前进区团委部门决算

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1、前进区团委部门决算目录第一部分部门概况一、主要职能二、机构设置及部门决算单位构成三、人员构成第二部分2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分2016年度部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能(一)行使团市委和区委与区委赋予的领导全区共青团和少先队工作的职权,负责区团委机关日常事务;负责会议组织、文字综

2、合等项工作;负责组织开展全区共青团和青少年问题的调查研究;(二)研究分析全区团员青年思想状况,根据党的要求和青少年实际,组织指导全区青少年的宣传文化、科技、体育活动;培养、树立、宣传全市各条战线各类优秀青年典型;指导全区青少年活动阵地建设。(三)贯彻落实国家和省市关于未成年人保护的法律、法规及条例,组织开展青少年法律、法规及条例,组织开展青少年法律、法规宣传教育活动、协调社会各届维护青少年合法权益,参与处理侵害青少年权益方面的问题;围绕青少年特殊需要,为青少年健康成长提供服务。二、机构设置及部门决算单位构成佳木斯前进区团委设置1个岗位负责区团

3、委的全部职责。三、人员构成佳木斯市前进区团委在职人员1名,退休人员0名。第二部分2016年度部门决算表(见附表)一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分2016年度部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况说明2016年度收入总计11.11万元,支出总计11.06万元。与2015年相比,收入总计增加2.9万元,增长26.8%;支出总计

4、增加2.4万元,增长18.9%二、2016年度收入决算情况说明本年收入合计11.11万元,其中:财政拨款收入10.39万元,占93.5%;年初结转结余0.72万元,占6.5%。三、2016年度支出决算情况说明本年支出合计11.06万元,其中:基本支出8.16万元,占73.8%;项目支出2.9万元,占26.2%;四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明2016年度财政拨款收入10.39万元,与2015年相比,增加2.2万元,增长26.9%;2016年度财政拨款支出10.24万元,与2015年相比,增加1.63万元,增长18.9%。五、2

5、016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出11.06万元,占本年支出合计的99.5%。与2015年相比,财政拨款支出增加2.45万元,增长28.45%。(二)财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出11.06万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出8.16万元,占73.8%;项目支出2.9万元,占26.2%;(三)财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为10.54万元,支出决算为11.06万元,完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因:一

6、是为响应精准扶贫的号召,年底走访慰问孤寡老人;二是增加了志愿者服务项目。1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为7.16万元,支出决算为7.34万元,完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因是印刷费用和办公费用有所增加,主要用于开展活动制作展板和印刷图册。2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为2万元,支出决算为2.90万元,完成年初预算的145%。决算数大于预算数的主要原因是一是为响应精准扶贫的号召,年底走访慰问孤寡老人;二是增加了志愿者服务项目。3.住房保障支出

7、(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为0.69万元,支出决算为0.12万元,完成年初预算的17.4%。决算数小于预算数的主要原因是没有按照整年发放。4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为0.69万元,支出决算为0.69万元,完成年初预算的100%,预算与决算无变化。六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(请将公开06表中有支出金额的经济分类科目名称逐项列示)2016年度财政拨款基本支出8.16万元,其中:人员经费6.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、对个

8、人和家庭的补助、住房公积金、提住补贴、采暖补贴;公用经费1.48万元,主要包括:办公费、印刷费、其他交通费用。七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决

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