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时间:2019-02-16
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1、乐业县卫生计生监督所2019年部门预算目录第一部分:部门概况一、主要职能二、机构设置情况第二部分:**部门2019年部门预算报表表一:财政拨款收支总体情况表表二:一般公共预算支出情况表表三:一般公共预算基本支出情况表表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表表五:政府性基金预算支出预算表表六:国有资本经营预算支出预算表表七:部门收支总体情况表表八:部门收入总体情况表表九:部门支出总体情况表表十:政府预算支出经济分类预算表表十一:部门预算支出经济分类预算表表十二:上级专项转移支付情况表(涉密信息请勿公开)
2、第三部分:**部门2019年部门预算情况说明-10-第四部分:名词解释第一部分:乐业县卫生计生监督所概况一、主要职能本单位负责对公共场所卫生许可、执业许可、健康许可、医疗卫生广告许可的申请的受理、审查、审批后的证书发放。开展卫生监督检查,负责对违反卫生法律、法规的行为进行查处。组织现场监督检测、采样工作。开展卫生法制宣传教育和培训工作。承担同级卫生行政部门和上级卫生执法部门交付的各项卫生监督工作任务等。二、机构设置情况(一)机构名称:办公室职能职责:负责单位全面工作(二)机构名称:综合执法科职能职责:负责对
3、公共场所卫生许可、执业许可、健康许可、医疗卫生广告许可的申请的受理、审查、审批后的证书发放。开展卫生监督检查,负责对违反卫生法律、法规的行为进行查处。(三)机构名称:稽查科职能职责:负责本单位的卫生稽查工作。(四)机构名称:行政科职能职责:负责本单位的财务工作三、人员编制现状2019年卫生计生监督所实有人员8人,编制为8人,其中行政参公编5人,行政后勤编1人,财政聘请人员2人。-10-第二部分:乐业县卫生计生监督所2019年部门预算报表第三部分:乐业县卫生计生监督所2019年部门预算情况说明一、财政拨款收支
4、预算情况说明(一)、收入预算总体情况说明乐业县卫生计生监督所单位2019年度财政拨款收入预算总计93.53万元,其中:预算内正常经费拨款93.53万元,与上年相比,收入总计同比减少2.63万元,下降3%。减少的原因主要是:商品和服务支出中的公务车辆运行和维护费预算减少了,使收入预算总体有所减少。(二)、支出预算总体情况说明2019年财政拨款支出总预算93.53万元,同比减少2.63万元,下降3%,总支出预算减的原因与总收入一致。其中:基本支出84.53万元,占支出总预算的90%,同比减少5.53万元,下降6
5、%;项目支出9万元,占支出总预算的10%,同比增加2.9万元,增长47%。1.按支出功能分类科目划分,共分为208、210、221类,其中:(1)208社会保障和就业支出16.1万元,占支出总预算的17%,同比减少0.13万元,下降0.1%;主要用于单位职工的养老保险费支出。(2)210医疗卫生与计划生育支出71.56万元,占支出总预算的76%,同比减少2.83万元,下降3%;主要用于单位职工的工资支出。(3)221住房保障支出5.87万元,占支出总预算的6%,同比增加0.07万元,增长0.09%;主要用于
6、单位职工的住房公积金支出。2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。(1)基本支出预算 (表3或表11)基本支出预算84.53万元,占支出总预算的90%,同比减少5.53万元,下降6%,下降主要原因社会保障和就业支出和医疗卫生与计划生育支出的减少,其中:-10-工资福利支出预算71.27万元,占基本支出预算84%,同比减少4.05万元,下降5%。包括基本工资24.9万元津贴补贴16.95万元、奖金2.07万元。城镇职工基本医疗保险缴费3.08万元,机关事业单位基本养老保险缴费13.8万元,其他
7、社会保障缴费0.47万元,住房公积金5.87万元,其他工资福利支出4.13万元。商品和服务支出预算11.43万元,占基本支出预算13%,同比减少2.68万元,下降19%。包括办公费1.2万元、印刷费0.5万元,邮电费0.75万元,差旅费0.8万元,维修(护)费0.5万元,公务用车运行维护费1.9万元,其他交通费用4.98万元其他商品和服务支出0.5万元。对个人和家庭的补助支出预算1.83万元,占基本支出预算2%,同比增加1.2万元,增长190%(2)项目支出预算 项目支出9万元,占支出总预算的10%,同比增
8、加2.9万元,增长48%。其中: 商品和服务支出预算9万元,占项目支出预算100%,同比增加2.9万元,增长48%,包括印刷费1.8万元,差旅费3.1万元,专用材料费3万元,公务用车运行维护费1.1万元。对个人和家庭的补助0万元,占项目支出预算0%,同比减少0万元,下降(增长)0%。其他支出0万元,占项目支出预算0%,同比减少0万元,下降(增长)0%。二、一般公共预算支出情况说明2019年一般公共预算支出93.5
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