B.Y.集团内部审计优化研究

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1、万方数据硕士学位论文学校代码!Q§3兰密级——B.Y集团内部审计优化研究StudyontheoptimizationoftheinternalauditofB.Ygroup作者姓名:学科专业:研究方向:学院(系、所):指导教师:袁园工商管理(MBA)财务管理商学院曾江洪教授论文答辩日期丝监皇:乡答辩委员会主席中南大学2014年4月㈣删万方数据学位论文原创性声明本人郑重声明,所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知,除了论文中特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果,也不包含为获得中南大学或其他教育机构的学位或证书

2、而使用过的材料。与我共同工作的同志对本研究所作的贡献均已在论文中作了明确的说明。申请学位论文与资料若有不实之处,本人承担一切相关责任。作者签名:.p略闺学位论文版权使用授权书本学位论文作者和指导教师完全了解中南大学有关保留、使用学位论文的规定:即学校有权保留并向国家有关部门或机构送交学位论文的复印件和电子版;本人允许本学位论文被查阅和借阅:学校可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用复印、缩印或其它手段保存和汇编本学位论文。保密论文待解密后适应本声明。作者签名:—盘新签名鲑日期:翌!丝年£月丛日万方数据B.Y集团内部审计优化研究摘要:随着社会经济和科学技

3、术的迅猛发展,组织内部的管理问题越来越受到人们的关注。集团内部审计在集团公司治理过程中发挥着重要的控制功能,在减少信息不对称、确保受托经济责任的有效履行、完善公司治理结构等发面发挥着积极的作用。但是,传统的内部审计管理理念已经无法满足集团公司发展壮大后的管理需求,集团公司内部审计机构的组织体系、实施审计的标准程序、后续审计的开展以及集团公司内部审计部门人力资源配置等方面均出现了一些问题亟待解决。在此基础上,本文借鉴国内外研究成果,结合相关的理论,对B.Y.集团的内部审计工作展开研究。本文结合自身工作经验,对所在B.Y.集团内部审计进行了深入的研究。笔者首先结合公司治理理论、委托

4、代理理论、内部控制理论和集团公司审计相关理论,对集团公司内部审计进行了初步的理论分析;其次,从历史沿革、经济效益、财务体系三个方面介绍了B.Y.集团公司的基本情况,同时介绍内部审计机构的形成和现状,结合集团实际案例着重分析当前B.Y.集团公司内部审计工作中存在的问题以及产生这些问题的本质原因;然后,针对B.Y.集团公司内部审计工作过程中存在的问题,提出优化对策;最后,就优化实施过程中可能出现的难点,提出了几点保障性措施,并对全文进行了总结。关键词:内部审计,公司治理,委托代理,内部控制Ⅱ万方数据Studyontheoptimizationoftheinternalauditof

5、B.Y.groupAbstract:Withtherapiddevelopmentofsocialeconomy,scienceandtechnology,peoplepaymoreattentiontothemanagementproblemswithintheorganization.Toensuretheefficientperformanceoftheeconomy,thegroup’Sintemalauditplayanimportantroleinthecontrolfunctions,includingintheprocessofcorporategovemanc

6、eandinreduc—ingtheinformationasymmetry.However,thetraditionalconceptofin—temalauditmanagementisunabletomeetthedemandofmanagementafterthecompany’Sgrowth.Theintemalauditinstitution,suchasthegroupcompanyorganizationsystem;theimplementationofstandardprocedures,theauditdepartmenttocarryoutthefoll

7、ow-upauditandin—temalauditgroupcompanyhumanresourcesetc..Onthisbasis,thispa-perprofitsfromthedomesticandforeignresearchresults,combinedwiththerelatedtheory,researchontheB.Y.group’Sintemalauditsystem.Basedonmyexperience,thispaperadoptsthemethodofcas

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