欢迎来到天天文库
浏览记录
ID:34006058
大小:64.39 KB
页数:5页
时间:2019-03-03
《工模夹具及工位器具的管理规定》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、工模.夹具及工位器具的管理规定为了加强公司工模、卡具及工位器具在各环节的管理,保证工模夹具及工位器具的正常使用,确保生产顺利有序进行,防止工模卡具遗失、乱投及随便处置所引起的资金浪费,特制定本管理办法。范冃适用于生产部、质管部、车间对工模、卡具及工位器具的生产、检验、使用、保管及报废的管理。职责1、生产部负责所有工模卡具及工位器具的设计、计划生产、外协、维修、保管、标识、台帐登记及存盘工作,并负责协调所有的工模卡具及工位器具加工验证工作。2、模具生产车间负责严格按照生产计划和图纸要求生产、维修,未经设计者允许不得随意更改图纸;使用车间应严格按照要求使用,
2、按要求申报工模卡具的添置;模具生产车间与使用车间共同负责工模卡具的验证工作。3、质管部负责所有工模卡具的检验与验证工作。三、程序1、工模卡具的入库与台帐建立(1)工装库保管员应分别对所有工模卡具及工位器具建立台账,台帐的具体内容包括名称、代号、价值、付数、出入库日期、损坏报废日期。(1)新制作的工模夹具及工位器具入库时,要持完工检验单、工艺装备验证单入库;保管员要对完工检验单、工艺装备验证单及实物进行验收,无误后给对方开据入库单;对特殊情况暂时无法出据工艺装备验证单的,须有生产部科长以上领导签字方可验收入库,对新入库的工模卡具,保管员要及时登记上账。(2
3、)本车间自制完成的简易小工装、卡具,完成后须按规定检验和验证方可入库。2、工模卡具及工位器具的保管与标识(1)工装库保管员分别负责对所有工模夹具进行挂牌标识,标识牌上注明工模卡具的名称、代号、出入库口期;(2)由于特殊原因没有验证入库的工模卡具,应标识存放在待验区域;(3)工装库保管员负责分别对所有工模夹具进行涂油防护处理,避免因锈蚀影响生产使用;(4)工装库保管员要做到帐物卡相符一致。3、工模夹具及工位器具的投制(1)工装库保管员根据工模卡具及工位器具的使用情况及现存状态、数量进行分析,需更新的工模卡具及工位器具上报计划科长签批转交计划员;(2)各车间
4、根据生产情况需要添置新的工模卡具及工位器具,应以书面形式并由车间主任签批上报生产计划科安排(对于本车间能够自制完成的简易小工装、卡具,由本车间负责自制不再上报);(1)由于加工工艺改进需制作的新工模卡具、工位器具(含车间设计的图纸),由工艺室主任登记签批后方可报半产计划科安排(或自制);(2)计划科计划员,依据工装库保管员、各车间、工艺室提供的生产信息进行计划编制,安排生产或外协。(3)对于价值超过4000千元以上的工模卡具,申报制作须由生产副总签批。四、工模夹具的验收(1)新的工模夹及工位器具具制作完毕后(含外协),送交质检员进行检验(加工的工模卡具零
5、件也须检验),合格后方可验证,验证合格后,开据检验单。(2)新作模具验证,由生产部协调,制造车间相关人员、检验员、相关工艺员及使用单位在试模现场共同验证,验证中提出意见应填写在表中;由于特殊情况不能验证的,也可由生产车间和外协单位提供合格的试模样件作为验证;(3)工艺装备验证单,由制作车间按验证单表格要求填写;验证件检测由检验员进行,检测的(样件)数据由检验员验证单按表格要求填写;最终验证结果由制造车间相关人员、检验员、相关工艺员及使用单位签字认可方为合格;(4)使用单位使用完工模卡具后,应将最末工件交当班零件检验员检验,检验的数据作为此工模卡具使用后的
6、合格数据,并填写在“末件检验记录卡”上,填完后交于使用者,同时,检验员还应对工模卡具的外观进行目测检验是否合格。五、工模夹具使用与保管(1)工模卡具出入仓库时,保管员要做帐、卡记录;(2)操作工归还工模卡具时,要捎带检验员开据的“末件检验记录卡”一同交保管员检验。(3)入库后的工模卡具,工装库保管员要进行帐卡记录和日常保养、维护,对使用后入库有问题的工模卡具报送生产计划科安排修复;(4)对于长时间不用的工模卡具,应标识清楚,并分类保存在专门的货位,定期保养与维护;(5)在使用过程中应及时通知生产部,由生产部牵头工艺室、质管部相关人员进行事故分析,经分析属
7、车间没有按要求使用而造成工模卡具损坏的为责任事故,按公司相关规定处罚;(6)凡已岀现磨损和损坏的工装、模具,使用车间必须持质管部开具的工装维修通知单,将工装、模具退回工装库,通知单要注明模具名称、编号和维修原因等,生产科根据验收单安排车间返修、制造(简易工装一般在本车间维修和制造)。(7)工位器具的保管由使用单位保管和维护,若确需外协维护的使用单位需报生产科统一安排维护和制造。六、工装夹具的存盘及报废处理(1)工装库每半年进行一次盘点,年终进行总盘点,要求账账相符、帐物相符。若出现帐帐不符、帐物不符,按公司相关管理制度对相关负责人进行处罚;(2)工装卡具
8、的报废,由工装库保管员提出申请,生产部相关人员牵头,经工艺室、质管部相关人员确认
此文档下载收益归作者所有