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时间:2019-08-17
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1、公务接待专项检查自查报告为进一步贯彻落实中央”八项规定“和省市县等文件精神和要求,我镇对****年度至****年度公务接待开支情况进行专项自查清理。现将具体情况汇报如下: 一、自查开展情况 (一)加强领导,统一认识。我镇成立了镇长为组长、分管负责人、纪委书记为副组长的领导小组,自查工作中,我镇从查思想认识、查制度落实、查账目规范等环节入手,深入查找三年来公务接待工作存在的问题。 (二)严于律己,自觉遵守。为了切实做好规范公务接待工作,积极配合自查工作,我镇要求提高思想认识,增强开展专项治理工作的自觉性、主动性,自觉遵守有关规定。同时要求在清查过程中各项支出是否合规,是否坚持
2、来客接待标准。 二、对照要求,认真自查。 根据文件有关规定,针对我镇公务接待支出情况进行了逐条逐款自查。我镇公务接待费用: ****年招待费共54.7063万元,****年招待费共47.0347万元,****年招待费共40.517万元。 公务接待费用呈逐年下降趋势。 (一)、公务接待就餐地点情况: ****年公务接待实际支出54.7063万元,其中县内饭店接待支出0万元,乡镇饭店接待支出9万元,县城饭点接待支出17.6183万元,单位食堂支出28.088万元,县外接待支出0万元。 ****年公务接待实际支出共47.0347万元,其中县内饭店接待支出0万元,乡镇饭店接
3、待支出10.244万元,县城饭点接待支出14.6848万元,单位食堂支出22.1059万元,县外接待支出0万元。 ****年公务接待实际支出共40.517元,其中县内饭店接待支出0元,乡镇饭店接待支出0万元,县城饭点接待支出0万元,单位食堂支出40.517万元,县外接待支出0万元。 (二)、公务接待支出内容: ****年共7.196万元,其中烟酒7.196万元,无其他开支。 ****年和****年未发现此类支出。 三、制度建立、执行情况 1、严格按照公务接待管理办法规定,接待手续齐全,接待标准合规,报销凭据真实完整;支付程序合规合法。 2、陪餐人数按文件规定执行,接
4、待费支付是按照有关规定执行。 3、无下列违规行为: (1)无大吃大喝及参与高消费娱乐、健身等情况。 (2)无无超标准安排工作餐,超标准提供的高档和野生保护动物菜肴,提供高档酒水,使用私人会所和高档消费餐饮场所。 (3)无与公务活动无关的接待,无用公款报销或支付应由个人负担的费用。 (4)无在接待费中列支应当由接待对象承担的差旅、会议、培训等费用;无以举办会议、培训为名列支、转移、隐匿接待费开支。 (5)无接待单位组织旅游和与公务活动无关的参观,赠送礼金、有价证券、纪念品。 四、存在的问题及原因 在清查中发现我镇存在一定的问题:一是公务接待管理的有关制度不够完善,相
5、关文件传达力度不够全面及时,执行力度不够到位;二是公务接待公开不够及时、公开不够透明;三是公务接待管理的监督管理力度不够;四是没有使用公务卡结算,部分接待无公函。 五、整改措施及下一步打算 根据自查结果,我镇进一步完善公务接待管理制度,严格规范公务接待支出管理,提出了五项强化措施。 一是控制公务接待费用。简化公务接待,严格控制宴请、接待规模和规格;严禁用公款大吃大喝;公务消费严格按照县委县政府要求接待。 二是加强对就餐地点的管理。不安排没有实际意义的公务考察活动,所有来客接待一律在镇食堂。 三是提高工作效能。增强行政成本意识,努力提高执行力,超前谋划,按时按质完成各项工
6、作任务。 四是及时公开。建立公开公示制度,做到公务接待程序规范,费用公开。 五是规范财务管理。公务接待支出实行计划管理,规范报批手续,实行”一支笔“审批和财务公开制度,促使全镇公务接待工作有序正常地运转。 公务接待专项检查自查报告市财政局: 根据你局《关于开展”五项费用“制度执行情况专项检查的通知》(自财监督〔****〕6号),我局组织局机关及3个二级预算单位进行了认真自查,现将有关情况报告如下: 一、单位基本情况 市环保局作为财务主管局,下有3个二级预算单位,分别是市环境监察执法支队(参公单位)、市环境保护信息培训中心(事业单位)和市环境监测中心站(事业单位)。
7、市环保局无单设的财务科,财务机构内设在局办公室下。 二、自查自纠情况 本次自查自纠情况报告分单位汇报如下。 (一)市环保局自查自纠情况 1、公务接待费 公务接待费全年预算数为47,000元,全年支出33,226元。主要接待对象是省环保厅,共18批次,”四单“手续齐全。存在的问题是在职工食堂接待了3批次,金额为2,899元,由于条件所限,采用了现金结算方式。整改措施:在以后的接待中,尽量采用社会化服务方式定点接待,使用转账或公务卡方式结算,不得使用现金。 2、差旅费
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