隐患检查体系相关台帐表格

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1、NO:************安全生产检查台帐(附录A)序弓检查时间检杳名称检杳检杳单位检杳编号检杳情况整改计划整改备注(受控记录号)填表单位:填表人:************事故隐患整改台帐(附录B)序部位隐患名称检杳日期原因分析整改措施整改负责人计划完成日期隐患等级隐患分类整改情况完成时间整改确认人备注(受控记录号)N2:填表单位:填表人:************重大事故隐患整改台帐(附录C)序编号隐患名称所在部位认定依据时间评审结论现有整改措施改进措施责任部门/整改负责人完成期限书面报告上

2、级部门时间备注(受控记录号)N2:填表人:填表单位:************事故隐患整改通知单《附录D)(受控记录号)年月日N9:问题或隐患内容发生时间检查部门检查人员隐患等级完成期限年月曰责任部门责任单位领导安全部门建议/要求:请必须于年月日制定整改计划,整改前采取有效防范措施。提岀部门领导签字:整改单位意见(原因分析及整改措施,必要时,可加附页):措施制定部门/人员:必须于年月日前实施整改措施。领导签字:整改措施实施情况组织实施部门/人员:领导签字:年月日验证情况与结论验证部门/人员:领导签

3、字:年月日备注************事故隐患等级评审/评价记录表(附录e)(受控记录号)N2:内容组织部门时间地点方式□会议□其他评审/评价情况概要:结论(结果):评审/评价组织部门负责人:年月日评审人批准人:年月曰************安全检查表(附录F》(受控号)检查性质:检查时间:年月曰N9:检杳依据检杳方法检杳项目序号检杳内容检杳结果123456789101112存在问题或检杳情况:(可附页)被查单位/人员(签字)检查单位/人员(签字)注:检杳结果:符合V,不符合X。若本表检杳存在问

4、题一样不能满足填与需求时,可自行附表。检杳人员及被杳单位人员签名时,请务必本人手签。编制单位:审核人:审批人:

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