采购员岗位责任制

采购员岗位责任制

ID:41903384

大小:94.12 KB

页数:9页

时间:2019-09-04

采购员岗位责任制_第1页
采购员岗位责任制_第2页
采购员岗位责任制_第3页
采购员岗位责任制_第4页
采购员岗位责任制_第5页
资源描述:

《采购员岗位责任制》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库

1、首矿大昌公司物资部采购组采购员岗位责任制编号:直接主管:物资部采购组组长生效日期:年月日编写:米购组采购员日期:年月H审批:采购组组长日期:年月H发放编号:采购员岗位责任制基本概况工作概要在采购组组长领导下,负责所管范围内的材料采购任务。引用文件采购专业相关规章制度。素质要求1、具有大专以上文化程度;2、取得国家级计算机一级B以上证书,具有办公所需熟练操作技能;3、熟知本岗位专业管理制度;4、掌握现代企业管理知识,具有一定文字分析能力和实际工作经验。岗位责任与标准1、负责按照名优产品标准和管理程序,合理引进市场名优产品,开辟名优厂家,并按照管理规定实施名优产品

2、的市场采购工作。2、负责物资质量检验,入库丽对材料的质量证明文件及外观质量依据合同规定的国家、行业、企业等标准进行初检,负责对不合格物资的退货和索赔工作,杜绝不合格产品采购入库。所有购进物资依据公司管理规定,向计划科质量检验班中报复检。3、负责质量异议的处理,对发生的物资质量问题和质量异议以及使用单位提出的质量投诉等,于当天到现场进行分析处理,查明原因,制定整改措施,并按时限要求完成质量异议处理。4、负责完成采购计划兑现率95%以上。按时限完成合同签订、价格报告起草工作,“三定”物资计划下达后七口内签订完合同,询价物资7口内完成询价、确定资源工作,报告批复后4

3、口内签订完合同;木着急事急办的原则,及时完成询价、合同签订;负责按照合同约定时间,做好物资的催交和提运工作,负责进厂采购物资的结算与交库工作。5、严格执行价格管理制度,按照公司物资采购的需求情况,对采购物资进行市场调研,按物资的品种、规格、型号、数量、质量、价格等进行咨询,掌握市场行情。6、负责按照物资采购计划对一次性采购额30万元以上、年度采购额100万元以上具备招标条件的物资实行招标采购,按“公司招投标管理办法”和“物资招标管理实施细则”规定的相关程序办理。做好招标采购前的各项准备工作,准确捉供市场行情和供应商资料,参与招标全过程,按照择优原则共同确定合格

4、分供方。坚持公平、公正、公开,质量可靠、价格合理、进度满足要求、售后服务优良的宗旨,以获得最大的经济效益。7、负责按季度对供应商进行评审,提供评审结果准确无误。8、负责入库物资检验。做到入库单、证手续齐全,数据准确。9、严格执行合同约定,对约定到库房的物资严禁要车到外地提货。10、负责合同草鉴,按照规定文本执行,合同合法率、合格率达100%。条款内容严密,明确违约责任,不发生经济诉讼案件,维护我方利益。11、负责对外付款。认真审核各种票据,确保齐全有效,不发生超付、错付等错误。12、随时查询物资到货情况,催促供应商进货、开发票,分析供应商供货情况、质量情况。1

5、3、负责贯彻执行质量体系标准,规范专业管理工作。14、负责物资采购符合国家强制性产品认证目录规定。严禁采购无认证的物资。15、负责供应商管理,按季度对供应商进行评审,健全基础工作,提供评审结果准确无误。16、遵守劳动纪律及考勤管理规定。17、负责全面完成重点工作、重点措施项口及公司交办的各项任务。18、负责按公司要求完成物资供应协作任务。19、按时、按质、按量向有关部门提供报表、资料等。20、严格执行“物资部工作人员廉洁从业行为规范”及国家、公司有关廉洁自律规定,不发生违法违纪问题。21、严格执行安全管理制度,不发生各种事故。例行工作:1、每月30H前完成付款

6、计划的上报工作。2、按照合同规定工期约定完成材料采购工作,保证各部门需要。3、根据材料的到货情况完成材料的接收、初检、入库及向质量检验班的报检工作4、根据初检、质量检验班的检验情况及时向供应商捉出退货、质量索赔工作。5、每月24日前完成所采购物资增值税发票的收集工作,并于26H交财务部审核。工作程序1、每月25日一28日完成需求计划物资规格型号的确认、单价、供应商等相关内容的填制,报计划科。2、询、报价工作(1)、接到正式采购计划的当日,对无价格的物资完成询价单的制定,两日内将询价单以传真形式传递给供应商。(2)、一周内完成询、起草价格报告,按制度规定履行审批

7、程序。(3)、价格审批后及吋与供应商签订采购合同。采购合同的生成:(1)接到正式采购计划的当口,立即着手起草采购合同。(2)采购合同起草后,于2日内将合同履行审签程序。(3)审签后以特快专递的形式邮寄给供应商进行合同的签任。(4)将供应商邮寄回來的采购合同于当口董事长或总经理审签。3、物资的接收、结账(1)按照采购合同规定的物资到货实限及吋催促供应商供货,确保按吋到货。(2)随时做好物资到货的接货,交库工作。(3)每月25日前完成发票的审核工作,与采购合同、入库单一同报财务部审核。结账后丁每月5日前完成采购物资的台帐登记工作,每月10日前完成与财务的对帐工作。

8、岗位协作关系财务部价格管壬阿财务部相关

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。