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时间:2019-03-13
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1、四川省宜宾市长宁县人工影响天气和防雷检测中心2017年财务决算编制说明一、基本情况(一)单位情况我中心是2013年12月份成立的由县财政全额拨款的事业单位,由长宁县气象局代管,承担全县人工影响天气和防雷检测等职能,中心编制数为3名,2016年1-8月只有一名正式在编职工,2016年9月通过公招又引进1名事业编制人员,截止2017年底,中心共有2名在编事业人员,因人员未招齐,部分工作需外聘合同工来完成。(二)当年取得的主要事业成效本年我中心对人工增雨防雹工作进行认真组织实施,严密监视每一次可能出现冰雹的强对流天气过程,适时开展人工增
2、雨防雹作业,全年无冰雹灾害危害,有效地缓解了旱情,减轻了损失,受到了县委县府和广大人民群众的好评,取得了很好的社会效益和经济效益。全年完成全县26个区域自动气象站的维修维护工作,保障了我县各乡镇的雨情、灾情适时监测工作正常进行。年内通过防灾减灾短信发布平台及时发布气象灾害预警信息、雨情灾情适时监测信息870896条。2017年我中心新购置了两台电脑,完成视频监控系统网络改造,对全县部分人工5降雨作业点的基础设施如人影作业点围墙、作业地面等进行改造修缮,年内加强人影指挥人员及作业炮长、炮兵的培训,提升人员业务能力,改善人影炮兵的作业
3、、生活条件,提升了整个人影作业减灾能力。年内完成了对新建长宁镇农权人影作业点工程的竣工验收和固定资产登记上报工作,年内还改善了气象局大院环境,弥补了气象事业发展经费的不足。二、收入支出预算执行情况分析(一)收入支出预算安排情况2016年结转到2017年的财政资金共168743.63元,2017年调整预算数为1042823.5元,2017年预算总收入1211567.13元。年内部分资金未能到位,年底实际支出决算数为1127961.87元,2017年年末结转结余决算数为83605.26元。(二)收入支出预算执行情况本年全年合计支出11
4、27961.87元,上年合计支出873293.56元,本年较上年比较支出数增加了29.16%。1.收入支出与预算对比分析本年预算总收入1211567.13元,年底实际收入支出总数为1127961.87元,比预算数偏少7%。2.收入支出结构分析2016年结转到2017年的基本支出财政资金1842.67元、项目支出财政资金166900.96元,结转资金共计168743.63元。2017年公共预算基本支出财政拨款数5414129.91元、项目支出财政拨款数612000.00元,本年总财政拨款数1042823.5元。年内人员经费支出437
5、735.17元,日常公用经费支出16931.00元,项目支出696900.96元,总支出为1127961.87元。3.重点经济分类支出执行情况(1)“三公”经费支出情况:本年无“三公”经费预算,故没有“三公”经费支出。(2)会议费支出情况:本年会议费1490.00元。(3)其他对部门(单位)影响较大的支出情况;我中心今年支出的商品和服务支出为713831.96元,包括全县6个炮点2016年结转到2017年发放的部分炮兵工资、2017年的全年炮兵劳务工资、外聘合同工劳务工资、人影业务通信费、人影装备维修维护费、项目运转及中心日常办公
6、费用等;其中,其它商品和服务支出主要由全县6个炮点2016年结转到2017年发放的部分炮兵工资、2017年的全年炮兵劳务工资、外聘合同工劳务工资等构成。工资福利支出238009.91元,包括了2017年1-3季度目标绩效考核奖109150.00元。对家庭和个人的补助176120.00元包括了2016年目标绩效考核奖164000.00。(4)重点经济分类支出中存在的问题及改进措施:无。(三)年末结转和结余情况2017年结转到2018年的结转资金数为83605.26元。5(四)当年预算执行中存在问题、原因及改进措施本年度组织实施好用款
7、计划,预算执行情况好于去年,但也需要进一步提高,更好的推进预算执行的进度和效率。三、资产负债情况分析本年资产总计1517861.26元,其中财政应返还额度83605.26元,固定资产1434256.00元。本年度长宁镇人工增雨防雹炮点工程244877.00元入固定资产,新购置UPS不间断电源、空调13640.00元,安装办公楼高清视频监控系统10980.00元,故固定资产增加了285144.00元。四、本年度部门决算等财务工作开展情况本单位安排专人负责2017年决算编制工作,决算对单位收支的管理有指导性的作用,我单位也会在决算完成
8、后及时做好公开工作,接受监督。五、名词解释1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。4.年
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