费用报销单据填写规范

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1、费用报销单据的填写规范1.财务报销是是财务工作的基础部分,财务报销牵涉面广泛,不仅受限于会计法、税法、合同法、发票管理办法等国家法律法规,同吋还受制于本单位财务经济管理制度。2.《会计法》规定,对不真实、不合法的原始凭证,财务人员有权不予以受理:对弄虚作假,严重违法的原始凭证,财务人员在不予受理的同时,应当予以扣留,并及时向单位领导报告,请求查明原因,追究当事人的责任:对记载不准确、不完整的原始凭证,财务人员有权退回,要求重新补齐。3.费用报销凭证必须使用蓝、黑钢笔或签字笔填写,不得使用圆珠笔填

2、写。字迹工整,不得涂改,凡填写大小写金额的报销凭证,大小写金额报销一致,相关内容需填写完整。4•原则上,报销必须提供正规发票,对于确实没有正规发票的,必须区分。合法发票和其他票据二者分开填写报销单,对于确实无法取得对应发票的,可以用其他发票代替,但仅限于有固定标准的费用,如业务餐费、车费等(发票金额只能等于或大于报销金额。发票金额不得小于报销金额,否则不予报销),其他无标准的费用和原材料采购不可用其他发票代替,以防止滥报。用其他发票代替的原始收据及其他单据,均需粘贴在费用报销凭证后面。(注:费用

3、报销单和附在报销凭证后面的单据,只能用回形针,不得用订书针或胶水粘贴。)5•各类发票抬头必须和报销单位名称一致,否则不能报销,原始凭证一般不得涂改,如有改动,外来发票必须有对方单位加盖公章,自制凭证由经手人签字盖章,否则不予报销。6.所有报销必须是原件,不得用复印件代替。结合公司的报销单为例详细说明:凭证编号本方科目报销金额(小写)¥12345.00(大写):壹万贰仟卷佰肆拾伍兀整开支内容财务部购买办公用品审核、审批签字栏总经理财务负责人部门负责人经办人实物保管、验收人****说明:财务部购买办

4、公用品(注:此栏只能填写有正规发票的单据内容,其他票据以及用其他发票代替的单据只能写在费用说明单上。)对方科目部门:财务部附单据张审核人:出纳:领款人:****2016年7月1日注:以上红色部分全部要求报销人详细填写。若一张对账单有多个报销项目,如车费、餐费等,可以填写在一张报销单上,但需分行填写清楚,所有报销项目必须附有对应的原始凭证。单据粘贴说明:1.本期发生的费用发票先分类再按日期顺序整理,发票上无日期的随意安排,费用发生后请尽可能及时填写报销单。2•—张费用报销单后附发票尽可能控制在10

5、张以内,过路费、车票除外。3.所有的发票及单据一律以粘贴单线框左上角的为准进行粘贴,按照发票面积大小顺序进行粘贴,较小一一较大一一最大。4•请用胶水粘贴,千万不要用订书针装订。5•增值税发票不需要用胶水粘贴,用冋形针附在费用报销凭证或粘贴单后面。

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