2018年菏泽交警支队曹大队部门预算

2018年菏泽交警支队曹大队部门预算

ID:35141636

大小:48.75 KB

页数:20页

时间:2019-03-20

2018年菏泽交警支队曹大队部门预算_第1页
2018年菏泽交警支队曹大队部门预算_第2页
2018年菏泽交警支队曹大队部门预算_第3页
2018年菏泽交警支队曹大队部门预算_第4页
2018年菏泽交警支队曹大队部门预算_第5页
资源描述:

《2018年菏泽交警支队曹大队部门预算》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库

1、2018年菏泽交警支队曹县大队部门预算目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分2018年部门预算表一、2018年收支预算总表(功能分类科目)二、2018年收支预算总表(经济分类科目)三、2018年收入预算表四、2018年支出预算表五、2018年财政拨款收支预算表六、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表七、2018年政府性基金支出预算表八、2018年财政拨款安排的基本支出预算表九、2018年政府采购预算表十、2018年财政拨款“三公”经费支出预算表第三部分2018年部门预算情况和重要事项说明第

2、四部分名词解释2018年菏泽市公安局交通警察支队曹县大队部门预算第一部分:菏泽市公安局交通警察支队曹县大队概况一、主要职能(一)贯彻执行党和国家有关公安交通管理工作的方针政策和法律法规,研究拟定全县公安交通管理工作的方案、办法并组织实施。(二)组织实施全县道路交通安全宣传教育工作,提高公民的道路交通安全意识。(三)负责全县机动车辆和驾驶人的管理业务。(四)负责全县机动车驾驶人的初次申领、补证、换证、注销、驾驶人学习等管理业务。(五)分析研究当前交通形势和道路状况,制定预防道路交通事故方案并组织实施。(六)负责维护、

3、治理城区交通秩序和全县国、省、县公路的路巡路控,纠正并制止道路交通违法行为。(七)负责勘查、处理、分析统计全县辖区内的道路交通事故。(八)承办上级主管机关和县委、县政府交办的其它事项。二、部门预算单位构成曹县大队下设20个二级机构,其中机关科室9个(办公室、政工科、财务装备科、指挥中心、车管所、事故处理中队、违法处理室、法制科),11个路面中队.第二部分表1.2018年收支预算总表(功能分类科目)单位:万元收入支出项目2018年预算项目2018年预算一、财政拨款2002一、公共安全1779.29一般公共预算2002

4、公安1779.29政府性基金预算行政运行649.43国有资本经营预算道路交通管理1129.86二、财政专户管理资金二、医疗卫生支出与计划生育支出155.05三、事业收入医疗保障155.05四、事业单位经营收入行政单位医疗155.05五、其他收入三、住房保障支出67.66住房改革支出67.66 住房公积金67.66 2002本年支出合计2002六、上级补助收入七、附属单位上缴收入八、用事业基金弥补收支差额结转下年九、上年结转       收入总计2002支出总计2002表2.2018年收支预算总表(经济分类科目)单位

5、:万元收入支出项目2018年预算项目2018年预算一、财政拨款2002一、工资福利支出718.85一般公共预算2002二、商品和服务支出85.63政府性基金预算三、对个人和家庭的补助支出67.66国有资本经营预算四、其他资本性支出1129.86二、财政专户管理资金三、事业收入四、事业单位经营收入五、其他收入  本年收入合计2002本年支出合计2002六、上级补助收入七、附属单位上缴收入八、用事业基金弥补收支差额结转下年九、上年结转       收入总计2002支出总计2002表3.2018年收入预算表单位代码单位名

6、称总计财政拨款财政专户管理资金事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额上年结转合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算经费拨款(补助)预算内投资罚没收入安排的拨款国有资源(资产)有偿使用收入安排纳入预算管理的其他收入安排的拨款政府性基金转列一般公共预算收入中央转移支付(一般公共预算)行政性收费安排的拨款专项收入00452792-6菏泽市公安局交通警察支队曹县大队200220021620200182单位:万表4.2018年支出预算表格单位:万元科目编码单位代码单位名称(

7、科目)总计基本支出项目支出事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出结转下年支出类款项20400452792-6一、公共安全1779.290200452792-6公安1779.290100452792-6行政运行649.43649.431200452792-6道路交通管理1129.861129.8621000452792-6二、医疗卫生支出与计划生育支出155.05155.050500452792-6医疗保障155.05155.050100452792-6行政单位医疗155.05155.052210045279

8、2-6三、住房保障支出67.6667.660200452792-6住房改革支出67.6667.660100452792-6住房公积金67.6667.6600452792-6表5.2018财政拨款收支预算表格单位:万元收入支出项目2017年预算项目2017年预算一、财政拨款1802一、人员支出718.85纳入预算管理的行政性收入安排的拨款182二、日常公用支出

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。