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时间:2019-08-09
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1、内部日常管理办法文件编号版本A.0物料收货管理流程图生效日期制定部门仓储部管理流程图责任单位相关文件及表单供应商送货单物是否一致NGOK进料数量验收NGOK入库送检进料品质验收是否合格NGOK入库及入账表单保存与分发供应商仓储部仓储部品质部仓储部仓储部,制造部,财务部《送货单》《订购单》《送货单》《送货单》《送货单》《IQC检验报告》《进销存账》《入库单》《送货单》《入库单》制定审核核准*****本文件及其内容为本公司之财产,未经授权不得复制*****日常内部管理办法文件编号版本A.0成品出货管理流程图生效日期制定部门仓储部管理流程图责任单位相关文件及表单出货指令
2、下达成品生产成品检验是否合格NGOK成品入库点收出货通知成品备货仓管,QA验柜合格NGOK排柜,装柜出货账目记录表单保存与分发PMC制造部品质部仓储部,制造部销售部,PMC仓储部仓储部,品质部仓储部仓储部仓储部,制造部,财务部《出货计划》《成品送检单》《成品入库单》《S/O》《S/O》《出货记录》《进销存账》《提货单》《提货单》《入库单》制定审核核准*****本文件及其内容为本公司之财产,未经授权不得复制*****日常内部管理办法文件编号版本A.0物料退补管理流程图生效日期制定部门仓储部管理流程图责任单位相关文件及表单退料汇总品质鉴定NG作业不良来料不良退料NGN
3、GOK次品仓次品仓入库退供应商申请报废生产补料生产补料账目记录表单保存与分发制造部品质部仓储部,制造部仓储部,供应商仓储部,制造部仓储部仓储部,制造部,财务部《退料单》《退料单》《退料单》《退料单》《报废单》《补料单》《进销存账》《退料单》《补料单》制定审核核准*****本文件及其内容为本公司之财产,未经授权不得复制****日常内部管理办法文件编号版本A.0托外加工管理流程图生效日期制定部门仓储部管理流程图责任单位相关文件及表单托外加工命令下达按单备料物料交接托外加工加工商直接出货OKOKNG加工商返工加工商送货单物是否一致NG数量,品质验收是否合格NG账目记录表
4、单保存与分发PMC仓储部仓储部,加工商加工商加工商仓储部仓储部,品质部仓储部仓储部,财务部,供应商《托外加工单》《生产计划表》《套料单》《送货单》《送货单》《送检单》《进销存账》《托外加工单》《送货单》《入库单》制定审核核准*****本文件及其内容为本公司之财产,未经授权不得复制****日常内部管理办法文件编号版本A.0客供品管理流程图生效日期制定部门仓储部管理流程图责任单位相关文件及表单订单要求客户送货物料清单物料交接品质检验NGOK入库保存账目记录表单保存与分发客户客户仓储部,客供商品质部仓储部仓储部仓储部,财务部《订单》《送货单》《送货单》《送检单》《送货单
5、》《进销存账》《送检单》《送货单》制定审核核准*****本文件及其内容为本公司之财产,未经授权不得复制****
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