2017年度呼图壁县苗木花卉产业园区

2017年度呼图壁县苗木花卉产业园区

ID:36002427

大小:43.00 KB

页数:13页

时间:2019-04-29

2017年度呼图壁县苗木花卉产业园区_第1页
2017年度呼图壁县苗木花卉产业园区_第2页
2017年度呼图壁县苗木花卉产业园区_第3页
2017年度呼图壁县苗木花卉产业园区_第4页
2017年度呼图壁县苗木花卉产业园区_第5页
资源描述:

《2017年度呼图壁县苗木花卉产业园区》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库

1、2017年度呼图壁县苗木花卉产业园区管理委员会部门决算公开说明目录第一部分呼图壁县苗木花卉产业园区管理委员会单位概况一、主要职能、机构设置及人员情况二、部门决算单位构成第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况(一)部门收入支出决算总体情况说明(二)部门收入总体情况说明(三)部门支出总体情况说明二、部门财政拨款收支情况(一)财政拨款收支总体情况说明(二)一般公共预算支出决算情况说明(三)政府性基金预算收支决算情况说明(四)政府性基金预算支出决算情况说明三、部门结转结余情况四、一般公共预算“三公”经费支出情况五、机关运行经费支出情况六、政府采购情况七、其他重要事项的情况(一)国有资产占用情

2、况说明(二)国有资产收益征缴情况说明(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明第三部分专业名词解释第四部分部门决算报表一、报表封面二、部门收支总体情况(11张):《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《收入支出决算表》《项目收入支出决算表》《行政事业类项目收入支出决算表》《基本建设类项目收入支出决算表》《支出决算明细表》《基本支出决算明细表》《项目支出决算明细表》《财政专户管理资金收入支出决算表》三、财政拨款收支情况(9张):《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》《一般公

3、共预算财政拨款项目支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》五、部门决算附表(5张):《资产情况表》《国有资产收益征缴情况表》《基本数字表》《机构人员情况表》《非税收入征缴情况表》六、填报说明附表(2张)《部门决算相关信息统计表》《政府采购情况表》七、“三公”经费支出情况(1张):《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》第一部分部门单位概况一、呼图壁县苗木花卉产业园区管理委员会基本情况(一)主要

4、职能1.贯彻落实国家、区、州、县人民政府的各项方针政策,研究编制并组织实施苗木花卉产业园区及葡萄产业发展的总体规划、经济发展中长期规划及年度工作计划,研究制定园区管理办法、相关优惠政策,经县人民政府批准后,负责组织实施。2.负责园区企业的准入工作,指导和协调园区苗木花卉企业、合作社、协会、个体苗圃运行,做好园区企业、合作社、协会、个体苗圃的产前、产中、产后服务工作;3.负责产业园区的招商引资、对外经济技术合作工作,按规定权限和程序申报产业园区的投资项目;4.培育苗木花卉市场体系,发展第三方物流和综合性物流业务,为客户提供采挖、装卸、配送和进出口等一条龙服务;5.负责协调相关部门为入园企业提

5、供金融、法律、公证、产权交易、劳动用工管理等中介服务工作;6.开展苗木花卉产业信息服务;7.负责新疆苗木花卉博览会筹备各项工作;8.负责管理园区各项基础设施、公共设施,发展园区公益事业;9.承办县委、县人民政府交办的其他事项。(二)内设机构1.综合办公室:负责处理园区日常事务、综合协调和督察检查工作;承担园区人事、机构编制、印章管理、文电、会务接待、档案、财务工作等。2.产业发展局:贯彻落实国家、区、州、县人民政府的各项方针、政策,研究编制并组织实施苗木花卉产业园区总体规划、经济发展中长期规划及年度工作计划,负责葡萄产业和葡萄酒庄业的行业管理、指导和服务等。3.博览事务局:负责新疆苗木花卉

6、博览会的总体策划和重大活动的组织实施;负责博览会各方的联络、服务和协调工作等。(三)人员编制单位编制数12人,实有人数12人,其中:在职12人。二、部门决算单位构成。从决算单位构成看,呼图壁县苗木花卉产业园区管理委员会部门决算包括:呼图壁县苗木花卉产业园区管理委员会部门本级决算。序号单位名称备注1呼图壁县苗木花卉产业园区管理委员会第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况(一)部门收入支出决算总体情况说明2017年度收入252.21万元,与上年相比,减少53.99万元,降低17.6%,支出252.21万元,与上年相比,减少53.99万元,降低17.6%,结余0万元,与上年相比,增加0万元

7、,增长0%。增减变化主要原因是:项目收入支出减少。2017年预算数139.5万元,调整预算数252.21万元,决算数252.21万元,增加了112.71万元。差异原因分析:主要是因为2017年度主要原因人员工资增加,拨入专项资金,追加预算数。无其他有关说明内容。(二)部门收入总体情况说明本年收入合计252.21万元,其中:财政拨款收入251.97万元,占99.9%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。