宣汉县交警大队

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1、宣汉县交警大队2016年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作(一)主要职能。1、指挥疏导交通,维护道路交通秩序;2、依法查处交通违法行为;3、预防和处理交通事故;4、依照有关规定办理或者受理机动车登记和驾驶证管理业务:5、开展交通安全宣传教育;6、排查道路交通安全隐患;7、法律、行政法规规定应当履行的其他职责。(二)2016年重点工作完成情况。负责全县5300余公里道路、10.1万余台机动车、12.9万余名驾驶入的管理任务以及县上重大活动的交通保卫和应急处突任务;全面排查整改道路交通安全隐患:强化路面管控,维护道路通行秩序;积极开展专项整治,严查重点交通

2、违法行为:深入开展交通安全宣传教育活动,提高广大交通参与者的交通安全意识和法制意识狠抓源头,强化车辆及驾驶员的管理,严把车辆、驾驶人考核、审验关;加强信息化建设和应用,安装公路卡口机及“红绿灯”设备,进一步提升道路交通安全管理科技含量,加大对路面的管控,提高通行效率。7二、部门基本情况大队现有一所一室六个中队及一个工作站,即:车管所、办公室、特勤中队、一中队、二中队、南坝中队、双河中队、普光中队和樊哙工作站。政法编制43人,事业编制42人,现有民警38人、职工6人,退休9人,协警41人,门卫、炊事员、保洁员12人,共106人。三、收支决算总体情况2016年

3、本年收入合计931.22万元,其中:财政拨款收入931.22万元,占100%。2016年本年支出合计931.22万元,其中:基本支出728.22万元,占78%;项目支出203万元,占22%.7四、财政拨款收支决算情况2016年度财政拨款收支总决算931.22万元。与2015年1167.21万元相比减少235.99万,减少20.22%,主要原因是公用支出减少和项目支出减少。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2016年度一般公共预算财政拨款支出931.22万元。与2015年1167.21万元相比减少235.99万,减

4、少20.22%,主要原因是公用支出减少和项目支出减少。7(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2016年一般公共预算财政拨款支出931.22万元,主要用于以下方面:公共安全支出853.68万元,占92%,;医疗卫生支出32.25万元,占3%;住房保障支出45.29万元,占5%。(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况支出功能分类科目名称本年支出合计基本支出项目支出类款项合计931.22728.22203.00204公共安全支出853.68650.68203.0020402公安853.68650.68203.002040201行政运行650.68650

5、.680.002040202一般行政管理事务10.000.0010.002040212道路交通管理193.000.00193.00210医疗卫生与计划生育支出32.2532.250.0021005医疗保障32.2532.250.002100501行政单位医疗32.2532.250.00221住房保障支出45.2945.290.0022102住房改革支出45.2945.290.002210201住房公积金45.2945.290.007六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况2016年一般公共预算财政拨款基本支出728.22万元,其中:人员经费523.06万元

6、,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。  公用经费205.15万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

7、(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为81万元,完成预算100%,其中:公务用车运行支出决算80万元,完成预算100%;公务接待1万元,完成预算100%,2016年度“三公”经费支出决算数与预算数完全持平。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明72016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1万元,占1%;公务用车运行费80万元,占99%。具体情况如下:1、公务用车运行2016年公务用车运行80万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2、公务接待2016年公务

8、接待1万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支

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