内部审计在国有企业公司治理中的功能研究

内部审计在国有企业公司治理中的功能研究

ID:35046039

大小:4.94 MB

页数:48页

时间:2019-03-17

内部审计在国有企业公司治理中的功能研究_第1页
内部审计在国有企业公司治理中的功能研究_第2页
内部审计在国有企业公司治理中的功能研究_第3页
内部审计在国有企业公司治理中的功能研究_第4页
内部审计在国有企业公司治理中的功能研究_第5页
资源描述:

《内部审计在国有企业公司治理中的功能研究》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在学术论文-天天文库

1、,弓馨义球財遂去聲".3‘……PIf丫I^著樓胃专业学位f(硕±)论文——>一I■…■、■■ii?■'■;.r、1,TWW—TaWBBWBHWtW^I内部审牌国有企业公司治理中的功能妍究义;占■‘1,*.“'‘’i- ̄'占:巧宙巧吉y,?..1|I"—'IJ.■,TC.fjrCTgafs:rv巧:泌:aK:ngsr:r:iiMWiwa—BW^/."!y.?M':^所属院系:商学院专业名称:会计硕±(MPAccj指导教师;刘

2、建军论文作者;朱蕭音麻*。学号:631121-'一T!;^誦商^嗯\—二六年五月.J5山;達.1一—':’’—,;黃?’-专立:沪導宴窠;宗[键入文字]例文!分类号:密级:硕击学位论文内部审计在国有企业公司治理中的功能研究Researchonthefunctionofinternalauditinthemanaementofstategownedenterprises所属学院:商学院:会计硕±(MPAcc)所在系别年级:2014级学号:2

3、014631121论文作者:采箫音.I键入义字]天津财经大学学位论文原创性声明本人郑重声明:《:所呈交的学位论文内碱原敌的?游謀是本人在导师指导下,在天津财经大学攻读学位期间进行研究所取得的成果。除文中己经注明引用的内容外,不包含任何他人己发表或撰写过的研究成果。对本论文研究工作做出贡献的个人和集体,均己在文中L乂明确方式标明。本声明的法律责任完全由本人承担。学位论文作者签華:2016年5月22曰天津财经大学学位论文版权使用授权书本人完全了解天津财经大学关于收集、保存、使用学位?论文的规定,即:按照学校要求提交

4、学位论文的印刷版本和电子版本,;同意学校保留论文的印刷版本和电子版本允许论文被查閑和借阅。本人授权天津财经大学可L乂将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索;可采用影^、缩印或其他复制手段保存或汇编论文!义向印;可有关机构^或者国家部口送交论文的印刷本和电子版本1义贏利为;在不^目的的前提下1,学校可乂复制论文的部分或全部巧容用于学术活动。本学位论文属于:()1.经天津财经大学保密委员会审查核定的保密学位论文,于年月日解密,解密后适用上述摸挺。(\/)2.不保密,适用上述授权。"。(请在上相应括号内巧V或填上相应内

5、容。保密学短#文应是己经天津财经大学保密委员会审定过的学位论文,来经天津揭经大学大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文,此声瞬栏,不填写的,默认为公开学位论文均适用上述授权。)作者签《:尿簿日期:年I月解參导师签名曰期>0王年X月巧段!亿憐入文字]内容摘要国有企业是我国经济制度的基础,是发展国民经济、保障和改善民生、维护社会稳定、增强国家竞争力的后盾。内部审计作为国有企业的自我监督、约宋W及协调的职能机构,在加强公司治理、保护国有资产、严肃法纪、促进经营等方面发挥巧部审计的功能,。然而由于我国的内部审计起步略晚发展时间不

6、长,加上国有企业的固有体制L乂及特殊的管理模式,导致内部审计在许多国有企业中未发捧出应有的功能,甚至成为摆设。因此、,国有企业如何增强内部审计在防范风险、加强公司治理增加企业价值方面发挥。其功能,这是巧部审计未来的发展趋势,化是需要深入研究的方向一本文研究的是内部审计在国有企业公司治理中发挥的功能。第章描述的是公司治理与巧部审计的选题背景、意义,并系统地总结了国巧与国外的巧部审计k乂及公司治理的现状,论述了本文的研究内容、研究方法K及本文的创斩和不足;第二章详细阐述了国有企业中公司治理与内部审计的概念,,从公司的治理模式内部审计的功能,W及内部

7、审计在公司治理中的地位进行了描述,。其次又叙述了内部审计在公司治理中的功能定位;第王章提出了公司治理过程中内部审计存在的问题及成因。第四章针对上述存在的问题,提出了国有企业公司治理中发挥巧部审计功能的几项对策。第五章选择MG这个国有非上市公司作为本文的案例,结合了MG公司的内部审计案例,对内部审计在国有企业公司治理中的作用进行分抓并得出了符合MG公司的客观结论,同时对MG公司巧部审计方面取得的成绩和不足进行了总结,为优化公司治理结构和目标的实现提供了保障,并希望能为内部审计在国

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。