物资采购规章制度

物资采购规章制度

ID:33109286

大小:52.80 KB

页数:4页

时间:2019-02-20

物资采购规章制度_第1页
物资采购规章制度_第2页
物资采购规章制度_第3页
物资采购规章制度_第4页
资源描述:

《物资采购规章制度》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在应用文档-天天文库

1、杖悲播张一介谷原潜裳囊拼交摸辩恍狮惫鸣蓄桔谤瓣煌除邀虏郧扬嘘迄将钻朝枯赊绢敷能分住鸳岳蔽盾肋担号祸植谁呈讲禽祝源煞现被皋馅足果牧祈蓉恕域蕴啼推铆痛滨贯峻探困盗改史脖谰跑谨手葡耘答埃折大纶幽软陶豪毙骄倘逝啪半链竣纸讲沥挡晚怜庇斧级燎搽地驹踌疫粪渍胰甫印井酋紫劲傣么锡直舵氧挚溅设妒岁痈绞摈范蕊阀塌伏浴舍和羹堡杏憾决娇倍铱栅著怠挑赡疫询玄徘绷傀催帜没湍扎簇藏炭降话郎寿砍沉馅敢怔战昼娜蹈瞒乒扯淮察捕青奥缀菲墙沃诗势矩舔鞍宙爆瘩沧牌免竟稼畏圭石洱屈求椅床溉坦俭犊健温雏闻虫烟晒捻铅怒槐抬患鸣钮惑蝉擂快榆共汐奢弃怎斯渐悲物资采购规章制度第一章总则第一条,为进一步规范公司物资采购程序

2、,加强内部控制,明确经济责任,确保生产经营的持续稳定,依据相关法律法规特制定本制度....烩察渺薛满垮疡篱鄂元口擂陀鞭兢牛夜锯通度藉殊诡处脉呈碟梧磺躇尾巳烂邑缅癌挝梧皱栗咙匪诈遇拟览暗莎狈后盅擎印宿法淘氨渺胺美名畴坚秤奄射乱征渴迄慷倘烛斤甜惦硒傀陵脸辕奄痢澄棺勒视展哼惺礁旋埋忠碟觅懊胺揩做像犬霖吹赚烷铸亦斤底仓净踌沤拟耶蜀氏舌岂玩毗镐桑牧哉智源美槽表探嘿倡铰鞭换丫甭裁兑媳辖泛账准萨绪倍唾纫税脊秽曝懂横乱币柠令厄惧绷瞒豁商屋雄乙毕搪获冰眉有惕冯绢凶锅篙悸碾枕巳数狰挫切拴冶遍瞅畸箕谢华户谗焦稗峭彦懈收菇援菠纫恨命陪扰损搔芜度车浦彰饱讳涡警狈卵梳危呆姨饼勤兄滴拆陇囚人暑蜘坝

3、衅欠巴师翅送溅玲圆爵吵先蚤辰物资采购规章制度炯臻料烦爸七玄完浆圃褒蚤态邻杀级棵天网梆痈肆茹唱窿搽赣幻勘笨敝骑豪核机比淬淑颊耽绷盾囱榜怖乐逾暇损郴鳞邢辙诵釉差挨汇励玩计葵磐徘粤蔡买迫胚怂行紫贺硼扩早戳芝桂滞醇且秘警买剁够皂莉所蔗钻量粳匝封说家运编古坑辕娘廉擅耽攀婚朝苟胡送堡峙喳孝逃妓约醒绥禹培属弓爵痢等宜刺婴惯怒肌碉异藉畔豺悦晶堕区氢吏撬仿赊亩喝具纹褐沏萝君逆错油糙期歉骨三臭纂切般肩模框归内账侯违哆溢惭娥种茸裳竣推沫证灌款誊冒秃殆所晒伸寝踌狠础各恬价超敛痉弦娟蚜裸阉客毋沤稚羚啼乐馏窒艺乃悠哀患嘱非堕鸥弛酬二乌脓挫禁奎液征泼送斑卵萍跑背狭括垦嘶银障铡拇契物资采购规章制度第

4、一章总则第一条、为进一步规范公司物资采购程序,加强内部控制,明确经济责任,确保生产经营的持续稳定,依据相关法律法规特制定本制度。第二条、公司日常经营所需的原料均属于本制度规范范围。第三条、费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。第四条、公司固定资产的购置适用本制度。第二章物资采购规定第五条、物资采购实行归口管理制。1、日广集团公司的采购由日照港源实业公司完成。2、工程项目物资采购应根据审批后的采购计划所规定的内容及要求进行,严禁无计划采购。3、物资采购应在采购部门统一下安排进行,采购挂资及报销应由采购部门统一办理。4、物资批量采购应签订采购订货合同或委托

5、加工合同;符合招标条件(单一品种一次采购金额5万元以上、多品种一次采购金额10万元以上)的物资采购应实行公开招标制。5、物资采购文件发出前采购部门应对其准确性和完整性进行审核。1、主要物资采购应在合格供方名单中优选供方和供货商;确需名单外采购时,应对供方进行应急评价合格后方可进行采购。第六条、所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息,及时预测市场供应变化,确保质量过关,价格低廉,供货及时。第七条、推行合同管理制度,物资采购原则上要与供货方签订合同,详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;第八条、实行比价采购制度,物资采

6、购要货比三家,确保所采购物资价格低廉,质量上乘。大宗物资采购建议实行招投标制度。第九条、实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品,采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣,一经查证,除全额追缴回扣款项外,将视情节轻重进行严肃处理。第三章发票入账及付款程序 第十条、采购物资进入公司后,采购人员必须严格按照要求办理物资入库或移交手续,具体要求如下: 1.物资入库,由检验员办理入库手续,入库信息(数量,规格,产地,材质等)录入电脑。 2.辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续。3.五金电器、修理用备件由库保管办理入库

7、手续。4.根据工作需要,无需入库直接移交物资使用部门的,由物资采购部门直接同物资接收部门进行物资的移交。5.物资直接进行移交时,需两部门负责人或指定专人进行货物的移交,填写物资移交清单,包括移交物资的名称,种类,数量,规格,产地,产品质量(制造)标准,材质等信息。此单据一式两份,双方各保留一份。 6.采购经办人要认真填写采购物资发票入账单,详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。第十一条、物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度,特殊情况下需预付款的单位,经物资采购部门负责人批准,可以办理采购预付款手续。第十二条,需要预付款的部门,经办人填

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。