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时间:2019-01-08
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1、四川省内江市公安局市中区分局2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作(一)主要职能。主要职能。公安机关一是专政职能,主要是指公安机关有依法对蓄意破坏社会主义制度的敌对势力和其它犯罪分子实施打击、制裁、监控和改造的社会效能。二是民主职能,即公安机关有依靠人民、保护人民、用民主的方法解决人民内部矛盾、为人民服务、充当人民公仆与卫士的社会职能。(二)2017年重点工作完成情况。2017年分局坚持以“平安中区”建设为主线,以“四项建设”为重点,积极构建“一个格局、两个目标、三个水平、四项机制、五张网络”的社会治安防控体系,全面提升维护国家安全和社会稳定的能力,严厉打击违法犯罪,切实提高管
2、理服务水平,不断增强人民群众安全感和满意度,重点是做好了以下六项工作:一是强化了情报资源深度整合。二是健全了实战指挥运行体系。三是开辟了打击犯罪新增长点。四是完善了时空立体防控体系。五是优化夯实了社区网格警务。六是进一步探索创新警力资源改革取得一定成效。二、部门概况市中区公安局下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。16三、收支决算总体情况说明2017年区公安局本年收入合计10834.10万元,其中:一般公共预算财政拨款收入10763.79万元,占99.35%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0
3、%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入70.31万元,占0.65%。2017年区公安局本年支出合计10904.46万元,其中:基本支出8425.96万元,占77.27%;项目支出2478.50万元,占22.73%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收、支总计14006.79万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加923.76万元,增长7.06%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)一般公共预算财政拨款支出决算总
4、体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出10841.15万元,占本年支出合计的99.42%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加1001.12万元,增长10.21%。(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年一般公共预算财政拨款支出10841.15万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;外交支出0万元,占0%;国防支出0万元,占0%;公共安全支出169278.93万元,占85.59%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出773.27万元,占7.13%;医疗卫生与计划生育支出364.87万
5、元,占3.37%;节能环保支出0万元,占0%;城乡社区支出0万元,占0%;农林水支出0万元,占0%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;商业服务业等支出0万元,占0%;金融支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;国土海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出424.08万元,占3.91%;粮油物资储备支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;债务付息支出0万元,占0%。(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):支出决算为6800.43万元,完成调整预算99.53%,决算数小
6、于调整预算数的主要原因是:公用经费结余。2.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):支出决算为1287.84万元,完成调整预算80.54%,决算数小于调整预算数的主要原因是:装备购置年末进入釆购程序未实现支出。3.公共安全支出(类)公安(款)出入境管理(项):支出决算为10万元,完成调整预算100%。4.公共安全支出(类)公安(款)16道路交通管理(项):支出决算为15.71万元,完成调整预算100%。5.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):支出决算为138.34万元,完成调整预算31.88%,决算数小于调整预算数的主要原因是:派出所办公用房工程建设未完工。6.公
7、共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):支出决算为1026.61万元,完成调整预算31.41%,决算数小于调整预算数的主要原因是:技术用房及派出所办公用房工程建设未完工。7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为173.83万元,完成调整预算100%。8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为3.06万元,完成调整
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