K3 操作与实训——采购模块

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1、账套管理系统初始化业务处理期末结帐提纲K/3供应链系统K/3供应链系统模块采购管理系统进口管理系统销售管理系统出口管理系统质量管理系统仓存管理系统存货核算系统采购模块的操作与实训目的:掌握K/3采购系统日常业务处理工作,熟悉业务的操作流程要求:(1)根据以下业务资料进行采购系统各种业务单据制作(2)进行采购单据的审核(3)进行采购发票的钩稽(4)掌握各种账表的查看技巧采购采购系统外购入库单采购管理系统应付款管理系统仓存管理系统存货核算系统采购发票业务处理供应商采购人员仓管人员会计答复报价等采购处理接收商品财务处理业务流程系统实现流程订购签定合同(采购订单)开票(采购发票)发货(外购入库单)钩

2、稽(发票、入库单核对)凭证制作付款(付款单)采购申请(采购申请单)入库核算付款出纳所用系统采购系统采购系统采购系统应付系统仓存系统存货核算现金系统入库通知(收料通知单)采购价格控制业务处理采购业务案例介绍----采购价格案例:上海电线电缆厂对电源订货在100个以内,报价为10元,100个以上,报价为9元。为了控制采购成本,绿色原野公司要求电源采购的最高价格不得超过12元。业务处理采购业务案例介绍----普通采购业务案例:采购部崔小燕----1、7月5日拟采购鼠标、键盘各50个,拟采购单价为10元。2、经过几轮询价,7月8日和苏州电子厂签定协议,采购鼠标、键盘各50个,采购单价为10元,并约定

3、12日到货。3、通知仓管人员准备收货。仓库管理员何佳----7月12日收到苏州电子厂送来的50个鼠标及键盘,当日入原料仓。会计满军----7月13日收到苏州电子厂开来的增值税发票,金额1000元,税额170元。同时还有代垫的运费发票200元。主管人员----各业务主管人员负责审核所负责业务的所有单据。业务处理供应商采购人员仓管人员会计答复报价等采购处理接收商品财务处理业务流程系统实现流程订购签定合同(采购订单)开票(采购发票)发货(外购入库单)钩稽(发票、入库单核对)凭证制作付款(付款单)采购申请(采购申请单)入库核算付款出纳所用系统采购系统采购系统采购系统应付系统仓存系统存货核算现金系统入

4、库通知(收料通知单)采购价格控制业务处理采购申请单采购申请单是各业务部门或计划部门根据主生产计划、物料需求计划、库存管理需要、销售订货、或零星需求等实际情况,向采购部门提请购货申请、并可批准采购的业务单据。采购申请也可以由采购部门统一汇总输入或系统自动合并。采购申请单可以手工录入,也可以从库存缺货查询录入,或物料配套查询生成,或根据计划自动生成,或根据销售订单关联生成单据中的建议采购日期是扣除了提前期的采购到货日期系统提供采购申请单合并功能,合并时可以直接合并和按需求日期合并采购申请单通过下推可以生成采购订单注意要点:业务处理供应商采购人员仓管人员会计答复报价等采购处理接收商品财务处理业务

5、流程系统实现流程订购签定合同(采购订单)开票(采购发票)发货(外购入库单)钩稽(发票、入库单核对)凭证制作付款(付款单)采购申请(采购申请单)入库核算付款出纳所用系统采购系统采购系统采购系统应付系统仓存系统存货核算现金系统入库通知(收料通知单)采购价格控制业务处理采购订单采购订单是企业采购部门根据各种采购申请单制定,并交给供应商资料作为订货依据的单据。采购订单是采购订货业务工作中非常重要的一个管理方式,通过采购订单可以直接向供应商资料订货并可查询采购订单的收料情况和订单执行状况。此单据用户可以不填制,单据生成后要审核。采购订单是根据采购申请单制定并提交给供应商的订货单据采购订单可以手工录入,

6、或通过关联采购申请单、采购合同以及销售订单生成订单中的单价、折扣可以根据一定规则自动获取根据采购申请单生成采购订单时,按照供应商供货信息中的供货比例自动进行数量分配注意要点:业务处理供应商采购人员仓管人员会计答复报价等采购处理接收商品财务处理业务流程系统实现流程订购签定合同(采购订单)开票(采购发票)发货(外购入库单)钩稽(发票、入库单核对)凭证制作付款(付款单)采购申请(采购申请单)入库核算付款出纳所用系统采购系统采购系统采购系统应付系统仓存系统存货核算现金系统入库通知(收料通知单)采购价格控制业务处理收料通知单收料通知单是采购部门在物料到达企业后,登记由谁验收、由那个仓库入库等情况的详

7、细单据,便于物料的跟踪与查询企业中存在一些受托加工物料,这些物料的暂时处置权虽然在本企业,但所有权还在委托单位。这些物料只计算数量、不需要核算成本,称为代管物料。收料通知单和退料通知单可以帮助企业处理代管物料的业务。一般来说,收料通知单可以通过手工录入、订单确认、采购发票关联、由销售出库单自动生成等多途径生成。注意要点:业务处理供应商采购人员仓管人员会计答复报价等采购处理接收商品财务处理业务流程系统实现流程

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