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时间:2019-09-15
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1、会计各岗位【实践经验】总结我下面所说的是在实践中总结出来的,不是理论,也不是理论应用于实践,而是怎么去更快、更准确的完成工作的一些方法。但主要是思路,希望与大伙交流并分亨经验。一、会计岗位跑外时(税金会计)1、对每月国、地税正常应去办的经常性业务做一个笔记,理顺每月正常业务,临时性业务有个记录,做完后也要有个标记。正常业务每月都看一下笔记,这样防止漏项。2、认证专用发票或运费发票时自己每月弄一张纸,每次认证通过的发票份数都写到纸上,月低与主管税务机关清单核对(份数与可抵扣税额),也便于随时统计已认证份数。3、说说认证吧,一般来说增值
2、税一般纳税人,现在都是在发票开具之日起180天内认证,所说的180天不是按整月计算的,而是按一天一天算的。比如我们是销货方,购货方取得增值税专用发票时如发现我销货方所开具发票上列明的他方基本资料有误,如果购货方未认证,需购货方岀具一份情况说明,我方主管税务机关才予以批准我销货方当月作废或次月开具红字专用发票。如果购货方认证后,要求退票,需购货方主管税务机会出具一份进货退岀证明单(退货证明),我销货方主管税务机关才予以批准当月作废,或次月冲红。二、会计岗位工资(工资会计)1、在取钱分钱的时候,回来分钱时有两点:(1)、成“达”的一定让
3、取钱的办事人员当面数一下,是否是100张每达。谁都不差一张两张的,但当面不查清,过后少个一张半张的事儿不好。(2)、对准铅笔数,在奖金表上用铅笔数注明取钱部门要取的合计总金额减去扣款。就是要标上净额,因为有好多表格数值累加得来总数,有时还要减去扌II款,发钱时人多比较忙乱,没时间核对,所以提前写好铅笔数,比如铅笔数写好X元,办事人员来取钱时就让他查好X元,如果回去后数碰不上用铅笔数来找,铅笔数代表发到手的金额。金额都要提前算好.到单位时碰一下钱的总数,如果此时与要发的金额对不上,说明在银行与回来的途中的错误,如果总金额对上了,分到最
4、后分多或分少了钱了,那说明是分的过程中的错误,去银行取钱之前一定要先算准取回来的数=发到各部室、车间的净数。三、材料购销存岗位的一点经验(材料会计)这些理论上是没有的,不是借,不是贷,而是实践中得出来的。1、说说稽核吧,这是每月最日常的工作,每月原材料月末稽核,业务量很多,在去库房稽核的过程中一定要看准料单上的数字,如果不清楚一定要描一下,如果回来后看不清要用于加减的那一联的单子的金额,最后肯定碰不上大数,材料按计划价入库的时候就没办法碰上数。切记一定要描。2、说说抓对,每月计划成本法核算下的料单要抓对,采购部的那联与大库稽核回来的
5、那联要抓队(一式几联是复写来的,所以号码肯定是一致的抓对),如果采购部的联次有,而大库的联次沒有就是說明大库沒有验收,或材料沒到,就挂在途。如果采购部的联次沒有,而大库的联次有,那肯定是暂估的联次,发票未到,而材料到了,要暂估入库,次刀冲暂估,发票来时正常入。抓队可以按号码分,如单子号码为658320,就看百位和十位數字,即32,把32的单子放到一起,同样33的或34的85的,说的是百位和十位數字一致的都放在一起,摆一桌面,最后一堆一堆的抓,这样抓对是最快的,当然了,我说的这种是业务量较大的情況下,如果业务量小的话怎么抓都有理。)四
6、、往来岗位,应收、应付、其他应收、其他应付、预收、预付(往来会计)企业最日常的业务就是付款了,付款可以有以下几道严格的审批手续,这样付款环节会更加严密。1、审有无合同,没有采购合同肯定不予付款。2、审年初有无计划,如果年初各部室、车间没有计划的话肯定不予付款。3、审以前有无往来关系,以前付款后,销货或提供劳务的收款方的收款收据是否开具,前款未清、后款不付,前款应收回的收据未清,后款不予支付。4、借款单上有无相关部门及财务部领导签字,签字不全,或借款单填写有误者不予付款。5、看往来账上此户的账而贷方数是否大于要付款数,因企业一般都是批
7、量付款。来发票时借:材料采购等科目)应交税费-应交增值税(进项税额)等科目贷:应付账款-XX户付款时借:往来贷:银行存款如果不看往来账上贷方金额是否大于付款数,就很有可能发生多付款,即成为预付款,债权。如果当月末前采购部门承诺发票肯定能到的情况下可以考虑先付款,否则不行。以上这五条这是我在做往来会计时的一点心得。现在都是电算化,经常要在账上往出倒往来账。在财务软件里往EXCEL表格中倒数据吋,倒往来账吋单位名头前都有数字,比如600560某某公司期初余额本期发生额期末余600560某某公司都在一个单元格中,因为行数较多,所以一个一个
8、单元格的处理去掉数字比较麻烦,但还要把在一个单元格中的600560某某公司都变成某某公司,就要把前面的数字都去掉。可以这样做。把含有数字和名头的这一列选中,CTRL+F,查找,点击替换,然后依次输入0-9,都替换为什么都没有就是空白,
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