2018年佛山市高明区政府预算公开

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1、2018年佛山市高明区政府预算公开目录第一部分预算报告第二部分预算草案报表第三部分相关说明第一部分预算报告2018年财政预算草案2018年,我区财政工作和收支预算安排的指导思想:深入贯彻党的十九大、全国财政工作会议精神,按照区委十二次党代会的工作部署,坚持稳中求进工作总基调,牢固树立和贯彻落实新发展理念,坚持以提高发展质量和效益为中心,坚持以推进供给侧结构性改革为主线,继续实施积极的财政政策,着力稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险,为推动地方经济社会持续健康稳定发展提供稳固的财力保障。一、全区财政预算草案(一)全区预算草案2018年,全区一般公共预算收入计划安排396

2、,402万元,比上年实绩增长9%;全区基金预算收入计划安排431,352万元,比上年实绩下降26.35%;加上转移性收入31,366万元、预算稳定调节基金19,442万元和上年结转结余54,897万元,全区总收入计划安排为933,459万元。2018年,全区一般公共预算支出计划安排330,961万元,比上年实绩下降1.95%;全区基金预算支出计划安排403,032万元,比上年实绩下降25.11%;加上债券还本支出18,857万元、地方政府专项债务付息支出(含发行费)11,185万元、转移性支出73,465万元以及上级补助支出31,550万元(其中:一般公共预算23,919

3、万元,基金预算7,631万元,主要是安排教育、社会保障和城乡发展等民生项目支出),全区总支出计划安排869,050万元。收支相抵,预算稳定调节基金计划安排16,667万元,年终结转结余计划安排47,742万元。(二)区本级预算草案2018年,区本级一般公共预算收入计划安排313,542万元,基金预算收入计划安排167,352万元,加上转移性收入31,366万元、预算稳定调节基金19,442万元和上年结转结余54,897万元,区本级总收入计划安排为586,599万元。2018年,区本级一般公共预算支出计划安排263,648万元,基金预算支出计划安排139,032万元,加上转

4、移性支出57,918万元、上级补助支出31,550万元、债券还本支出18,857万元和地方政府专项债务付息支出(含发行费)11,185万元,区本级总支出计划安排为522,190万元。收支相抵,预算稳定调节基金计划安排16,667万元,年终结转结余计划安排47,742万元。(三)2018年区本级部门预算草案按照编制部门预算的原则和方法,2018年我区对区级101个一级预算部门(单位)编制了部门预算。2018年我区计划安排区级“三公”经费财政拨款支出预算2,324万元,其中:因公出国(境)费支出20万元,公务接待费支出739万元,公务用车购置及运行维护费支出1,565万元。(

5、四)2018年社会保险基金预算2018年,社会保险基金收入计划安排66,324万元,比上年实绩增长69.64%,加上上年结余19,611万元,全年总收入计划安排85,935万元。2018年,社会保险基金支出计划安排60,535万元,比上年实绩增长87.13%。收支相抵,年终结余计划安排25,400万元。(五)2018年国有资本经营预算2018年,国有资本经营收入计划安排963万元,加上上年结余2,723万元,全年总收入计划安排3,686万元。2018年,国有资本经营支出计划安排880万元。收支相抵,年终结余计划安排2,806万元。(六)2018年财政专户预算2018年,财

6、政专户预算收入计划安排21,405万元,加上上年结余14,134万元,全年总收入计划安排35,539万元。2018年,财政专户预算支出计划安排14,244万元。收支相抵,年终结余计划安排21,295万元。二、强化保障,服务大局,确保完成2018年财政预算任务(一)强化财政调控,促进经济稳中向好。发挥财政政策稳定器和逆周期调节器作用,着力推动供给侧结构性改革,全面落实各项财政扶持及税费减免政策,减轻企业负担,促进企业更好更快发展,推进构建现代产业体系,有效实现经济发展、产业提升与财政增收的良性互动;建立多元化的投融资机制,进一步加强政府和社会资本合作的深度和广度,更有效地撬

7、动社会资本全面参与我区交通建设、城市管理、产业园区等重大基础设施建设和全域旅游、美丽乡村、特色小镇等重点项目建设,全力打造绿色生态城市,加快岭南美丽田园新城建设;加强资金引导,完善政策激励,积极推动政府向社会力量购买服务,创新公共服务供给方式,优化政府职能及提高行政效能。(二)强化收支管理,增强财政保障能力。充分发挥综合治税办作用,建立完善左右互动、上下联动的收入增长长效工作机制,积极培植税源财源,全面开展政策效应、收入进度分析,深入挖掘增收潜力,强化重点税源监控和各类潜力税源、零散税源的管理,促进依法治税、加大征管力度,确保

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