工程内审,报告

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1、工程内审,报告内审总结通过XX年8月15日公司部门对国机重工产业园项目检查审核工作,本次内部审核是公司内部审核,审核组按照IS09001标准、GB/T24001-XX/IS014001:XX标准、28001职业健康管理体系标准、公司三标一体文件、程序文件、适用的法律法规及《内审审核管理程序》的相关要求,提前编制了《部门检查表》并提前发至项目部。各审核小组接到审核实施计划,按计划在XX年8月15日上午对项目资料经检查,下午对项目现场检查及业主、监理单位的回访。现场审核时审核组在项目的配合下,按审核实施计划安排,分别对项目的概况、计划实施、环境因素危险识别与评价、项目

2、的目标和指标、法律和其他要求、信息沟通、供方控制、采购信息运行控制、采购产品验证、施工过程、文件控制、运行控制、能力及培训意识、施工过程控制、过程确认、产品标示、顾客财产、产品防护、监视测量设备、监视测量、合规性评价、不符合及纠正和预防措施、人力资源、基础设施、工作环境等相关工作,釆用面谈、观察、抽查管理体系文件及体系运行产生的记录等方法,进行了抽样调查和认真细致的检查。审核组审核了包括项目的各有关职能部门,对审核发现的问题,与陪审人员进行沟通确认。项目不足的地方有以下几点:1.资料混乱:2.环境乱:3.劳保用品:4.设备仪器:;灭火设施:;),生产设备的管理;5

3、.现场:公司内部检查审核发现项目总承包存在的问题及管理出现的问题点正逐步减少,这充分证明公司对项目工程总承包管理的运作还是很重视,管理体系在遵守它“PDCA”式的发展规律不断地持续改进,逐步走向完善,但与标准要求还有较大的差距。毕竟内审工作时间紧、任务重,采取抽样的形式,所以发现的还只是局部的问题,项目还要再认真自我检查一遍,看有没有相类似的问题和其它未发现的问题,要注意举一反三、全面整改。对本次内审暴露出来的问题一定要抓紧时间整改,努力把工作做透、做实、做出成效来,对照体系文件将工作标准落实到整改上。样式一:########号关于####工程结算审核的报告委托单

4、位:受贵单位委托,并根据委托书要求,本所对贵单位料##楼工程结算造价进行了审核,我们的审核工作是按照国家基本建设有关法规,建设工程预算定额及后列审核依据进行的,对审核报告的合规性及审核结果与审核依据的一致性负责。贵单位提供的工程文件及资料应反映工程的实际状况,并对资料的真实性、合法性及完整性负责。现将审定情况报告如下:一、工程概况1、工程名称:####:2、建设地点:###:3、工程规模:###M、###M2、###M3、###层:4、结构类型:###结构:5、建设工期:合同约定为###天:实际开工时间#年#月#日,竣工时间#年#月#日,实际工期为##天。6、工程

5、质量:合同约定为##,实际验收为##。7、施工单位:通过何种招投标方式,由###公司中标,中标价为###元,送审价为###元8、本次审核范围。二、审核依据1、定额依据、XX年《浙江省建筑工程预算定额》、XX年《浙江省安装工程预算定额》、XX年《浙江省建设工程施工取费定额》、XX年《浙江省施工机械台班费用参考单价》、XX年《浙江省建设工程计价规则》、浙江省、金华市、##市有关造价方面的文件和规定;2、建设工程工程量清单计价规范;3、##市第#期##工程造价信息;4、工程开工前的重要文件资料;5、工程开工后的重要文件资料。三、审核说明1、综合费率:按合同约定按##%计

6、取;2、材料价差:按##市前80%施工期间同期同期信息价取平均计算;3、甲供材料:##、##为甲供,本次审核价格按###计算;4、施工用水、电费:说明已扣,未扣;5、施工质量奖罚:说明情况;6、施工工期奖罚:说明情况;7、施工单位付审核费用:按浙江省物价局颁发的工程造价只咨询收费标准。四、审核结论本工程送审造价####元,审定工程结算造价####元。核减造价####元,主要核减部分内容如下:1)、2)、3)、核增造价是####元,主要核增部分内容如下:1)、2)、3)、本工程净核增造价为####元,[附件]※1、土建工程结算审定单一份;探2、土建工程结算审核造价明

7、细表一份;探3、施工单位送审土建结算表一份;审核单位:#######审核时间:二零零#年#月#日联系人:###电话联系:0579—#######项目负责人:咨询成果专用章:样式二报告签收回执及业主评价意见报告文号:***[200*]**号委托单位:兹有贵单位的******项目,委托我公司进行***审核,现已完成,请查收正式报告。并请对我公司的服务及审计人员的行为准则、业务质量进行评价。谢谢!单位名称:年月日正式报告已收到,共份。评价意见:委托单位:签收人:年月日注:回复请直接寄至公司办公室或密封由审计人员带回。地址:********电话:样式三:咨询单位作业计划书

8、关于***

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