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1、官渡街道办事处2016年度部门决算一、部门(单位)情况(一)基本情况1、主要职能。在区委、区政府的领导下,贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。 负责精神文明建设工作,积极组织以提高市民质素为目的的活动,树立文明新风。 按照职责范围,负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。 负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作,依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作;负责民事调解,法律服务工作,维护居民的合法权益。 负
2、责社区建设和管理,积极开展社区服务工作,大力兴办社区福利事业,发动和组织社区成员开展各类社区公益活动;负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。 发展街道经济,管理街道自有国有资产和集体资产,为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务,以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作;尊重少数民族的风俗习惯,保障少数民族的权益。 指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设,发挥居委会的群众自治组织作用。 配合有关
3、部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。 向区人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项。 承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。在区委、区政府的领导下,贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。 2、机构情况,包括当年变动情况及原因。2016年度纳入汇总编制的单位1个:官渡街道办事处。与2015年对比减少2个机构,官渡卫生院和官渡财政所不再由官渡街道办事处管辖。3、人员情况,包括当年变动情况及原因。期末在职在编人员87人,其中行政人员33人,事业人员5
4、4人。二、收入支出决算执行情况分析(一)收入支出决算安排情况年初预算安排合计为1069.2万元,上年为948.11万元,比上年增加121.09万元,增长12.77%。(二)收入支出决算执行情况2016年支出合计1850.34万元,比上年增加53.98万元,增长3%。2016年收入支出与决算对比分析部门年初预算数(万元)决算数(万元)增减数(万元)增减比例原因一般公共服务737.681387.03649.3588.03%考核兑现及既得财力未做预算文化文物传媒49.0549.520.470.96%考核兑现及既得财力未做预算社会保障和就业36.
5、9937.110.020.05%考核兑现及既得财力未做预算城乡社区142.67273.75131.0891.88%考核兑现及既得财力未做预算农林水102.81102.940.130.13%考核兑现及既得财力未做预算2.收入支出结构分析(1)基本支出和项目支出占总支出的比重。(2)收入支出按部门所属单位分布情况(可列表)。收入决算表财决03表编制单位:昆明市官渡区官渡街道办事处2016年度金额单位:元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次1234567合计18,
6、503,436.0018,503,436.00 201一般公共服务支出13,870,313.0013,870,313.00 20101人大事务75,358.0075,358.00 2010101行政运行75,358.0075,358.00 20103政府办公厅(室)及相关机构事务13,419,051.0013,419,051.00 2010301行政运行10,195,605.0010,195,605.00 2010302一般行政管理事务670,000.00670,000.00 201
7、0350事业运行261,546.00261,546.00 2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出2,291,900.002,291,900.00 20111纪检监察事务35,000.0035,000.00 2011199其他纪检监察事务支出35,000.0035,000.00 20113商贸事务263,000.00263,000.00 2011308招商引资263,000.00263,000.00 20131党委办公厅(室)及相关机构事务77,904.0077,904.00
8、 2013101行政运行77,904.0077,904.00 207文化体育与传媒支出495,180.00495,180.00 20701文化495,180.00495,1