欢迎来到天天文库
浏览记录
ID:31875369
大小:111.00 KB
页数:5页
时间:2019-01-23
《关于报销学生科研经费的温馨提示.doc》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在学术论文-天天文库。
1、关于报销学生科研经费的温馨提示校内学生:为方便学生完成科研任务,及时报销学生科研项目经费,现将财务报销相关事项说明如下:一、报销流程学生整理好需要报销的票据,有序、整齐地粘贴到“西南交通大学报销单”的左上角(西南交通大学报销单可在各学院办公室或者学校财务处领取)到所在学院找指导教师申请网上预约报销单所在学院领导在报销确认单签字、盖单位公章指导教师做为验收人签字、项目负责人做为经办人签字后将报销确认单交到财务处二、基本要求1、报销收款“转卡”必须是工商银行卡,预留电话必须是本地手机号。2、每一张“西南交通大学报销单”上粘贴票据不超过20张。3、除出租车费、火车票、汽车票、快递费、校内出
2、具的票据外,发生的费用均不得以现金支付,应通过刷银行卡、网银、内部转账等非现金支付方式,报销时附相关支付记录(POS单或者网银支付记录截图)。4、原则性只报销本年开具的票据,上一年的发票须在本年4月30日之前报销完毕。5、发票的抬头必须是学校的全称,即“西南交通大学”。抬头为“个人”的发票不予报销。6、连号发票视同为同一张发票,按累计总额进行财务报账。7、持电子发票报销时,须由经费负责人在票据空白处承诺“此票据只报销一次,不再重复报销”,并由经费负责人签字,方可报销。8、对于金额在500元以上、1000元以下,且使用期限在一年以上的办公用品或材料等,如“移动硬盘”等,应在资产与实验室
3、管理处的资产系统中报增“低值易耗品”。金额在1000元以上的设备,如电脑、软件、系统平台等,应在资产与实验室管理处的资产系统中报增固定资产。未报增的,经办人需完善手续。9、所有拟报销票据及其相关附件请自行拍照并妥善保管。10、不按流程报销,绕过归口管理部门预约、审批签字而直接到财务处要求报销的行为,财务处拒绝受理。三、报销细则1、办公用品、低值易耗品票据报销(1)办公用品、普通耗材应在京东上购买并开具明细发票,如“圆珠笔”、“笔记本”等。没有通过审批的非京东办公用品票据,计财处不予报销。(2)“办公用品”清单中,不得出现衣服、鞋子、包、药品、食品、饮料等明显不相关的商品。(3)所有票
4、据须附付款记录,不得以现金支付。2、材料、试剂等票据报销(1)“材料”、“电脑配件”、“试剂”等材料类发票,无论金额多少,必须提供加盖供货商印章的商品清单,发票与所附清单应当保持金额一致、印章一致。(2)所有票据须附付款记录,不得以现金支付。3、图书票据报销(1)“图书”发票必须附加盖供货商印章的商品清单。(2)明显与项目无关的图书不得报销,如:“幼教”、“食谱”、“标准考试书籍”、“生活读物”等。(3)所有票据须附付款记录,不得以现金支付。4、印刷票据报销(1)印刷发票必须附加盖服务商单位印章的清单,清单内容需与项目具有相关性。(2)印刷发票应为机打增值税发票,手写发票及定额发票原
5、则上不予报销。(3)所有票据须附付款记录,不得以现金支付。5、市内交通票报销(1)只报销公交票及地铁票,票据需整齐粘贴到“西南交通大学报销单”上。(2)每张票背面需写明经办人和事由(即“谁”,“去哪里”,“去做什么”)。6、差旅费报销(1)差旅费报销需提供:报销确认单、出差审批单、往返火车票(飞机票、汽车票等)、住宿票等。(2)报销应遵循“一事一报”的原则,因不同事由或不在同一时间段出差,原则上不能合并报销,参加培训、会议需提供培训通知或会议通知。(3)飞机票、住宿票附银行刷卡记录(除火车票、汽车票),飞机票附登机牌。(4)火车票、汽车票报销要附出差人身份证复印件。(5)以下情况需补
6、项目负责人签字的情况说明:出差行程票据不完整、无住宿发票或住宿票不完整。7、不得报销餐饮、娱乐类发票计划财务处2017年3月23日附:报销确认单示例
此文档下载收益归作者所有