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时间:2019-01-05
《怀安县卫生局2018年部门预算信息公开》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、怀安县卫生局2018年部门预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》,现将2018年部门预算公开如下:一、部门职责及机构设置情况部门职责根据《怀安县卫生系统职能配置、内设机构和人员编制方案》规定,怀安县卫生系统的主要职责是:(一)推进医药卫生体制改革,拟订全县卫生改革与发展目标、规划和政策措施,全面落实医疗卫生工作技术规范和卫生标准,依法组织实施全县各项卫生工作。(二)组织实施国家基本药物制度,组织落实全县药物政策,积极推动基本药物制度的落实,发挥好基本药物制度实施过程中所承担的组织、监督、指
2、导职责。(三)统筹规划与协调全县卫生资源配置,指导区域卫生规划的编制和实施。(四)组织制定并实施农村卫生发展规划和政策措施,负责新型农村合作医疗的综合管理。(五)负责疾病预防控制,制定实施重大疾病防治与策略,制定并落实全县免疫规划及政策措施,协调有关部门对重大疾病实施防控与干预。(六)制定妇幼卫生发展规划和政策措施,负责妇幼保健的综合管理和监督。(七)承担食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故的责任。(八)指导规范卫生行政执法工作,按照职责分工,负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生的监督管理;负
3、责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理;负责传染病防治监督。(九)制定全县中医药发展规划,负责管理全县中医、中药工作。(十)负责卫生应急工作,制定卫生应急预案和政策措施,负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估,指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置。(十一)指导卫生人才队伍建设工作,组织制定全县卫生人才发展规划。(十二)组织开展各项红十字活动,承担县爱国卫生运动委员会日常工作。(十三)承办县委、县政府交办的其他事项。机构设置:单位:人单位名称单位性质单位规格经费保障形式编制人数在职人数离退人数行政事业行
4、政事业离休退休合计853411646467河北省张家口市怀安县卫生局行政正科级财政性资金基本保证812119434河北省张家口市怀安县妇幼保健院事业股级财政性资金基本保证234617河北省张家口市怀安县疾病控制中心事业股级财政性资金基本保证156014河北省张家口市怀安县卫生监督所事业股级财政性资金基本保证15182河北省张家口市怀安县县医院事业正科级财政性资金定额或定项补助107155河北省张家口市怀安县中医院事业正科级财政性资金定额或定项补助104123河北省张家口市怀安县柴沟堡镇卫生院事业股级财政性
5、资金差额补助6862河北省张家口市怀安县左卫镇卫生院事业股级财政性资金差额补助3851河北省张家口市怀安县怀安城镇卫生院事业股级财政性资金差额补助3328河北省张家口市怀安县头百户镇卫生院事业股级财政性资金差额补助1815河北省张家口市怀安县渡口堡乡卫生院事业股级财政性资金差额补助1818河北省张家口市怀安县西湾堡乡卫生院事业股级财政性资金差额补助119河北省张家口市怀安县西沙城乡卫生院事业股级财政性资金差额补助1211河北省张家口市怀安县第六屯乡卫生院事业股级财政性资金差额补助1111河北省张家口市怀安
6、县太平庄乡卫生院事业股级财政性资金差额补助1212河北省张家口市怀安县王虎屯乡卫生院事业股级财政性资金差额补助159河北省张家口市怀安县第三堡乡卫生院事业股级财政性资金差额补助159二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定,目前我县部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映其中。我部门机关及其所属事业单位的收支包含在部门预算中。1、收入说明。反映本部门当年全部收入。2018年预算收入9694.89万元,其中:一般公共预算拨款8224.89万元,基金预算拨款1470万元。2、支出说明。反映
7、本部门支出预算总体情况。2018年支出预算9694.89万元,其中基本支出3236.8万元,包括人员和日常公用支出;项目支出6458.09万元,主要是公共卫生服务、医疗服务、医疗保障、医疗卫生管理事务等项目。3、对比上年增减情况。2018年预算收支安排9694.89万元,较2017年预算增加2205.31万元,其中,基本支出增加644.9万元,主要原因是财政加大县级公立医院人员工资补助比例及人员工资自然增长,增加了人员经费支出;项目支出增加1540.41万元,主要原因是增加了怀安县中医院新建项目县级配套资
8、金,基本公卫经费增长等因素。三、机关运行经费安排情况我部门2018年机关运行费预算共安排2845000元,具体项目分类见下表:项目金额(元)办公费844000水费20000电费70000邮电费(公务移动通讯费用补贴)697000办公用房取暖费210000会议费80000公务用车运行维护费24000公务交通补贴755000培训费30000公务接待费115000合计2845000四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因我部门
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