成都新都区广播电视台

成都新都区广播电视台

ID:34108274

大小:44.50 KB

页数:9页

时间:2019-03-03

成都新都区广播电视台_第1页
成都新都区广播电视台_第2页
成都新都区广播电视台_第3页
成都新都区广播电视台_第4页
成都新都区广播电视台_第5页
资源描述:

《成都新都区广播电视台》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在学术论文-天天文库

1、成都市新都区广播电视台2019年部门预算情况说明一、基本职能及主要工作(一)主要职能。成都市新都区广播电视台作为区委、区政府重要的宣传阵地,担负着舆论引导、舆论监督的重要职责。其主要职责为:(1)负责围绕区委、区政府中心工作和经济建设组织新闻报道。(2)做好党的中心工作以及全区性的政治、经济、文化和社会建设的新闻宣传工作。(3)充分运用新闻舆论反映社情民意,引导全区人民积极投身新都区物质文明、政治文明和精神文明建设。(4)实现新老媒体融合,运用新媒体做好区委、区政府的中心工作、经济建设、民生推进等的

2、宣传报道。(5)承办区委区政府交办的其他事业。(二)2019年重点工作计划情况。2019年,我台将在区委区政府的正确领导下,负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确舆论导向,充分发挥党和政府的喉舌作用,围绕区委区政府的中心工作开展新闻宣传。—9—二、部门预算单位设置及人员情况(一)机构设置成都市新都区广播电视台内设办公室、总编室、新闻部、新闻评论部、广告部、文艺专题部、制播部、资讯新闻部、资讯专题部、新媒体发展部和监察室11个科室,是财政补助事业单位,下设0个二级预算单位。(二)人员情况

3、截止2018年12月,共有编制56人,实有在职人员52人。其中:行政编制0名,实际0人;事业编制56名,实际52人;工勤编制0名,实际0人。三、收支汇总预算安排情况2019年预算收入合计1558.6万元,与上年相比增加158.76万元,主要变动原因非税预算收入增加。其中:一般公共预算财政拨款收入1558.60万元,占100%,增加158.76万元,主要变动原因是非税预算收入增加。;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%,增加0万元,与上年持平;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%,增加0万元

4、,与上年持平。2019年预算支出合计1558.6万元,与上年相比增加158.76万元,主要变动原因是电视台运行经费增加。其中:基本支出749.13万元,占48.06%,减少25.71万元,主要变动原因—9—是退休人员增加,在编人员减少;项目支出809.46万元,占51.94%,增加184.46万元,主要变动原因是非税收入预算增加。四、一般公共预算支出安排情况(一)一般公共预算支出结构情况文化体育与传媒支出1424.26万元;占91.38%,社会保障和就业支出109.03万元,占7%;医疗卫生与计划生

5、育支出25.31万元,占1.62%。(二)一般公共预算支出具体安排情况1、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)电视(项)预算数为1419.8万元,比2018年预算数1261.21万元增加158.59万元,增长12.57%变动的主要原因是非税收入预算增加。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为77.88万元,比2018年预算数80.36万元减少2.48万元,下降3.09%,变

6、动的主要原因是2019年退休人员增加,在职人员减少。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职工年金缴费支出(项)预算数为31.15—9—万元,比2018年预算数32.15万元减少1万元,下降3.11%,变动的主要原因是2019年退休人员增加,在职人员减少。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。4、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为25.31万元,比2018年预算数26.12万元减少0.81万

7、元,下降3.1%变动的主要原因是年2019年退休人员增加,在职人员减少。主要用于机关事业单位医疗支出。5、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)预算数为4.46万元,比2018年预算数0万元增加4.46万元,增加100%,变动的主要原因是增加虚拟演播室改造质保金。主要用于虚拟演播室改造。五、一般公共预算基本支出情况说明2019年一般公共预算基本支出749.13万元,其中:人员经费646.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老

8、保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金缴费支出。公用经费102.05万元,主要包括:办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费支出。对个人和家庭的补助0.13万元,主要包括:—9—独生子女奖励金支出。六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明(一)因公出国(境)经费无。(2019年因公出国预算由区财政统筹安排)(二)公务接待费2019年预算安排1.09万元,与2018年预算1.09万元持平。(三)公务用车购置及运行维护费成都市新都区

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。