安全检查台账R1

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1、安全检查工作计划ID本月安全检查工作计划内容计划实施时间牵头部门完成情况检查时间检查人安全检查记录表组织部门 检查组负责人 检查形式□综合□节前□专项□日常检查组成员 检查时间年月日时分至年月日时分被检查单位 检查区域 存在的隐患或问题 整改要求 被查单位意见主要负责人签字年月日 复查情况隐患整改通知书整改通字〔〕第()号:经查,你部门(分厂、车间、工段)存在下列问题:现责令你部门对上述第项问题立即整改;对第项问题于年月日前整改完毕。逾期不整改的,依法给予处罚;由此造成事故的,依法追究相关人员的责任。检查人员(签名):被检查部门(分厂、车间、工段)负责人或现场负责人意见(

2、签字):安全管理部门(安环部门)(公章)年月日隐患整改复查意见书整改复查字〔〕第()号:本部门于年月日作出了(隐患整改通知书)的决定[整改通字〔〕第()号],经对你部门(分厂、车间、工段)整改情况进行复查,提出如下意见:检查人员(签名):被复查部门(分厂、车间、工段)负责人或现场负责人(签名):安全生产部(安环部)(公章)年月日隐患整改汇总表ID隐患名称所属单位整改时限整改情况完成时间确认时间确认人

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