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时间:2019-09-17
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1、河北省2017年上半年注册内审师《内部审计作用》:公司治理的基本框架考试试题本卷共分为1大题50小题,作答时间为180分钟,总分100分,60分及格。一、单项选择题(共50题,每题2分。每题的备选项中,只有一个最符合题意)1•以下哪种程序体现了公司保险部门的有效管理?A:保险经理接收关于保险项目的账单并支付相关款项B:每年根据适当的价格指数对保险项目进行调整C:最后的结算在提出并提交保险索赔后才谈判确定D:保险政策总是围绕特定水平的保险项目提供最低保险费率的“承销商”来制定的。2.某内部审计师正检
2、查某机动车辆联营企业的业务情况。该审计人员利用分析性审计技术观察人型轮胎车辆的主要制造费用的趋势。该趋势表明下列各项有关的费用地预见较去年有重大增长(1)正使用的车辆数;(2)车辆运行里程数;(3)设备使用年数;(4)环境状况。审计人员调查发现有两家新维修公司正在被使用。所有维修业务的费用单据项均完整,但在单据上发现维修车辆牌号与正在使用的车辆不一致。审计人员可能采収的措施包括①与维修部门的负责人讨论此事并耍求作出解释;②编制正开展的维修项冃清单,并与制造业维修指南进行比较;③对车辆的车票进行分析
3、来确定其屮是否隐藏着需要注意的问题;④检查截止日期报告(deadlinereport),确泄所维修的车辆在维修日期并未在使用中;⑤检查派遣时间安排,确泄是否存在车辆发生使用而同吋维修部门报告屮列为维修的情形;⑥与安全部门协商。上述有关行动中你认为哪些较佳?A:①,⑥和④;B:④,⑤和⑥;C:⑥,⑤和②;D:②,③和④。3.—家宠物医院通过计算机应用程序把每次宠物就诊的账单提供给客户。需要在操作系统的帮助下才能完成的功能是下列哪一项?A:a.需要将就诊费用汇总时。B:b.当对余额进行更新时。C:c.
4、当对每一个宠物的文件进行调阅时。D:d.当从通讯录中提取出宠物主人的姓名时。4.审计师了解到计算机的普及为计算机舞弊创造了更多机会,但也促进了检查舞弊的计算机审计技术的发展。编程舞弊是发生在银行业中的一种舞弊,即程序员设计了一个程序,将储蓄账户的日利息计算到四位小数点,然后他截掉最后两位小数并加到自己的账户中。以下哪项计算机审计技术最有效地检查这类舞弊?A:平行模拟;B:系统控制和审计复核文件。C:为了向储户函证,用通用审计软件抽取账户余额;D:抽点打印法5.某审计师在对某医药研究公司进行审计,审
5、计目标是评估管理层用以确保及时向所承包研究项目的的赞助方提交研究报告的控制措施。在规划审计工作以实现此目标时,该审计师应该从何处下手?A:审查政策和程序。B:与一组研究管理人员面谈。C:在一些实验室观察报告的准备情况。D:向抽取的研究项目赞助方样本发送调查问卷。2.某政府承包商的审计师发现了舞弊行为。该公司有专门负责调査舞弊的部门。审计师与高层管理人员和舞弊专门调查部门进行了沟通,此后调查工作就转给了该部门。但是,一个月以后,审计师发现,市场管理人员已明显指示调查部门停止调查。面对此情况,审计师应
6、该A:马上将该情况和审计发现向合适的政府监管机构报告,因为审计师不能明知故犯,成为非法行为的同伙;B:马上将该情况和审计发现向审计委员会报告;C:将审计发现向外部审汁师报告,因为外部审汁师应该了解已经发生的舞弊行为;D:不再采取进一步的行动。舞弊行为的性质已向公司内部的恰当主管部门报告,而且审计师无权进一步开展调查工作。3.一家大型国际咨询公司的地区办事处的经理可以从公司总部的数据库中访问到人力资源的信息。为了使这种访问的效果更好,提出了使用分布式数据库的建议,有关个人的数据可以存储在地区办事处的
7、计算机中,但经理们可以在世界范围内对其进行访问。这项建议的风险是下列哪一项?I.在网络或计算机出现故障时数据库的完整性可能得不到维护。II・同集屮化的系统相比数据更加容易受到攻击。III•不相容的职责分离在公司的总部可能得不到贯彻。IV.数据更新可能没有集中化的系统那样快。A:a.只有I、II和IIIB:b.l、II>III和IV全有C:c.只有I、II和IVD:d・只有I和II4.该组织被要求遵循某些与环境问题相关的特定标准。其中一项标准要求某些危险的化学品必须放置于经过检查的容器屮并运到一个公
8、家的处理场。这些容器必须在最近90天内由联邦检查员盖上检查印章。根据以下测试,内部审讣师得出结论,该公司在被审计期间遵守了该标准1.确定每个化学品装运主管都知道应该遵守标准。2.检查已盖章的容器,収得有无泄漏现象的证据。3.向化学品装运人员询问其工作程序。以下哪项信息标准有可能被违反A:充分性;B:可靠性;C:相关性;D:没有违反标准。5.管理人员在填写一份内部控制査问卷时对每一个问题都回答“是”,并声明所有列示的要求及控制活动都是他们程序的一部分。某内部审计师在进行初步调查访问时
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