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1、扎西镇2016年度部门决算第一部分扎西镇概况一、主要职能(一)主要职能。主要职能是宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规,执行本镇人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令,贯彻落实县委、县政府的重大决策和重要工作部署;制定和实施本镇农业、农村经济发展规划、年度计划;谋划实施镇域范围内的经济发展,制定并组织实施镇村建设规划,部署重点工程建设,负责社会主义新农村基础设施建设(山、水、林、田、路等项目建设)和生态环境的保护,落实本级人代会相关各项工作内容,抓实文教、卫生、公民素质教育等政治、经济协调发展的相关内容。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业
2、结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地县的经济交流与合作,抓好招商引资,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(二)2016年度重点工作任务介绍。2016年我镇除开展了正常的基本工作外,重点抓了成贵铁路、隆黃铁路、宜毕高速公路、扎西大道等工程的建设。基本完成了各项工程的征地、被征地农户的安置等工作。二、部门基本情况(一)部门决算单位构成纳入扎西镇2016年度部门决算编报的单位共2个。其中:行政单位1个,事业单位1个。(二)部门人员和车辆的编制及实有情况扎西镇年末实有人员编制131人,其中:行政编制47人(含行政工勤编制21人);事业编制84人(含参
3、公管理事业编制7人)。在职在编实有行政人员53人(含行政工勤人员21人),事业人员73人(含参公管理事业人员5人)。离退休人员39人。其中:退休人员39人。实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆第二部分2016年度部门决算表(详见附件)第三部门2016年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明扎西镇2016年度收入合计79,559,502.60元,其中:财政拨款收入79,559,502.60元,占总收入的100%元,上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。收入比上年增
4、加了45478960.00元,主要原因是增员、人员工资的正常晋升及项目支出收入的增加。二、支出决算情况说明扎西镇2016年度支出合计88,341,160.60元,其中:基本支出28,979,046.60元,占总支出的33%;项目支出59,362,114.00元,占总支出的67%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。支出比上年增加了64393272.00元,主要原因是增员、人员工资的正常晋升及项目支出的增加。(一)基本支出情况2016年度用于保障扎西镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出28,172,259.60元。比上年8318250.00元,主
5、要原因是人员的增加和工资的正常晋升。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21%。(二)项目支出情况2016年度用于保障扎西镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0元,与上年持平。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况扎西镇2016年度一般公共预算财政拨款支出88,341,160.60元,占本年支出合计的100%。比上年增加64393272.00元,主要原因是增员、人员工资的正常晋升及项目支出的增加。(二)
6、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务(类)支出6,793,518.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的8%。主要用于人大、政府、财政、民族事物、党委机关部门的人员经费和公用经费的支出。;2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。4.公共安全(类)支出10,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于公共安全(类)支出。四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况扎西镇2016年“三公”经费财政拨款支出预算288,000.0
7、0元,支出决算268,900.00元,完成预算的93%。其中:其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为147,800.00元,完成预算的99%;公务接待费支出决算为121,100.00元,完成预算的86%。公务接待费比上年度减少0.02%,公务用车运行维护费与上年度相比基本平衡,主要是政府领导严格把关,严控支出的原因。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与上年基本持平。2016