审计局年终总结报告

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1、审计局年终总结报告今年以来,在县委、县政府的领导下,在市局的指导帮助下,我局开展了“创先争优”和“建设五个”等为主题的执政道德教育活动。围绕我县发展实际和上级审计工作重点,确立了全年工作思路和重点:牢固确立人争先进、事争一流的目标,按照业务求精、执法求严、工作求实、方法求新、质量求高的总要求,正确把握好地方政府性债务审计、预算执行审计、政府投资审计、党风廉政建设和建设“五个”、审计队伍建设等工作重点,开拓创新,求真务实,圆满完成了即定审计任务。年全年共安排审计项目16个,审计单位系统27个。截止目前共收缴处罚20余万元。一、地方政府性债务审计市局召开地方政

2、府性债务审计会议以后,我局立即行动,召开专门会议,成立了以局长为组长的领导小组,下设办公室,抽调我局主要骨干力量参与此项审计。其中有4人分别去市局参加饶阳和深州两县市审计。有4人协助驻我县审计组审计,重点做好协调和后勤保障工作。在审计工作中,我局参与审计的人员,任劳任怨,积极努力工作,较好地完成了审计任务。并有3人被省厅和市局评为“先进工作个人”。第6页共6页自年2月23日至3月25日,对我县政府8个年度政府性债务情况进行了审计,对40个行政事业单位和部门进行摸底。重点审计了财政局、交通局、城建局、教育局、粮食局、供销社、计划局等8个政府部门78个单位(6

3、5个学校),同时对承诺无债务的水利局、畜牧局、卫生局、林业局、农业局、计划局等进行了审计。真正摸清了县政府债务情况。二、预算执行审计今年,政府办转发了《县审计局关于年审计(调查)项目计划意见》,为审计工作营造了声势,确立了任务。按照方案要求,对县财政局、地税局、教文体局、环保局、民政局、计划局、水利局、土地局、物价局、人劳局、计生局、建设局、药监局、安监局14个县直一级预算单位进行了预算执行审计。审计资金21.7亿多元。审计发现,隐瞒转移预算收入违规资金185.7万元,向非预算单位拨款179万元,不合理支出18万元,超额列支招待费206万元。提出审计意见和

4、建议37条。结合地税审计,对全县20家重点企业进行了税源审计调查,发现漏缴税金9854.83元。在预算执行审计开展中,为了保证本次审计工作的顺利实施,审计前,我们对每个被审计单位都进行了认真的审前调查。在了解被审计单位的机构设置、人员分工、工作任务和年预算执行情况的基础上。首先召开了由局长、主管副局长和有关股室(科)等人员参加的进点见面会,明确审计任务、提出审计要求、宣布审计纪律。聘请被审计单位主管纪检的副局长担任我们审计小组廉政监督员,并将《县审计人员八不准》张贴上墙。同时,充分利用计算机AO软件辅助手段,进行了审计。到目前审计项目已全部完成。三、政府投

5、资审计第6页共6页我局高度重视政府投资审计,将其做为进一步树立审计形象的重点工作来抓。为确保我县“三年城镇建设上水平”实现县委、政府提出的“三创一超”的奋斗目标,按着县政府常务会议要求我局专门召开了关于进一步加强政府投资项目审计工作的会议,确定从进一步规范审计手续,整合审计力量入手对政府投资重点项目进行全方位的跟踪审计,真正把财政资金用在刀刃上,发挥资金使用的最大效益。一是增加审计人员壮大项目审计队伍从人力上予以保证。二是要求审计人员对建设项目的预算执行和项目竣工决算,以及建设、施工、勘察、设计、监理、咨询、采购等与建设项目有关的财务和项目效益情况进行全面

6、审计。三是要求项目主管部门和施工单位要在项目开工前、施工中、竣工后分别通知审计人员到现场了解施工情况,防止一些隐蔽工程等项目上弄虚作假。四是进一步规范程序和审计报告样本,规避审计风险。五是进一步提高审计人员的政治、业务素质,认真履行审计监督职责,防止审计人员滥用职权,徇私舞弊,玩忽职守现象的发生。到目前,审计资金额3237余万元,审减资金269余万元。四、其他审计1、任期经济责任审计完成了对残疾人联合会、县社“一把手”的经济责任审计。2、企业效益审计已完成对县社系统的企业效益审计。3、乡镇财政决算审计完成了对镇、乡、镇、镇、乡、镇6个乡镇的财政决算审计。4

7、、专项资金审计完成了对县人劳局就业再就业专项资金的审计。第6页共6页5、党政“一把手”的离任审计完成了对发改委、开放办、财政局、交通局等19个单位党政一把手的离任审计。6、普通高中债务调查审计对我县普通高中债务审计中,共调查审计高中债务余额3267万余元。五、党风廉政建设及“建设五个”活动开展情况1、党风廉政建设是我局今年作风建设工作的重点,为把这两项工作做好,做扎实,做出成效。专门召开了两项活动专题党组会,从自身到单位、从内因到外因,每位审计干部都实事求是地进行了剖析,查找出了机关作风、纪律抓的不牢、不彻底,作风拖拉,思想上缺乏创先争优的意识,工作上只求

8、过的去、不求过的硬、审计干部综合素质不够高,审计服务质量低,还有个

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