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时间:2019-03-16
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1、*■分类号下边契峡^UD。密级i(Sl)thesisgyji享恆巧文N高校内部控制体系构建及其优化研究(中文题名)民esearchonTheConstructionandOptimizationofTheInternaontolStNlCryseminUniversity(英文题名)崔巧琳(作者姓名)指导教师王富讳副教授'冯斌正高级会计师。会计专业学位类型专业硕±申请学位级别研究方向不女巧S论文提交日期20化年4月论文答辩屬年6月日期学位授予日期
2、笞辩委员会主席;评阅人;化素抹乂学独创性声明……本人声明所呈交的论文是我个人在导师指导下(或我个人)进行的研究,除了文中特别加W标注和致谢的地方外工作及取得的研究成果。尽我所知,论文中不包含其他人己经发表或撰写过的研究成果,也不包含为获得北京林业大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料一。与我同工作的同志对本研究所做的任何贡献均己在论文中作了明确的说明并表示了谢意。心、扛、b、心签名:斬日期:午关于论文使用授权的说明目、使用学位论文的规定;本人完全了解北京林业大学有关保留,P学校有权,允许论文被查阅和借阅学校可W公
3、布论文的全部或部保留送交论文的复印件;、分内容,可W采用影印缩印或其他复制手段保存论文。保密的论文在解密后应遵守此规定()x>k/V_i/卷名:巧导师签名日期;_^—每雌?摘要,近年来,随着国家对于高等教育的建设举措,各大高校扩大招生数量由此也引发了高校的财务资金问题。发生在我国高校的财务舞弊案件逐年增多,并且舞弊案件的严重性也有更加严重化的趋势。然而高校作为培养高等教育人才的基地,良好的教一一育教学之风对于学生成长成才起着重要作用,因此次又次高校财务舞弊案件的曝光,也引起了社会对于高校自我内部控制的高度关注。提高高校
4、内部控制系统的全面性。、完整性和有效性对于提高高校的风险防范能力有极为重要的意义做好风险的测评与防范工作,内部控制是最为重要和有效的手段。从目前的制度,体系来看,我国高校事业单位的内部控制并没有形成健全的体系而由于事业单位的不提升收入为主要目的,使得事业单位内部控制系统与企业内部控制系统有着较大差异,仍需要我们在实践中探索。本文(^N高校为研究对象,按照内部控制系统的五要素出发,深入分析N高校,发现可能造成财务舞弊案件的风险点在内部控制过程中所出现的问题与欠缺之处。一,个内部控制缺陷在对问题进行分析之后发现,五要素中存在的问题有交叉之处
5、同,可能会同时影响两个甚至多个要素的健全,因此本文对发现的问题按照单位层面、=个层面对业务层面和评价与监督体系H个方面,进行了归纳与总结,并从这N高校的内部控制体系建设做出了优化与改进。;体系关键词:高校;内部控制;优化IAbstractResearchonTheConstructionandOptimizationofTheInternalControlSysteminNUniversityMasterCandidate;CuiWeiLin(Accounting)DirectedbyWangFu
6、WeiABSTRACTiInrecentearswi化化ecountrsconstructionofhihereducationinitiativesthenumberofcollees,yg,yganduniversitiesk)expandenrollment,whichalsoled化化efinancialproblemsof化euniversity.Inourcountry,thefinancialfraudcaseshaveincreasedyearbyyear,andt
7、heseverityoffraudcasesalsohasamoKserousr.rnversasabaseforrannofnoreredcaonitendHoweveUiittii化letsfhiutiood,yggh,geducati化achimnonandinforstudentstorowtalentlasanortantrolesoafinacialfraudcasesinggpyp,化eexposurealsocaus
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