成都市武侯区交通和市政设施管理局

成都市武侯区交通和市政设施管理局

ID:30983098

大小:45.00 KB

页数:11页

时间:2019-01-05

成都市武侯区交通和市政设施管理局_第1页
成都市武侯区交通和市政设施管理局_第2页
成都市武侯区交通和市政设施管理局_第3页
成都市武侯区交通和市政设施管理局_第4页
成都市武侯区交通和市政设施管理局_第5页
资源描述:

《成都市武侯区交通和市政设施管理局》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库

1、成都市武侯区交通和市政设施管理局2017年部门预算(本级)编制的说明按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。一、基本职能及主要工作(一)基本职能:成都市武侯区交通和市政设施管理局负责贯彻执行国家有关交通行业方针、政策和法律、法规、规章,组织协调地方交通战备工作,研究制定全区物流业发展规划,负责区内的物流和货运企业的管理工作,交通建设项目、分管道路的建设养护管理;对分管道路建设、养护资金的使用监督管理;全区分管道路的标志、标线、信号灯等交通设施的设置、管理和维护;全区已建成并投入使用(含在建)的停车场

2、的行业管理工作。负责全区市政设施及公路维护管理等工作;负责对全区公路工程建设及市政设施维护安全、水上交通安全和交通企业事业单位内部安全管理进行综合指导与监督,组织协调全区交通行业重特大责任事故应急救援和突发事件的处置。(二)2017年主要工作(一)交通运输行业管理方面。1.强化交通行业管理力度。按照新“国标”11抓好全区货运和汽修行业日常管理工作,强化行政审批的审查力度,保证全区运输市场运行有序。积极配合区政法委,协调属地街办抓好寄递行业管理,确保全区寄递行业规范安全。2.加大行业安全监管力度。突出租赁车企业、危化品运输企业

3、等重点领域,进一步强化行业指导和监管作用,激发企业主动抓安全的内动力,提升全区行业安全水平。3.进一步规范网约车、共享单车等新生行业市场运行秩序。按照市区党委政府工作安排,建立完善相关职能管理机构,强化行业监管,确保新兴行业市场运行有序。(二)市政设施管养方面。1.加大全区市政设施维护管养力度。进一步深化市政设施维护管养作业市场化体制机制改革,不断推进桥梁、隧道设施管养工作全面专业化、精细化,着力推动实施的应急生产性任务快捷化、规范化。计划投入以奖代补资金200万元购买养护机具设备,有效提升养护管理水平,力争市政设施维护及时

4、率达95%、完好率达90%以上。2.全力推进2017年道路“黑化”整治工作。2017年,计划对全区43条道路实施“黑化”整治(其中三环内中小街道39条,涉农区域道路4条)。3.牵头协调做好全区排水网管排查整治工作。计划投入922万元完成全区排水管网检测,建立管网运行及病害台帐,制定病害治理工作方案并开展排水管网病害治理。11(三)省市重点项目方面。1.坚决抓好成蒲铁路九架连络线及西环增建二线后续拆迁交地牵头协调工作,强化与市交委、市域铁路公司等部门沟通联系,确保年度市级目标完成。2.扎实抓好“十三五”交通规划的贯彻落实,配合

5、市区相关部门做好老川藏路道路综合改造、三环路扩能提升工程等项目建设,进一步强化我区与周边区县的互联互通能力。3.针对西南成都物流中心公建配套涉及土地政策变化造成的后续建设问题,区政府已于2016年底安排区国土分局专题研究解决。二、部门预算单位构成从预算单位构成看,2017部门预算包括:机关本级预算三、部门预算情况说明按照综合预算的原则,成都市武侯区交通和市政设施管理局(本级)所有收入和支出均纳入部门预算管理。根据《成都市武侯区财政局关于下达2017年行政事业单位支出预算的通知》(成武财【2017】6号),2017年收支总预算

6、18917.18万元,比2016年增加5708.94万元,增加44%,变动主要原因是局本级增加道路黑化、道路养护等基本建设工程项目预算。2017年收入预算18917.18万元,其中:一般公共预算当年财政拨款收入18917.18万元,占收入总额的100%;上年结转0万元;2017年支出预算1118917.18万元,其中:基本支出预算481.26万元,占3%;部门项目支出预算18435.92万元,占97%。(一)财政拨款收支预算情况的总体说明2017年财政拨款收支总预算18917.18万元。收入包括:一般公共预算拨款收入1891

7、7.18万元,政府性基金预算拨款收入0万元;上年结转一般公共预算拨款0万元,上年结转政府性基金预算拨款0万元;支出包括:教育支出42.48万元、社会保障和就业支出71.28万元、城乡社区支出18000万元、交通运输支出746.92万元、住房保障支出56.5万元。(二)一般公共预算当年拨款情况的说明1、当年拨款规模变化情况:2017年一般公共预算当年拨款18917.18万元,较2016年增加5708.94万元,增加44%,变动的主要原因是局本级增加道路黑化、道路养护等基本建设工程项目预算。2、当年拨款结构情况:2017年一般公

8、共预算(或基金)支出18917.18万元,其中:教育支出42.48万元、社会保障和就业支出71.28万元、城乡社区支出18000万元、交通运输支出746.92万元、和职业年住房保障支出56.5万元。3、当年拨款具体使用情况:按支出功能分类主要用于以下方面:11教育支出42.48万元,主要用

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。