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时间:2019-03-09
《中广核集团内部审计体系问题的研究》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在学术论文-天天文库。
1、厦门大学学位论文原创性声明本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)声明人(签名):2夕-弓年摘要改革开放已经走过了30个年头,中国企业集团经历了从无到有,从
2、小到大的产生和发展历程。顺应开放、竞争的国际潮流,中国企业集团迅速崛起,并以勇敢的姿态进入了世界经济舞台,承担着更重要的历史使命。特别是近几年来,中国企业海外收购活动风起云涌,如吉利控股集团收购沃尔沃轿车公司、中石油收购澳大利亚天燃气公司、三一重工收购德国机械公司等,我国企业集团实力日益增强,不仅仅沿着集团化经营模式发展,也逐步向跨国式经营进化。正是由于中国企业集团的飞速发展,企业集团的管理和控制更趋于多样化、复杂化,企业集团战略目标的实现显得更加坎坷。内部审计作为企业集团管理控制的重要组成部分,在
3、企业集团的经营管理过程中处于极其重要而又特殊的地位。然而,由于我国内部审计发展相对缓慢,企业集团内部审计体系的研究也正处于起步阶段,面对企业集团的迅速发展,企业集团内部审计已显现诸多不完善,如发展不平衡、标准不统一等,未能形成内部审计整体合力,从而更大的发挥监督服务作用。因此,如何在企业集团中建立有效的内部审计体系,已经成为行业领先企业必须认真思考的问题。本文借鉴国内外研究成果,结合中广核集团内部审计体系的特点,从中广核集团内部审计发展历程中存在的问题、不断优化改进的措施以及内部审计体系现状进行分析
4、,最后,根据我自身的审计经验和体会,对中广核集团内部审计体系提出进一步完善的实施建议。本文采用规范的研究方法,以案例分析法为基础,通过运用委托代理理论、受托责任观、审计理论、经济学理论、管理学理论与控制论等有关理论,对中广核集团内部审计体系进行详细的分析。论文共分为五个部分。第一部分为导论;第二部分介绍了企业集团内部审计理论研究、企业集团的相关概念;第三部分对中广核集团概况进行介绍、对中广核集团内部审计发展中不断优化改进的措施进行阐述;第四部分针对中广核集团内部审计体系现状提出进一步完善的建议;最后
5、一部分为本文研究的结论和不足。关键词:企业集团;内部审计;中广核集团AbstractReformandopeninguphavealreadywalkedthrou曲30years,Chinaenterprisegroupexperiencefromscratch,fromsmalltotheproductionandthedevelopmentprocess.Complywithopen,competitiveintemationaltide,therapidriseofChinaenterpri
6、segroup,and谢mtheattitudeofthebraveintotheworldeconomicscene.andresponsibleformoreimportanthistoricalmission.Especiallyinrecentyears,Chineseenterprisesoverseasacquisitionactivitiesblustery,suchasgeelyholdinggrouppurchaseVolvoCarcompanies,petrochinaacqui
7、sitionAustraliadaygascompany,trinityheavyindustrytakeoverGermanymachinerycompanyetc,ourcountryenterprisegroupgrowingstrength,notjustalongthecollectivizedbusinessmodedevelopment,alsograduallytoamultinationaltypebusinessevolution.Itisbecauseoftherapiddev
8、elopmentofChina’Senterprisegroup,themanagementandcontrolofenterprisegrouptendtobemorediverse,complicated,enterprisegroupsstrategictargetrealizationappearmorerugged.Intemalauditasenterprisegroupisanimportantpartofthemanagementcontrol,int
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