实际库存数量要十分清楚。2.外部流程.订单交货流程:在下达完采购订单后,采购员需保存好供应商回签的采购订单。并不定期地、视库存情况、供应商交货信誉等各方面因素,督促其按时、按量、保质交货。当遇库存告急或特殊情况下,还需及时地与供应商沟通,让其协住提前交货。.新品导入与供应商开发流程:在开发新的供应商前,应对供应商的注册资料、工商记录、效益规模、人员
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