工资核算及审核制度1

工资核算及审核制度1

ID:42357367

大小:40.00 KB

页数:5页

时间:2019-09-13

工资核算及审核制度1_第1页
工资核算及审核制度1_第2页
工资核算及审核制度1_第3页
工资核算及审核制度1_第4页
工资核算及审核制度1_第5页
资源描述:

《工资核算及审核制度1》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库

1、第-5-页湘咱餐饮广场湘川餐饮广场工资核算及审查制度一、考勤填报及报送上月29日――本月28日为一个考勤核算期,以此计算当月工资1.当月考勤汇总计算表表样由财务部每月30日之前提供,其中各部门、各店员工名单及岗位顺序已打印好,各店、各部门考勤员根据当月考勤认真填报,如有新员工,可在空白栏处自行填写;(表样附后)2.对于新上岗、正常离职、劝退、自动离职、开除的员工,必须注明,可在考勤汇总表相应的栏内打“√”并注明离职、上岗时间。3.各部门在每月29日-次月1日将部门员工原始考勤表、员工奖罚单、病事假单、及优秀员工、安全员

2、等奖励评定单、交予人事部。(要求:所报内容属实、准确,不可虚报。)4.此项工作必须在3日前完成。二、部门人员奖罚、工资级别调整及岗位调换5.对部门人员的奖分及扣分,应本着“奖罚相抵”原则,罚款及过失单上一般要有受罚人的签名,奖罚单据必须在6日之前整理完毕后交人事部审核;6.对部门人员的奖励,如有酒店规定之外的奖励,必须在每月10日之前由部门经理报总经办批准后交人事部,过期不予受理;7.凡是要求调整工资级别的,一般要先进行业务或操作技能考核(由人事部负责),考核通过并经部门经理签字同意后,在每月8日之前报人事部审查;8.

3、各部门因工作需要调换员工岗位,应提前一天通知人事部,并做好相应的考勤记录(注明调换岗位时间);三、人事部初审审核内容:1)核对部门所报考勤名单、是否和员工上岗表及人事登记情况符合,查实是否有漏报人员、多报人员、虚报人员。2)核对岗位编制人员人数,杜绝超编,补充缺岗。3)核对出勤日期,是否有错报、漏报、多报的现象,核对人员上岗、离岗日期(29日至次月18日之前离职人员也要注明)。4)核对部门所报考勤及员工病假、事假、请假条是否和湘川工作日记所报考勤情况一致,如发现问题,通知部门查实。第-5-页湘咱餐饮广场1)审核部门所报

4、“优秀员工、安全员”等奖评人员的考勤与事实情况是否符合。2)核对员工奖过失单的金额并进行汇总。3)核对部门所报员工签订合同日期。4)提供发工资当月离职人员名单,以便财务及时核对该员工是否有挂帐现象,是否在当月工资中及时扣除;5)以上内容审核完毕后,将与员工有关的奖罚项填写在考勤汇总表上。1.将已登记的新员工身份证名单和需办理保险卡的员工名单,以书面形式提供给财务部办理就业证、保险卡等个人证件。2.对于在酒店工作已满一年的员工,保险卡到期若需要重新办理,保险费用按规定由酒店承担,具体员工名单由人事部提供,财务部核查。3

5、.对于健康证、就业证、保险等扣款,人事部要逐一审查,不得遗漏;4.员工的上岗日期及合同日期,要求在考勤汇总表上注明;5.新上岗及调岗员工的基本工资由人事部根据酒店岗位标准核定,并报财务总监处批示;6.对所提交的各种工资核算资料,人事部应认真审核并在每份资料上签名,以示负责;7.每月13日之前,人事部初审工作必须完成,并将所有工资核算资料转交财务部;四、酒店物品损坏、丢失赔款及公摊8.每月10、11日对酒店的物品盘点完毕后,部门管理人员要及时将员工损坏物品名单在14日之前报财务部扣款,对自然损坏不应扣款的物品也要在14日

6、之前及时报总经办批准后交财务部;9.对于客损物品统计,一般要求收到客人赔款后才能冲减账面数,此项工作由财务部核算人员在13日之前完成,并将客损单交会计处;五、财务部填制工资表10.财务部核算人员根据当月经营情况,按照酒店提成核算办法计算出部门人员各项提成(提成核算办法附后),每月14日之前交会计处;11.对部门离职人员,、发工资当月有缺勤天数超过5日的员工,财务部要核查其有无欠单,各项应扣未扣款项(例如工装折旧,餐具赔款等),及时反映在当月工资表上;第-5-页湘咱餐饮广场1.财务部工资表填制人员根据人事部提交的各项资料

7、、部门人员提供的员工赔款名单、会计提供的欠单、扣款名单及公摊餐具金额,计算填制工资表(草稿),提交的各项资料要以书面形式并签名,在每月15日之前打印成表;2.财务部将打印好的工资表再转交工资表填制人员核对,核对完毕后,在16日之前将所有工资核算资料和工资表交人事部再审;六、人事部及部门经理再审,总经办终审3.人事部对打印好的工资表跟工资核算资料认真核查,发现问题及时通知财务部,并在每份工资表上签名后17日之前交财务部;4.财务部通知部门经理审查工资表,部门经理在检查工资表时,应仔细审查,如有问题及时向财务部或人事部咨询

8、,并用铅笔在工资表上作相应的改动,最后在每份工资表上签名,18日之前交回财务部;5.财务部将工资表重新修改整理后,19日之前报总经办财务总监处审核;6.总经办审核通过后,20日批准发放;七、要求及责任1).工资表填制是一项非常严谨的工作,事关员工利益,以上各条涉及的相关管理人员要本着认真负责的精神,相互配合,以积极的工作态度,在规

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。