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时间:2019-09-09
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1、财务决算会议主持词 第一篇:财务决算会议 20XX年度财务决算工作安排 各公司: 为做好20XX年度财务决算和报表编制工作,了解和掌握各企业年度财务状况和经营成果,促进提高企业财务管理水平和会计信息质量,根据集团财务管理制度要求和《企业会计准则》及国家有关法规规定,现将20XX年度财务年终决算工作布臵如下:年度决算期:1月1日---12月31日 决算的对象:企业的全部经济业务及其财务收支活动决算的目的:全面总结,考核成果。 一、决算准备工作 1、全面盘点资产:各公司年末应成立资产清查小组,分工负责,全面盘点。具体包括: ①货币资
2、金:决算日盘点库存现金,编制盘点表;索取银行对账单,核对银行帐目,编制余额调节表;清查核对其他货币资金及各种有价证券,做到账实相符。 ②存货盘点:决算日应组织人员对存货物资、车间在产品等进行全面清查盘点,发生盘盈、盘亏的,应及时查明原因,按审批权限逐级上报审批,金额较大的需上报集团批准,批准后及时作出账务处理,做到账实相符,账账相符。财务决算会议主持词 第一篇:财务决算会议 20XX年度财务决算工作安排 各公司: 为做好20XX年度财务决算和报表编制工作,了解和掌握各企业年度财务状况和经营成果,促进提高企业财务管理水平和会计信息质量,
3、根据集团财务管理制度要求和《企业会计准则》及国家有关法规规定,现将20XX年度财务年终决算工作布臵如下:年度决算期:1月1日---12月31日 决算的对象:企业的全部经济业务及其财务收支活动决算的目的:全面总结,考核成果。 一、决算准备工作 1、全面盘点资产:各公司年末应成立资产清查小组,分工负责,全面盘点。具体包括: ①货币资金:决算日盘点库存现金,编制盘点表;索取银行对账单,核对银行帐目,编制余额调节表;清查核对其他货币资金及各种有价证券,做到账实相符。 ②存货盘点:决算日应组织人员对存货物资、车间在产品等进行全面清查盘点,发生盘
4、盈、盘亏的,应及时查明原因,按审批权限逐级上报审批,金额较大的需上报集团批准,批准后及时作出账务处理,做到账实相符,账账相符。财务决算会议主持词 第一篇:财务决算会议 20XX年度财务决算工作安排 各公司: 为做好20XX年度财务决算和报表编制工作,了解和掌握各企业年度财务状况和经营成果,促进提高企业财务管理水平和会计信息质量,根据集团财务管理制度要求和《企业会计准则》及国家有关法规规定,现将20XX年度财务年终决算工作布臵如下:年度决算期:1月1日---12月31日 决算的对象:企业的全部经济业务及其财务收支活动决算的目的:全面总结
5、,考核成果。 一、决算准备工作 1、全面盘点资产:各公司年末应成立资产清查小组,分工负责,全面盘点。具体包括: ①货币资金:决算日盘点库存现金,编制盘点表;索取银行对账单,核对银行帐目,编制余额调节表;清查核对其他货币资金及各种有价证券,做到账实相符。 ②存货盘点:决算日应组织人员对存货物资、车间在产品等进行全面清查盘点,发生盘盈、盘亏的,应及时查明原因,按审批权限逐级上报审批,金额较大的需上报集团批准,批准后及时作出账务处理,做到账实相符,账账相符。 财务人员年末应对存货账面记录情况进行全面检查,对存货因结转成本原因造成存货账面结存
6、单价不实,影响当期损益金额较大的应予以调整;存货账面结存数量为零,金额不为零的,结存的金额应分析予以调整。 ③清理核对往来款项:首先,对各项应收预收、应付预付款项应按照明细账进行逐一清理核对,需要调整的,及时调整账务,做到账1 账相符。对于长期不能收回的或长期不能付出的款项,按照相关法规规定,符合确认损失或收益条件的,年末按审批权限逐级报批,金额较大的上报总裁批准,批准后作出账务处理。严禁未经审批或未按规定擅自处理账务。 其次,加强往来对账,做到账账相符。对于集团内部之间发生的经济业务,年末必须全部入账。决算日债权方企业应主动核对往来,做
7、到往来科目使用正确,往来科目相互对应,往来余额核对一致。集团内各企业之间的往来,年末应及时办理往来结算,做到余额为零;不能及时办理结算的,应做到余额一致。若余额不一致的,应查明原因,年末调整一致。集团外部往来应安排专人核对,年末应发对账函,做到账账核对相符,重点是应收账款和预付账款的核对。对于应收账款应加大清收力度,预付账款应及时索取票据入账,此两项工作要贯穿于日常工作当中去,年末更要加大力度。 最后,加强职工欠款的清收工作。年末应清理清收职工欠款,对于借款时间较长,长期不归还又无正当理由的,应从其年末的各项收入中扣除。对于借款时间较长确实无
8、法归还的,应由职工本人书面说明不能及时归还的原因并注明归还期限,经批准后报财务部门监督执行。对于职工在集团内部调动时存在欠款的,财务部门要及时主动清收
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