2019内部审核首次会议发言

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1、内部审核首次会议发言  第一篇:20XX年内部审核首次会议记录  20XX年内部审核首次会议记录  记录人:xxx  时间:20XX.11.12  .地点:环保大厦三楼会议室  主持人:xxx  参加人:xxx、xxx,技术负责人、质量负责人、各科室主任会议内容:  1、会议由审核组组长xxx主持  2、人员到齐后,审核组组长宣布会议开始。  3、审核组组长宣读此次内审的目的:  通过对质量体系开展内部审核,验证其运行是否符合质量体系和《实验室资质认定评审准则》的要求,以促进质量体系规范有序的运作。  4、审核组组长宣读此次内审的范围:  本次内部审核主要是针对新制订的质量

2、体系文件首次进行的内部审核,按照《实验室资质认定评审准则》的评审程序,对照评审准则19个要素、75条、180款,对我站质量体系进行逐条审核,审核范围包括我站的质量体系、文件控制、分包、服务和供应品采购、合同管理、申诉和投诉、纠正措施和预防措施、记录、人员、设施和环境条件、监测分析方法、仪器设备、标准物质、量值溯源、样品采集、样品管理、样品分析、质量管理、监测分析结果与报告等·  5、审核组组长宣读此次内审的依据:  1)《20XX年民权县环境监测站质量保证计划》;  2)《实验室资质认定评审准则》;  3)民权县环境监测站质量体系文件。  4)国家和行业的法律、法规、规章和

3、标准。  6、审核组组长介绍审核人员的分工:  第一组xxx、xxx:负责对质控室、综合室、业务管理室、质控室的审核第二组xxx、xxx:负责对实验室、办公室的审核  7、审核组组长宣布此次内审的时间安排:  20XX年11月12日12月3日结束。  8、内审组成员对内审时间安排给予确认,明确各被审核部门的陪同人员,征求被审核部门对内审工作的意见。  9、内审组组长强调内审时审核人员要坚持客观、独立、系统的原则;审核的基本原则是抽样审核;采用提问、观察、记录和确认的方法对被审核部门进行审核;对发现的不符合项要认真《质量体系内审不符合项报告》,并要求被审核部门进行确认,得出审

4、核结论。  10、确定末次会议的时间和参加人员。  二〇一四年十一月十二日  第二篇:正式审核首次会议  正式审核首次会议  1会前准备  1.1与会人员清点、签到;  1.2双方人员介绍;  1.3提交审核计划;  1.4审核组长主持  2会议议程  2.1根据公司申请,受cqc委托,审核组一行质量管理体系从月日至月日进行为期天的现场审核。  2.2确认审核目的、范围、依据和不涉及的内容。  审核目的  对qms符合iso9001标准程序作业正式评价,决定是否推荐注册。  审核范围  公司qms覆盖的所有部门、过程和/开发、制造、服务涉及到的所有部门、场所。  审核依据 

5、 ①iso9001质量体系标准;②公司qms文件及相关文件③社会要求;④合同要求。  2.3确认审核计划并解释有可能调整  受审核方会上提出;在审核过程中审核方提出;接受审核的各部门是否获得并已作出安排。  2.4说明  为顺利地达到审核目的,有点需作说明:  第三方认证的特点可概括为16个字,即:“正面求证,负面报告,严格审核,综  合评价”,为确保审核的有效性和效率,在审核过程中,我们将始终站在公正客观的立场上,以标准为准绳,客观实事为依据进行。忠于审核目的,坚持审核准则,是每个审核员的基本职责,在审核期间,审核员不提供任何咨询服务活动。  确认保密声明。在加入cqc之

6、前,我们都已作出保密承诺并签字。在审核过程中。  我们可能会涉及到公司内部许多有关的文件、资料或商业机密,我们都将严守秘密,决不外传,除非公司有书面许可。但公司不能以保密为理由,拒不向审核组提供有关文件、资料。如此,我们将作为没有该文件、资料处理,但公司可向我们提出特别要求。  解释审核方法。随机抽样是审核的基本方法,为使审核结论尽量公正客观、全面  正确,我们将努力抽取具有代表性的样本,但任何抽样均有风险性。  为保证审核按照计划进行,在审核期间,希望公司能提供审核所需资源,并对办公地点予以确认。  解释不合格项分类,开具方法及确认方式选择。  a)不合格项分类:i类——

7、严重ii类——一般;严重不符合:管理体系与  标准或文件的要求严重不符合;系统性或区域性的不符合;对体系有严重影响或造成严重后果的不符合。一般不符合:孤立的、偶发的不符合;对体系不会产生严重影响和严重后果的不符合。  b)对所发现不合格项将按过程和所审核部门开具不合格项报告;  c)确认方式可选择部门负责人/管理者代表/其它;  d)不合格项确认后将在总结会上报告。  审核的最后,审核组将汇总分析审核结果,做出本次审核的现场结论:  a)推荐认证注册  b)推迟推荐认证注册  c)不推荐认证注册  为保证审核顺利进

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