2019财务出纳工作交接书

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1、财务出纳工作交接书  会计工作交接书  因工作调动,经公司财务部决定,×××同志将会计岗位的各项工作移交给×××同志。根据《会计人员工作管理规范》,办理如下交接手续。  移交前由移交人负责的各种账目明细表、存货核算明细表等业务,都已填写、处理完毕;对没有填写、处理的业务,列出详细的明细表,标明没有处理的原因和情况说明信息。  对签署的各种经济合同中已履行的和未履行的合同,按签订的时间顺序,向接管人逐一交待清楚;并确保经济合同印花税已全部缴纳。  任期内对各种仓储报单的存根按时间xx成册、存档。经接管人点收无误。  移交人各种账目明细表记录的各种信息,

2、经核对后,由接管人确认相符无误。  移交人将各种账簿登记后,在账目明细表的最后一项款项进行记录,并盖上移交人的签章。会计专用章已交出,经接管人点收无误。  移交人把会计账目核算过程中涉及的各种计算程序及工作中各种应注意的问题,已向接管人交待清楚。  移交后,发现移交前的会计业务中出现违反财会制度及纪律等问题,由移交人负责。  应移交的各种账簿名册:  1)采购账簿:×本。  2)销售收入账簿:×本。  3)库存账簿:×本。  ……  此交接书一式4份,由移交人、接管人、监督人和财务部各执1份。  移交人:×××  接管人:×××  监督人:×××  

3、总会计师:×××  财务部:  交接日期:20XX年×月×日  会计工作交接书  移交人:  接交人:  监交人:  根据事业单位轮岗的要求,出纳  调离财务科,其工作由接替。需书面交接的事项如下:  货币资金移交  1.现金:年月日,现金日记账余额  元,实存现金  元,双方清点核对无误。  2.银行存款:  年月日。银行存款总账余额元,银行存款日记账记录的各开户银行及帐户余额合计  元,与总账相符。银行存款日记账分开户银行、账户、余额如下:  开户银行名称  账号  日记账余额  银行实际余额  合计  印章  1.印章名章1枚。  2.印章名章

4、1枚。  3.作废章1枚。  空白票据  1.银行票据  信用社现金支票:11111---------1111111111共份。  转账支票:  2.收款收据  行政事业单位往来款收据1本50份:NO00000-------00000  账簿  1.现金日记账1本。  2.银行日记账本。  3.银行票据登记簿本。  上述账簿,移交人已经在账簿的最后一笔余额处划上红线,加盖了移交人印章。  其他事项  1.保险箱钥匙把,密码由接交人自己更换。  2.本交接书一式3份,移交人、接交人各执1份,会计档案存档1份。  移交人:  接交人:  监交人:  二O

5、一一年十一月三十日  会计工作交接书范本  财务科长工作交接书移交人原任财会科长王××因另有任用,厂部决定将财会科的工作移交给新任科长尚XX接替。现按《会计人员工作规则》的规定,办理如下交接事项:  一、科内人员与分工  1.郭XX:分管综合财务;  2.马XX:分管成本核算;  3.郑XX:分管损益与所有者权益、固定资产核算;  4.徐XX:分管投资、债权、存货、负债核算;  5.苏XX:分管货币资金核算。  二、会计帐簿、凭证及报表  年度总分类帐和各类明细帐共36本;  年度“会计赁证”106册;  年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度会计

6、报表各1份。  三、印鉴  1.××精密仪表厂财会科印章壹枚;  2.调/精密仪表厂财务专用章壹枚;  3.调\精密仪表厂银行往来专用章壹枚;  4.调/精密仪表厂现金付讫印章壹枚;  5.××精密仪表厂现金收讫印章壹枚;  6.厂长杨调公用名章壹枚;  四、会计档案  年至1992年度各种会计帐簿XXX本;  年至1993年度会计凭证共计XXX册;  年至1993年度各月、季、年会计报表已分别按年度册,共计9册;  年至1993年各季度、年度财务计划和财务情况说明书,均按年度装订成册,共计9册。  五、其他事宜  1.空白现金支票XXX张;空白转帐

7、支票xxx张。  2.全厂《八五》发展规划草稿1份,需提交总会计师和厂务会议、职代会讨论修改定稿后,再上报主管局。  3.本厂清理“三角债”实施方案1份,亦需提交总会计师和厂务会讨论审定。  六、交接日期  交接工作于1993年X月x日结束。在交接过程中,因帐务处理等原因出现的工作交叉,仍由科内具体经办人员负责。  七、本交接书一式四份  移交人、接管人、监交人各执一份,厂部存档一份。  移交人:王XX  接管人:尚XX  监交人:冯XX  总会计师:纪XX  200X年x月X日  会计工作交接书  移交人罗兴禹因工作调动,经领导决定,将其担任的各明

8、细核算会计岗位工作移交给陈学杰接管。现按《会计法》、《会计人员职责条例》有关会计人员办理工作交接的规定,办理

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