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时间:2019-03-07
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1、·2018年洛阳职业技术学院预算公开2018年洛阳职业技术学院预算基本情况说明一、部门基本情况(一)部门机构设置、职能洛阳职业技术学院内设16个职能处室和15个教学教辅系部。主要职责是:坚持依法治校,深化教育改革,全面提高人才培养质量,打造特色学校,强化实践技能,深化开放办学,为加快现代职业教育发展步伐、立足学院实际,提升办学理念,转变工作作风,圆满完成各项工作任务。(二)人员构成情况洛阳市职业技术学院预算管理单位共有编制492人,其中:事业编制492人;在职职工397人,离退休人员219人。 (三)预算年度主要工作任务2018年是我院全面建设与发展的关键一
2、年。2018年,学院的工作指导思想是:在市委、市政府的领导下,以党的十八大精神和习近平总书记系列讲话为指导,全面贯彻落实全国职业教育工作会议,坚持依法治校,深化教育改革,全面提升人才培养质量,打造特色学校,强化开放办学,为加快现代职业教育发展步伐、促进洛阳经济社会发展做出新的更大贡献。二、收入预算说明2018年收入预算13,325.74万元,其中:财政一般拨款6,862.45万元;缴入国库的行政事业性收费76.5万元;国有资源(资产)有偿使用收入151.3万元;专项收入60万元,财政专户收入2221万元,上级提前告知0.75万元,部门结余结转资金3,953.
3、74万元。三、支出预算说明2018年支出预算13,325.74万元,其中:财政一般拨款6,862.45万元,缴入国库的行政事业性收费76.5万元,专项收入60万元,国有资源(资产)有偿使用收入151.3万元,财政专户收入2,221万元,专项转移0.75万元,部门结余结转资金3953.74万元。2018年一般公共预算财政拨款支出按用途划分:工资福利支出4,477.68万元,占34%;商品和服务支出580.91万元,占5%;对个人和家庭的补助443.86万元,占4%;项目支出7823.29万元,占57%。主要项目是:自筹奖励性绩效工资750万元;自筹、外聘人员工
4、资、社保费及公积金等386.7万元;学生保险、奖助学金、学生资助、学生德育等活动经费252.5万元;银行贷款本息368.95万元;优质高等职业院校建设259.8万元;现代职业教育质量提升计划专项-提前下达2017年现代职业教育质量提升计划中央资金(豫财教【2016】112号)2998万元;其他教育发展专项-新校区项目前期费用621.26万元。“三公”经费预算总额为83.55万元,其中:公务接待费9.55万元,公务用车运行维护费54万元,因公出国(境)20万元。公务接待费与2017年相比减少6.45万元,公务用车运行维护费与2017年相比减少36万元。根据工作
5、需要,增加因公出国(境)经费20万元。四、预算收支增加变化情况说明2017年收入预算7,919.27万元,2018年收入预算增加5,406.47万元。2018年支出预算13,325.74万元,其中:基本支出5,502.45万元,项目支出7,823.29万元。五、机关运行经费安排情况说明2018年办公费预算405万元,福利费66.48万元,邮电费预算47万元,差旅费预算45.5万元,会议费预算14.25万元,日常维修费预算177万元,水电费预算203.75万元,物业费预算255万元,公务用车维护费预算54万元,合计1267.98万元。六、政府采购安排情况说明2
6、018年新增资产购置80万元进行政府采购。七、名词解释1、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 4、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。 5、上年结转和结余:是指以前年度
7、支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 6、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 7、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 8、一般公共服务(类)××事务(款):是指××厅(局)用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。 (1)行政运行(项):是指为保障××厅(局)各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。 (2)一般
8、行政管理事务(项):是指××厅(局)机关及所属二级单
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