2018-2019内部审计年度个人总结与2018-2019内部审计年度总结汇编

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1、2018-2019内部审计年度个人总结内部审计工作总结XX年我局内部审计工作在省局*和的指导下,在局党组的直接领导下,积极贯彻党的十八大及XX届四屮全会精神,认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求,按照省局有关内部审计工作会议精神,遵循杳错纠弊,维护法纪,促进管理的宗旨,积极引导本局内部审计机构在加强单位经济管理和实现经济目标等方面发挥积极的作用,实现内部审计为单位目标而服务的思想理念,严格执行会计制度,建立健全岗位责任制和内部检查制度,确定了“法定代表人离任与工程竣工决算项目"两项必审,全面加强领导人任期内经济责任审计、坚持“冇离必审”和“先审后离^等经

2、济责任审计方针,通过经济责任审计,不仅达到了客观评价县区分局一把手的工作业绩,确保国有资产和资金不流失,也为局党组考核和任用干部提供了参考依据。重视专项审计和审计调查,加强大宗资产釆购比价审计、加强内控制度评审,取得了较好成绩。按照年初制定的工作日标,在XX年度带领内审工作组,利用两个多月的时间对本系统县区分局、局机关、培训屮心、农场等12个单位进行了内部审计工作。在内部审计工作屮,重点注意了严把审计程序关。在对县区局进行内部审计时,注意审计项H的立项,审前调查,制定实施方案,印发审计通知书,实施审计过程及审计报告征求意见等各环节的记录规范。严把审计实施关。实施审计工作严格按照审计方案确

3、定的范圉、审计内容、审计H标进行,审计工作符合审计法律、法规和相关的审计准则。严把审计报告关。对检查结束后形成的审查审计报告规范撰写,注意与审计事项有关的事实,包括被审计单位的财政财务收支真实、合法、效益的全血事实和违反规定和财政财务收支的事实清楚,审计报告中的收支数额与违纪资金与审计工作底稿屮的有关数字相符。严把审计处理关。注意重点审查审计揭露问题清塑,数字确凿,定性准确,适用法律、法规、规章正确、具体、有效,处理处罚意见适当。严把审计评价及建议关。审计评价是内部审计机关对被审计单位及被审计人员的审计意见,审计评价是否符合被审计单位及被审计人员的实际,关系到被审计单位及被审计人员的利益

4、和荣誉,特别是对领导干部任期经济责任审计评价要更加谨慎。我们在工作屮特别注意提出切实可行的审计建议,避免大而化之,方便被审计单位采纳整改。通过上述一系列做法,我局的内部审计工作得到了有效的开展,収得了良好的监督效果,杜塞漏洞,防患未然,对大庆地税系统的财务管理工作起到了有效的监督管理,内部审计工作得到了省局和我局党组的高度评价。在今后的内审工作中要依照“依法审计.围绕中心、突出重点.不断创新叩勺工作方针,不断改进工作方法,提高内部审计工作质量,争取更好成绩。这篇内部审计年度个人总结范文就为大家介绍到这里,希望对大家有用。也祝愿大家在新的一年健康快乐。2018-2019内部审计年度总结范文

5、xx-XX内部审计年度总结范文XX年是我院“三合五统^办学院的第一年,审计室在院党委和行政的领导下,紧紧圉绕学院改革发展建设的工作屮心,认真履行内部审计“五项^职责,发挥教育内审监督与服务职能,促进了学校党风廉政建设和各项行政工作的止常开展,为学校建设发展作出了积极的努力。一、整章建制、促进内部审计规范化建设1、学院审计室于今年年初以独立处室开展工作,为了搞好这项工作,审计室强化了制度建设,拟定了《XXXXX学院审计室工作职责》S《XXXXXX学院审计室主任工作职责》、《XXXXXX学院审计室工作人员职责》o明确了审计室的职责范围和工作重心。2、学院审讣室根据教育部颁发的《教育系统内部审

6、讣工作规定》,结合学院的实际拟定了《XXXXXX学院内部审计工作规定》O进一步明确了工作要点,理清了工作思路,做到了有法可依、有章可循,增强了工作的责任感,使内部审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。二、求真务实、切实履行内部审计职责1、认真全面地做好了学院离任院长XXX同志任职期间经济责任审计的各项准备工作,制定了迎接审计工作的协调方案,加班加点、积极配合上级审计部门进点审计,同吋做好了与各处室的协调工作。为上级审计部门经济责任审计工作提供了良好的服务,切实保障了XXX同志任职期间经济责任审计工作的顺利完成。2、积极配合主管领导和有关部门对学院东西两院“三合五统"以前的家底进行了全

7、而清理,审计室负责清理基建工程项目,共清理大小项目87项,合计金额5644.29千万元。3、严格按程序办理学院各部门申请购置的各项设备项目,审计室人员与设备使用部门的工作人员一同深入调研和认证,坚持货比三家,把好质量关和价格关。审计室自始至终全过程参加,充分发挥了事前、事中、事后审计的监督作用。全年共参与审计监督人次,累计金额为:元,为学院节省资金约为元。4、随着学院的改革发展,加强内部管理,强化内部监督机制就显得尤为重要,审计室参

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