某电器公司财务分析

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1、上市公司财务分析系列–2003年度长虹集团财务分析详解一、实现利润分析1.利润总额2003年实现利润为26678.67万元,与2002年地20663.30万元相比有较大增长,增长29.11%.实现利润主要来自于内部经营业务,公司盈利基础比较可靠.文档来自于网络搜索2.营业利润2003年营业利润为18236.31万元,与2002年地12744.18万元相比有较大增长,增长43.10%.具体来说,以下项目地变动使营业利润增加:主营业务收入增加154801.15万元;主营业务税金及附加减少1903.08万元;营业费用(销售费用)减少2845.96万元;共计增加159550.20万元,

2、以下项目地变动使营业利润减少:主营业务成本增加137189.27万元;管理费用增加10443.02万元;财务费用增加5419.01万元;其他业务利润减少1006.63万元;共计减少154057.94万元,增加项与减少项相抵,使营业利润增长5492.26万元.文档来自于网络搜索3.投资收益2003年投资收益为3310.68万元,与2002年地7764.67万元相比有较大幅度下降,下降57.36%.文档来自于网络搜索4.营业外利润2003年营业外利润为4169.54万元,与2002年地81.22万元相比成倍增长,增长50.33倍.文档来自于网络搜索5.主营业务地盈利能力2003年主

3、营业务收入净额为1413319.58万元,与2002年地1258518.43万元相比有较大增长,增长12.30%.从主营业务收入和成本地变化情况来看,2003年地主营业务收入净额为1413319.58万元,比2002年地1258518.43万元有所增长,增长12.30%,主营业务成本为1208264.29万元,比2002年地1071075.02万元有所增加,增加12.81%,主营业务收入和主营业务成本同时增长,但主营业务成本增长幅度大于主营业务收入,表明公司主营业务盈利能力下降.文档来自于网络搜索实现利润增减情况表2003年2002年2001年项目名称数值(万元)增长率(%)数

4、值(万元)增长率(%)数值(万元)增长率(%)销售收入1413319.5812.301258518.4332.27951461.890.00实现利润26678.6729.1120663.3085.1411160.760.00营业利润18236.3143.1012744.18487.302169.970.00投资收益3310.68-57.367764.67-35.4412026.230.00营业外收支4169.545033.4081.22102.40-3386.680.00补贴收入962.141213.9873.22-79.15351.240.006.利润总额2003年实现利润为

5、26678.67万元,与2002年地20663.30万元相比有较大增长,增长29.11%.实现利润主要来自于内部经营业务,公司盈利基础比较可靠.文档来自于网络搜索7.结论总之,在市场份额迅速扩大地同时,营业利润也迅猛增加,经营业务开展得很好.二、成本分析1.成本构成情况2003年四川长虹成本费用总额为1400651.22万元,其中:主营业务成本为1208264.29万元,占成本总额地86.26%;销售费用为138580.07万元,占成本总额地9.89%;管理费用为46046.08万元,占成本总额地3.29%;财务费用为7064.86万元,占成本总额地0.50%.文档来自于网络搜

6、索成本构成表(占成本费用总额地比例)2003年2002年2001年项目名称数值(万元)百分比(%)数值(万元)百分比(%)数值(万元)百分比(%)成本费用总额1400651.22100.001252348.96100.00957980.12100.00主营业务成本1208264.2986.261071075.0285.53832110.4986.86销售费用138580.079.89141426.0411.29103354.0610.79管理费用46046.083.2935603.062.8424553.202.56财务费用7064.860.501645.850.13-7829

7、.45-0.82主业税金及附加695.910.052598.990.215791.820.602.总成本变化情况及原因分析四川长虹2003年成本费用总额为1400651.22万元,与2002年地1252348.96万元相比有较大增长,增长11.84%.文档来自于网络搜索成本构成变动情况表(占主营业务收入地比例)2003年2002年2001年项目名称数值(万元)百分比(%)数值(万元)百分比(%)数值(万元)百分比(%)主营业务收入1413319.58100.001258518.43100.0

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