上海金山区吕巷镇社区事务受理服务中心

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上海市金山区吕巷镇社区事务受理服务中心2017年度决算 目录第一部分上海市金山区吕巷镇社区事务受理服务中心概况一、主要职能二、机构设置第二部分上海市金山区吕巷镇社区事务受理服务中心2017年度决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分上海市金山区吕巷镇社区事务受理服务中心2017年度决算情况说明 第一部分上海市金山区吕巷镇社区事务受理服务中心概况一、主要职能上海市金山区吕巷镇社区事务受理服务中心主要职责是为社区群众提供各类政务、社区公共事务的综合性服务工作,开展社区社会保障、人口计生、劳动就业、住房保障等服务工作。二、机构设置岗位设置:事业编制核定数22人,实有数15人,主任1人、副主任1人、工会主席1人、办公室主任1人、财务科3人、大厅工作人员6人、司法工作人员2人。从预算单位构成看,上海市金山区吕巷镇社区事务受理服务中心决算包括:上海市金山区吕巷镇社区事务受理服务中心本级决算、监管单位决算等。纳入上海市金山区吕巷镇社区事务受理服务中心2017年度部门决算编制范围的单位名单见下表:序号单位名称备注1上海市金山区吕巷镇社区事务受理服务中心本级2吕巷镇社会救助事务管理所监管单位3吕巷镇敬老院监管单位4吕巷镇干巷敬老院监管单位5吕巷镇吕巷居民委员会监管单位 6吕巷镇干巷居民委员会监管单位7上海市金山区吕巷镇人民政府(民政)监管单位 第二部分上海市金山区吕巷镇社区事务受理服务中心2017年度决算表2017年度收入支出决算总表单位:万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入6,278.97一、一般公共服务支出  其中:政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入107.98三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出71.00五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入14.17七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出5,552.64 九、医疗卫生与计划生育支出21.68 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出748.84 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出16.84 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出本年收入合计6,401.12本年支出合计6,411.00用事业基金弥补收支差额9.88结余分配年初结转和结余年末结转和结余总计6,411.00总计6,411.00 2017年度收入决算表单位:万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计6,401.12 6,278.97 107.98    14.17 205  教育支出71 71      20502 普通教育9.00 9.00      2050202小学教育9.00 9.00      20599其他教育支出62.0062.002059999其他教育支出62.0062.00208社会保障和就业支出5,552.645,552.6420801人力资源和社会保障管理事务支出3.003.002080199其他人力资源和社会保障管理事务支出3.00 3.00      20805行政事业单位离退休66.55 66.55      2080502事业单位离退休1.00 1.00      208050551.0151.01 机关事业单位基本养老保险缴费支出2080506机关事业单位职业年金缴费支出14.5514.5520807就业补助1,923.49 1,923.49      2080702职业培训补贴11.6011.602080705公益性岗位补贴1,867.391,867.392080799其他就业补助支出44.5044.5020808抚恤229.58229.582080801死亡抚恤64.0564.052080803在乡复员、退伍军人生活补助151.73151.732080805义务兵优待13.8113.8120809退役安置15.9515.952080901退役士兵安置8.258.252080999其他退役安置支出7.707.7020810社会福利975.76975.762081002老年福利423.51423.512081005社会福利事业单位346.22346.22 2081099其他社会福利支出206.03206.0320811残疾人事业251.73251.732081104残疾人康复1.261.262081199其他残疾人事业支出250.47250.4720820临时救助141.67141.672082001临时救助支出141.67141.6720825其他生活救助9.519.512082502其他农村生活救助9.519.5120826财政对基本养老保险基金的补助191.74191.742082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助191.74191.7420899其他社会保障和就业支出1,743.651,743.652089901其他社会保障和就业支出1,743.651,743.65210医疗卫生与计划生育支出21.6821.6821011行政事业单位医疗21.6821.682101102事业单位医疗21.6821.68212城乡社区支出738.96616.81107.9814.17 21201城乡社区管理事务738.96616.81107.9814.172120101行政运行533.65411.50107.9814.172120102一般行政管理事务22.9622.962120199其他城乡社区管理事务支出182.35182.35221住房保障支出16.8416.8422102住房改革支出16.8416.842210201住房公积金16.8416.84 2017年度支出决算表单位:万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计6,411.00 648.60 5,762.40    205  教育支出71.00  71.00    20502 普通教育9.00  9.00    2050202小学教育9.00  9.00    20599  其他教育支出62.00  62.00    2059999其他教育支出62.00  62.00    208社会保障和就业支出5,552.64 66.55 5,486.09    20801人力资源和社会保障管理事务支出3.00  3.00    2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出3.003.0020805行政事业单位离退休66.5566.552080502事业单位离退休1.001.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出51.0151.01 2080506机关事业单位职业年金缴费支出14.5514.5520807就业补助1,923.491,923.492080702职业培训补贴11.6011.602080705公益性岗位补贴1,867.391,867.392080799其他就业补助支出44.5044.5020808抚恤229.59229.592080801死亡抚恤64.0564.052080803在乡复员、退伍军人生活补助151.73151.732080805义务兵优待13.8113.8120809退役安置15.9515.952080901退役士兵安置8.258.252080999其他退役安置支出7.707.7020810社会福利975.76975.762081002老年福利423.51423.512081005社会福利事业单位346.22346.222081099其他社会福利支出206.03206.03 20811残疾人事业251.73251.732081104残疾人康复1.261.262081199其他残疾人事业支出250.47250.4720820临时救助141.67141.672082001临时救助支出141.67141.6720825其他生活救助9.519.512082502其他农村生活救助9.519.5120826财政对基本养老保险基金的补助191.74191.742082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助191.74191.7420899其他社会保障和就业支出1,743.651,743.652089901其他社会保障和就业支出1,743.651,743.65210医疗卫生与计划生育支出21.6821.6821011行政事业单位医疗21.6821.682101102事业单位医疗21.6821.68212城乡社区支出748.84543.53205.3121201城乡社区管理事务748.84543.53205.31 2120101行政运行543.53543.532120102一般行政管理事务22.9622.962120199其他城乡社区管理事务支出182.35182.35221住房保障支出16.8416.8422102住房改革支出16.8416.842210201住房公积金16.8416.84 2017年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款6,278.97 一、一般公共服务支出   二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出     三、国防支出     四、公共安全支出     五、教育支出 71.00 71.00   六、科学技术支出     七、文化体育与传媒支出     八、社会保障和就业支出 5,552.64 5,552.64   九、医疗卫生与计划生育支出 21.68 21.68   十、节能环保支出     十一、城乡社区支出 616.81 616.81   十二、农林水支出     十三、交通运输支出     十四、资源勘探信息等支出     十五、商业服务业等支出      十六、金融支出     十七、援助其他地区支出     十八、国土海洋气象等支出     十九、住房保障支出 16.84 16.84   二十、粮油物资储备支出     二十一、其他支出   本年收入合计6,278.97 本年支出合计 6,278.97 6,278.97 年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余   一般公共预算财政拨款     政府性基金预算财政拨款     总计6,278.97 总计 6,278.97 6,278.97  2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项205  教育支出71.0071.0020502 普通教育9.009.002050202小学教育9.009.0020599  其他教育支出62.0062.002059999其他教育支出62.0062.00208社会保障和就业支出5,552.6466.555,486.0920801人力资源和社会保障管理事务支出3.003.002080199其他人力资源和社会保障管理事务支出3.003.0020805行政事业单位离退休66.5566.552080502事业单位离退休1.001.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出51.0151.012080506机关事业单位职业年金缴费支出14.5514.5520807就业补助1,923.491,923.492080702职业培训补贴11.6011.602080705公益性岗位补贴1,867.391,867.392080799其他就业补助支出44.5044.5020808抚恤229.59229.592080801死亡抚恤64.0564.052080803在乡复员、退伍军人生活补助151.73151.732080805义务兵优待13.8113.81 20809退役安置15.9515.952080901退役士兵安置8.258.252080999其他退役安置支出7.707.7020810社会福利975.76975.762081002老年福利423.51423.512081005社会福利事业单位346.22346.222081099其他社会福利支出206.03206.0320811残疾人事业251.73251.732081104残疾人康复1.261.262081199其他残疾人事业支出250.47250.4720820临时救助141.67141.672082001临时救助支出141.67141.6720825其他生活救助9.519.512082502其他农村生活救助9.519.5120826财政对基本养老保险基金的补助191.74191.742082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助191.74191.7420899其他社会保障和就业支出1,743.651,743.652089901其他社会保障和就业支出1,743.651,743.65210医疗卫生与计划生育支出21.6821.6821011行政事业单位医疗21.6821.682101102事业单位医疗21.6821.68212城乡社区支出616.81411.50205.3121201城乡社区管理事务616.81411.50205.312120101行政运行411.50411.502120102一般行政管理事务22.9622.96 2120199其他城乡社区管理事务支出182.35182.35221住房保障支出16.8416.8422102住房改革支出16.8416.842210201住房公积金16.8416.84合计6,278.97516.575,762.40 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:万元项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款301工资福利支出404.07404.0730101基本工资57.1057.1030102津贴补贴42.4942.4930103奖金95.4695.4630104其他社会保障缴费36.3236.3230106伙食补助费8.408.4030107绩效工资60.5760.5730108机关事业单位基本养老保险缴费36.3636.3630109职业年金缴费14.5514.5530199其他工资福利支出52.8252.82302商品和服务支出75.5175.5130201办公费26.8226.8230204手续费0.060.0630205水费0.320.3230206电费6.966.9630207邮电费6.326.3230211差旅费1.091.0930213维修(护)费3.953.9530216培训费0.560.5630228工会经费7.507.5030229福利费3.763.7630239其他交通费用11.3911.3930299其他商品和服务支出6.786.78303对个人和家庭的补助28.7028.7030302退休费1.001.0030307医疗费0.030.0330309奖励金0.140.1430311住房公积金16.8416.8430399其他对个人和家庭的补助支出10.6910.69310其他资本性支出8.298.2931002办公设备购置7.717.7131099其他资本性支出0.580.58合计516.57432.7783.80 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位:万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数0.001.850.000.000.000.000.000.000.000.000.001.850.00 2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位:万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项  此表空白 合计注:上海市金山区吕巷镇社区事务受理服务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。 第三部分上海市金山区吕巷镇社区事务受理服务中心2017年度决算情况说明一、关于上海市金山区吕巷镇社区事务受理服务中心2017年度收入支出决算总体情况说明上海市金山区吕巷镇社区事务受理服务中心2017年度收入总计为6,401.12万元、支出总计为6,411.00万元。与2016年度相比,收入、支出总计各增加541.96、555.37万元。主要原因:由于政策变更,征地养老人员的养老和医疗待遇增加。二、关于上海市金山区吕巷镇社区事务受理服务中心2017年度收入决算情况说明本年收入合计6,401.12万元,其中:财政拨款收入6,278.97万元,占98.09%;上级补助收入107.98万元,占1.69%;其他收入14.17万元,占0.22%。三、关于上海市金山区吕巷镇社区事务受理服务中心2017年度支出决算情况说明本年支出合计6,411.00万元,其中:基本支出648.60万元,占10.12%;项目支出5,762.40万元,占89.88%。四、关于上海市金山区吕巷镇社区事务受理服务中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市金山区吕巷镇社区事务受理服务中心2017年度财政拨款收支总决算6,278.97万元。与2016年度相比,财政拨款收、支总计各增加498.91万元,增长8.63%。主要原因:由于政策变更,征地养老人员的养老和医疗待遇增加。五、关于上海市金山区吕巷镇社区事务受理服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况上海市金山区吕巷镇社区事务受理服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出6,278.97万元,占本年支出合计的97.94%。与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加498.91万元,增长8.63%。主要原因:由于政策变更,征地养老人员的养老和医疗待遇增加。(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况上海市金山区吕巷镇社区事务受理服务中心2017 年度一般公共预算财政拨款支出6,278.97万元,主要用于以下方面:教育支出(类)71.00万元,占1.13%;社会保障和就业支出(类)5,552.64万元,占88.43%;医疗卫生与计划生育支出(类)21.68万元,占0.35%;城乡社区支出(类)616.81万元,占9.82%;住房保障支出(类)16.84万元,占0.27%。(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况上海市金山区吕巷镇社区事务受理服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,148.96万元,支出决算为6,278.97万元,完成年初预算的102.11%。决算数大于预算数的主要原因:由于政策变更,征地养老人员的养老和医疗待遇增加。其中:1、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。主要用于:吕巷小学非编补专项贴经费。年初预算为9.00万元,支出决算为9.00万元,完成年初预算的100%。2、教育支出(类)普通教育(款)其他教育支出(项)。主要用于:吕巷镇老年学校、社区学校人员经费和公用经费。年初预算为62.00万元,支出决算为62.00万元,完成年初预算的100%。3、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。主要用于:受理中心招聘会经费。年初预算为3.00万元,支出决算为3.00万元,完成年初预算的100%。4、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)拥军优属(项)。主要用于:吕巷镇双拥经费。年初预算为5.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因:双拥经费用结余资金支付。5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。主要用于:事业单位离退休人员的经费。年初预算为4.32万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的23.15%。决算数小于预算数的主要原因:2017年退休人员的体检费由政府统一支付。6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。主要用于:事业单位人员社保经费。年初预算为53.40万元,支出决算为51.01万元,完成年初预算的95.52%,预决算基本持平。 7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。主要用于:事业单位人员职业年金经费。年初预算为16.30万元,支出决算为14.55万元,完成年初预算的89.26%。决算数小于预算数的主要原因:2017年单位有人员退休。8、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项)。主要用于:职业技能培训补贴。年初预算为20.00万元,支出决算为11.60万元,完成年初预算的58.00%。决算数小于预算数的主要原因:部分技能培训补助于下一年发放。9、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。主要用于:公共服务社、社区治安巡逻服务社、社区安全工作站、环境服务工作站、经济服务工作站公益卫生保洁服务社、社区四保服务社、新吕公益服务社公益性岗位补贴。年初预算为1,879.60万元,支出决算为1,867.39万元,完成年初预算的99.35%,预决算基本持平。10、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。主要用于:稳定就业补助经费。年初预算为40.00万元,支出决算为44.50万元,完成年初预算的111.25%。决算数大于预算数的主要原因:根据企业申报及上级部门审批的实际情况来结算。11、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。主要用于:吕巷镇死亡人员抚恤定补。年初预算为56.00万元,支出决算为64.05万元,完成年初预算的114.38%。决算数大于预算数的主要原因:调高抚恤金标准。12、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)。主要用于:吕巷镇在乡复员、退伍军人、参战退役人员生活补助。年初预算为160.00万元,支出决算为151.73万元,完成年初预算的94.83%,预决算基本持平。13、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。主要用于:吕巷镇农村义务兵优待金支出。年初预算为20.00万元,支出决算为13.81万元,完成年初预算的69.05%。决算数小于预算数的主要原因:按照上级部门的通知,按实结算。14、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。主要用于:退役士兵补助。年初预算为35.00万元,支出决算为8.25万元,完成年初预算的23.57%。 决算数小于预算数的主要原因:按照上级部门的通知,按实结算。15、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。主要用于:吕巷镇退役士兵自谋职业金发放。年初预算为29.00万元,支出决算为7.70万元,完成年初预算的26.55%。决算数小于预算数的主要原因:部分优抚资金用结余资金支付。16、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。主要用于:村级便民服务社理发、助浴、走访支出,居家养老中心工作经费,老年综合津贴,两个街道老居民补助。年初预算为559.00万元,支出决算为423.51万元,完成年初预算的75.76%。决算数小于预算数的主要原因:村级便民服务社使用自有资金,未执行预算。17、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)。主要用于:吕巷敬老院、干巷敬老院正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。年初预算为337.60万元,支出决算为346.22万元,完成年初预算的102.55%。决算数大于预算数的主要原因:增加护理工人员。18、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)。主要用于:吕巷镇农村干部养老金生活费补贴、墓地建设迁移经费、机关代报医药费。年初预算为197.00万元,支出决算为206.03万元,完成年初预算的104.58%。决算数大于预算数的主要原因:墓地建设迁移经费调增。19、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)。主要用于:吕巷镇关锁病人补贴。年初预算为3.00万元,支出决算为1.26万元,完成年初预算的42.00%。决算数小于预算数的主要原因:根据实际关锁病人的人数进行结算。20、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。主要用于:吕巷镇农村重残人员补贴、镇残联、金硕劳务各类经费支出。年初预算为256.70万元,支出决算为250.47万元,完成年初预算的97.57%,预决算基本持平。21、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。主要用于:吕巷镇综合帮扶资金以及临时救助方面支出。年初预算为179.00万元,支出决算为141.67万元,完成年初预算的79.15%。决算数小于预算数的主要原因:根据 综合帮扶以及临时救助的实际情况结算。22、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。主要用于:吕巷镇传统救济经费。年初预算为8.00万元,支出决算为9.51万元,完成年初预算的118.88%。决算数大于预算数的主要原因:发放救济标准及人员养老金调整。23、社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项)。主要用于:吕巷镇城乡居民基本医疗保险经费。年初预算为250.0万元,支出决算为191.74万元,完成年初预算的76.70%。决算数小于预算数的主要原因:按照上级部门的通知,按实结算。24、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。主要用于:吕巷镇征地工养老金、医药费以及关停并企业生活费。年初预算为1,325.30万元,支出决算为1,743.65万元,完成年初预算的131.57%。决算数大于预算数的主要原因:上海市政府2017年变更了征地镇保养老待遇,从原先的享受镇保养老和医疗变更为享受社保养老和医疗,提高了征地养老人员的养老和医疗待遇。25、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。主要用于:按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为23.40万元,支出决算为21.68万元,完成年初预算的92.65%。决算数小于预算数的主要原因:2017年单位有人员退休。26、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。主要用于:保障机构正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。年初预算为378.43万元,支出决算为411.50万元,完成年初预算的108.74%。决算数大于预算数的主要原因:工资福利调整。27、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。主要用于:为完成一般日常性行政管理事务的支出。年初预算为24.00万元,支出决算为22.96万元,完成年初预算的95.67%,预决算基本持平。28、 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。主要用于:两个居委会经费。年初预算为198.00万元,支出决算为182.35万元,完成年初预算的92.10%。决算数小于预算数的主要原因:部分工作人员转为社工。29、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于:按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为16.91万元,支出决算为16.84万元,完成年初预算的99.59%,预决算基本持平。六、关于上海市金山区吕巷镇社区事务受理服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市金山区吕巷镇社区事务受理服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出516.57万元,包括人员经费432.77万元,公用经费83.80万元。基本支出中:1、工资福利支出404.07万元,主要用于:保障机构正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费的支出。2、商品和服务支出75.51万元,主要用于:保障机构正常运转的基本支出,包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。3、对个人和家庭的补助28.70万元,主要用于:事业单位离退休补贴、住房公积金支出等。4、其他资本性支出8.29万元,主要用于:办公设备购置。七、关于上海市金山区吕巷镇社区事务受理服务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。上海市金山区吕巷镇社区事务受理服务中心2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1.85万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为1.85万元,完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:无“三公”经费支出。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2016年度无增减。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。上海市金山区吕巷镇社区事务受理服务中心2017年度无“三公”经费财政拨款支出。八、关于上海市金山区吕巷镇社区事务受理服务中心2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市金山区吕巷镇社区事务受理服务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市金山区吕巷镇社区事务受理服务中心2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费支出情况上海市金山区吕巷镇社区事务受理服务中心2017年度无机关运行经费支出。(二)政府采购支出情况上海市金山区吕巷镇社区事务受理服务中心2017年度政府采购金额(以合同签订为准)为25.01万元,其中:货物采购金额25.01万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。(三)国有资产占有使用情况截至2017年12月31日,上海市金山区吕巷镇社区事务受理服务中心共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。(四)预算绩效管理情况上海市金山区吕巷镇社区事务受理服务中心2017年度预算绩效管理工作开展情况如下:2017年度开展的绩效跟踪评价项目4个,涉及预算金额1,662.00万元;2017年度开展的绩效评价项目0个,涉及预算金额0万元。

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