鹰潭文联部门2017年部门决算

鹰潭文联部门2017年部门决算

ID:32491394

大小:348.50 KB

页数:20页

时间:2019-02-08

鹰潭文联部门2017年部门决算_第1页
鹰潭文联部门2017年部门决算_第2页
鹰潭文联部门2017年部门决算_第3页
鹰潭文联部门2017年部门决算_第4页
鹰潭文联部门2017年部门决算_第5页
资源描述:

《鹰潭文联部门2017年部门决算》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在学术论文-天天文库

1、鹰潭市文联部门2017年部门决算目录第一部分鹰潭市部门概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分鹰潭市部门2017年部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明五、机关运行经费情况说明六、政府采购支出情况说明七、关于国有资产占用情况说明八、预算绩效管理工作开展情况说明第三部分鹰潭市部门2017年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决

2、算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第一部分鹰潭市文联部门概况一、部门主要职能鹰潭市文联主要职责是:1.贯彻落实党的文艺方针和政策,为各文艺家协会和县(市、区)文联做好联络、协调、服务、指导工作,团结和凝聚全市文艺家和文艺工作者,反映、听取文艺界的情况和意见。2.负责对所属协会的领导管理。3.组织召开市文联代表大会、全委会、主席团会议及全市文联系统的工作会议。4.协同各文艺家协会积极发现、扶持和培养文艺人才,不断壮大文艺队伍。5.密切与兄弟省、市文艺界的广泛联系,

3、对外交流。6.沟通市委、市政府、社会各界同文艺界之间的民主协商渠道,并与文联主管机构和有关部门密切合作,共同发展全市文化艺术事业。7.创造条件兴办文化产业,帮助各文艺家协会改善文艺工作者的工作条件。8.承担市委、市政府交办的任务,积极服务鹰潭的中心工作。二、部门基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个,包括会机关本级和1个所属二级预算单位。编制人数10人,其中:参照公务员管理的事业编制5人、全额补助事业编制5人;实有人数17人,其中:在职人数10人,包括参照公务员管理事业人员5人、工勤人员1人;全额补助事业人员3人;退休人员8人。第二

4、部分鹰潭市文联部门2017年部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门2017年度收入总计147.19万元,其中上年结转和结余23.94万元,较上年下降6.42%。主要原因是人员调动。本年收入的具体构成为:财政拨款收入123.25万元,占总收入的100%。二、支出决算情况说明本部门2017年度支出总计147.19万元,其中本年支出合计135.86万元,较上年支出减少8.28万元,主要原因是人员调动。年末结转结余11.33万元,较上年减少12.61万元,减少52.67%,主要原因是项目支出增加。本年支出的具体构成为:基本支出101.76万元

5、,占74.9%;项目支出34.1万元,占25.1%。三、财政拨款支出决算情况说明本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为129.79万元,决算数为135.86万元,完成年初预算的104.67%。按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为56.15万元,决算数为64.12万元,完成年初预算的144.19%;文化体育与传媒支出年初预算数为43.25万元,决算数为49.53万元,完成年初预算的114.52%;社会保障和就业支出年初预算数14.42万元,决算数为14.42万元,完成年初预算的100%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为7.7

6、9万元,决算数为7.79万元,完成年初预算的100%。一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出56.28万元,较上年下降29.65%,主要原因是:人员减少;商品和服务支出32.21万元,较上年增长21.54%,主要原因是:开展活动比较多;对个人和家庭补助支出0.42万元,较上年下降528.57%,主要原因是:划入社保。四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.39万元,决算数为1.15万元,完成预算的48.12%,决算数较上年增长12.61%

7、,主要原因是:公务接待活动增加,其中:(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元0。(二)公务接待费支出年初预算数为2.39万元,决算数为1.15万元,完成预算的48.12%,决算数较上年增长12.61%。主要原因是:公务接待活动增加。(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。五、机关运行经费情况说明本部门2017年度机关运行经费支出53.59万元,比上年增加1.09万元,增长2.08%,主要原因是:活动经费增加。

8、六、政府采购支出情况说明本部门2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。七、关于国有资产占用情况说明截至2017年12月

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。