莒县一般公共预算收入决算表

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1、表12016年莒县一般公共预算收入决算表单位:万元2016年决算数项目2015年决算数2016年预算数相同口径比上金额占预算%年增长%一、税收收入114,468128,919118,30291.89.7增值税16,02818,45835,310191.349.2营业税44,75952,58721,05940.0-31.0企业所得税11,40212,2207,24959.3-36.4个人所得税2,5532,7823,523126.638.0资源税3,8833,9625,393136.138.9城市维

2、护建设税4,6105,3204,98193.68.0房产税2,7052,9112,63290.4-2.7印花税2,6852,9623,049102.913.6城镇土地使用税8,7259,39610,648113.322.0土地增值税3,7073,9745,230131.641.1车船税3,9934,2074,496106.912.6耕地占用税2,9983,1887,892247.6163.2契税4,6074,8924,59693.9-0.2烟叶税1,8132,0602,244108.923.8二、

3、非税收入13,60914,52725,357174.684.9专项收入8,3119,63410,725111.329.0行政事业性收费收入2,3502,0106,993347.9190.1罚没收入2,8351,3384,956370.474.8国有资本经营收入国有资源(资产)有偿使用收入1131,2701,727136.01428.3其他收入275956347.6本年收入合计128,077143,446143,659100.118.2转移性收入274,370257,297352,866137.12

4、8.6返还性收入9,9339,93312,010120.920.9一般性转移支付收入162,380151,960189,458124.716.7专项转移支付收入63,73086,29268,98379.98.2债务转贷收入32,30069,200114.2调入资金等5,4558,92513,028146.0138.8上年结转及结余收入572187187100.0-67.3收入总计402,447400,743496,525123.923.4注:2016年预算数是指经各级人代会或其常委会按法定程序审查

5、批准的预算(或调整预算)汇总数。表22016年莒县一般公共预算支出决算表单位:万元2016年决算数项目2015年决算数2016预算数金额占预算%比上年增长%一、一般公共服务支出21,82726,44424,19791.510.9二、国防支出999100.00.0三、公共安全支出12,16113,69816,230118.533.5四、教育支出98,223122,883114,88193.517.0五、科学技术支出4,5524,5725,061110.711.2六、文化体育与传媒支出4,2204,3

6、414,868112.115.4七、社会保障和就业支出69,31559,73181,059135.716.9八、医疗卫生与计划生育支出32,83029,63938,830131.018.3九、节能环保支出11,06011,7727,81666.4-29.3十、城乡社区支出17,76320,54829,191142.164.3十一、农林水支出61,84554,71961,848113.00.0十二、交通运输支出12,83413,01010,63881.8-17.1十三、资源勘探信息等支出915957

7、88792.7-3.1十四、商业服务业等支出1,8741,9062,041107.18.9十五、金融支出4949287585.7485.7十六、援助其他地区支出十七、国土海洋气象等支出3,4834,2064069.7-88.3十八、住房保障支出6,4736,47315,433238.4138.4十九、粮油物资储备支出75878571891.5-5.3二十、预备费1,50000.0二十一、其他支出7815,1211012.0-87.1二十二、债务付息支出1,3172,26772.1本年支出合计362

8、,289382,363416,768109.015.0债务还本支出20,60058,200182.5转移性支出19,55818,38021,557117.310.2一般性转移支付14,00415,92613,07782.1-6.6专项转移支付3,3672,4545,826237.473.0增设预算周转金和预算稳定调节基金2,0002,50325.2调出资金结转下年支出187151-19.3累计净结余支出总计402,447400,743496,525123.923.4注:2016年预

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