2019年青岛高新区汇海小学

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1、2019年青岛高新区汇海小学部门预算有关情况的说明第一部分7部门概况一、主要职能实施小学教育,促进基础教育发展二、机构设置学校机构设置包括校长室、书记室、副校长室、办公室、财务室、教育处、教务处、总务处、家校联络处等。三、预算单位构成青岛高新区汇海小学2019年部门预算所含人员及部门包括青岛高新区汇海小学共有教职工75人,学生968人。第二部分2019年部门预算情况和重要事项说明一、2019年部门预算情况说明(一)2019年收支预算总体情况说明2019年收入预算为102.72万元,其中:财政拨款102.72万元,

2、占100%;事业收入万元,占%;事业单位经营收入万元,占%。2019年支出预算为102.72万元,其中:人员支出万元,占%;公用支出万元,占%;项目支出102.72万元,占100%。(二)2019年收入预算情况说明2019年收入合计102.72万元,其中:财政拨款收入102.72万元,占100%;事业收入万元,占%;事业单位经营收入万元,占%。7(三)2019年支出预算情况说明2019年支出合计102.72万元,其中:人员支出万元,占%;公用支出万元,占%;项目支出102.72万元,占100%。(四)2019年财

3、政拨款收入支出预算总体情况说明2019年财政拨款收支预算102.72万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加万元,增长%。主要原因是根据国家政策规定调整工资增加的工资支出及增人增加支出。(五)2019年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明2019年一般公共预算收入102.72万元,与2018年相比,增加万元。主要原因是。2019年一般公共预算支出102.72万元,与2018年相比,增加万元。主要原因是根据国家规定调整工资、人员变动以及调整未休假补贴等。其中:一般公共服务(类)支出102.72万元,占1

4、00%;;机关事业单位基本养老保险缴费支出万元,占%;住房公积金万元,占%。具体情况如下:1.一般公共服务205(类)02(款)02(项)102.72万元,比上年增加万元,增长%,主要原因:。 一般公共服务(类)(款)(项)万元,比上年减少万元,下降%,主要原因:。2.社会保障和就业(类)(款)(项)万元,比上年增加万元,增长%,主要原因:。3.住房保障(类)支出住房改革支出(款)住房公积金7(项)万元,比上年增加万元,增长%,主要原因:住房公积金缴费基数调整增加支出。(六)政府性基金预算收支情况青岛高新区汇海小

5、学2019年没有政府性基金预算拨款安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。如有:2019年政府性基金预算收入万元,较2017年增加万元,主要原因:。(七)2019年财政拨款基本支出预算情况说明2019年,通过财政拨款安排的基本支出102.72万元,其中:人员经费万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费102.72万元,主

6、要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置等。(八)2019年财政拨款安排的“三公”经费情况2019年,通过财政拨款安排的“三公”经费预算共万元(包括机关及所属事业单位),比2018年下降%。其中:因公出国(境)经费万元,比2018年增长%,主要用于:,增长的主要原因是;公务用车购置及运行维护费万元,比2018年下降%,其中公务用车运行维

7、护费万元,比2018年下降%,主要用于:机关公务用车用油、维修、保险、过路过桥费等,下降的主要原因是车改后车辆减少,费用降低;公务用车购置费万元,比2018年增长7万元,主要用于:机关公务用车购置;公务接待费万元,比2018年降低%,主要用于:接待外地来青客人发生的交通费、会议费、餐饮费等,降低的主要原因是预计2019年来青学习考察的外地客人较2018年有所减少。二、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费情况2019年本部门机关运行经费支出万元,比2018年减少万元,减少%。主要原因是:严格执行八项规定相关要求

8、,大力压缩各项支出。(二)政府采购情况2019年本部门政府采购金额21.60万元,其中:政府采购货物金额15.6万元、政府采购工程金额万元、政府采购服务金额6万元。(三)国有资产占用情况说明截至2018年12月31日,本部门房屋及建筑物共计34681199.00元。本部门共有车辆辆,其中,公务用车辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他用车辆,其他用车主要是;单位

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