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时间:2019-07-03
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1、财务部主管2014年度年终述职报告 尊敬的各位领导、各位同仁: 大家好!2014年本人在部门的领导下,立足于成本管理岗位,着重从成本管理、分析预测、预算执行,工程核算入手,同时根据公司高新技术企业申报时间节点,配合拟定和编制高企认定资料、研发费用结构明细及研发费用报告等。现将2014年履行职责情况汇报如下: 2014年度主要工作及职责履行情况 一、经营分析及预测方面 1、进一步完善经营分析报送机制,认真履行分析职能 一是每月定期对经营数据完成情况进行统计、整理,编制指标汇总表,以预算为
2、导向、与同期做对比、对环节进行控制,全方面的增强了指标的可比度。以数据统计为基础,建立、健全了经营分析数据库。 二是结合公司管理要求,每月汇总成本指标并反馈至分厂,积极配合推进指标上墙和班组指标研讨学习工作,并对上月指标完成情况在班组会议进行研讨,提出本月指标管理措施,完善班组会议记录本,如此真正做到指标管理人人参与,为公司生产经营决策发挥了一定的参考作用。进而能够进一步激发管理者的积极性,提高企业的整体管理效率。 2、提高经营分析对市场决策的支撑,发挥业务分析作用 一是及时根据供销市场变化
3、,定期对公司经营情况、销售绩效进行定期分析,有针对性提出改善经营管理的建议。 二是建立和完善月、季经营情况通报,汇总销售量价、成本控制等指标,核算经营效益,在生产经营调度会分析动态指标变化,提示关注重点,在月计划会和季度经营分析会重点分析产销利环节控制,提示各部门经营效益意识。 二、预算管理工作方面 通过月度计划会通报当月费用超标和利润完成情况,编制销价、成本、毛利预算对比表,并结合上下游市场走势和费用使用情况,提供经营预测,对下月经营效益和趋势做出动态经营预测,为公司经营业绩提供预测预警。
4、 2、发挥预算专业职能,配合部门组织2015年预算初稿编制工作 配合部门开展2015年预算初稿编制工作。在编制过程中,首先参照2014年预算模板,结合公司的经营需求和配方调整,对2015年预算底稿模板进行修订,并开展初稿编制工作,同时配合部门领导完成了预算申报和调整。后期将根据公司要求进度,做好财务预算的进一步优化,确保2015年度预算按时定稿、下发。 三、物料流转、基础台账和成本管理方面 1、以基础检查及两次盘点情况为契机,梳理风险点,紧抓物资管理 基础检查和盘点,暴露出较多物资供应方
5、面的问题,揭示出日常核算及管理中的薄弱点、盲点。后期整改中,梳理各环节风险点,提高风险意识,严把审核关,并不定期检查物资供应系统,充分发挥财务监督职能,督促相关部门整改。 2、加大检查考核力度,深层次、精细化管理,应对问题不盲目,不回避 每月定期编制财务综合管理通报,内容涵盖各个部门关于成本、物料、资金、运输、合同等,从深层次发掘潜在风险,并结合实际情况,对相关部门提出整改要求,并纳入当月考核。同时积极配合两大分厂完善工段精细化管理手册的编制,进一步细化指标管理,责任到人,内容深入浅出的指出指
6、标的核算和指标的控制,并与工段专项工资考核挂钩,提高岗位责任意识。 四、财产保险方面 严密跟踪理赔案件,督促理赔款项到账。XXX两个事故的发生,在接
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