最新企业的内部审计试的题目及问题详解

最新企业的内部审计试的题目及问题详解

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时间:2018-12-28

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1、实用标准文案在制定年度审计计划时,内部审计机构负责人应根据审计项目的()规划审计项目执行的先后顺序。C.风险程度正确答案:C()是内部审计人员在提交了物资采购审计报告后,针对报告中所涉及的审计发现和审计建议所进行的跟踪审计。C.物资采购后续审计正确答案:C内部审计机构负责人应当担任控制自我评估的召集人,并加强对控制自我评估过程的督导。D.内部审计机构负责人正确答案:D内部审计机构和人员在对组织经营活动同时进行经济性、效果性和效率性的审查评价时,应当优先考虑()。B.效果性正确答案:B下列关于物资采购审计模式说法不正确的是()。D

2、.小规模组织适合采用项目管理式审计模式正确答案:D下列关于内部审计人员确定样本量大小说法不正确的是()。C.抽样风险越大,样本量越大正确答案:C数量分析法不包括()B.历史成本法正确答案:B精彩文档实用标准文案()是指实施必要的检查程序,以确定舞弊迹象所显示的舞弊行为是否已经发生。A.舞弊的检查正确答案:A根据检查与考核的标准,按内部审计人员接受后续教育学习的时间计算,每()年为一个周期,时间不得少于80学时。B.两年正确答案:B()是指内部审计人员在进行内部审计活动时,应以事实为依据,保持公正、不偏不倚的精神状态。B.客观性正

3、确答案:B对组织经营活动和内部控制进行审计时涉及效果性审查和评价时,可以纳入()。C.常规审计报告正确答案:C下列选项中关于后续审计说法不正确的是()。B.编制后续审计方案时不应考虑落实纠正措施所需要的期限和成本正确答案:B内部审计人员应根据组织特点及内部控制审计的需要适当应用控制自我评估法,一般()进行一次,以便对内部控制进行持续监督。B.季度正确答案:B审计报告的编制应当以经过核实的审计证据为依据,做到客观、完整、清晰、及时、具有(),并体现重要性原则。C.建设性正确答案:C精彩文档实用标准文案统计抽样是指以数理统计方法为基

4、础,按照随机原则从总体中选取样本进行审查,并对总体特征进行推断的审计抽样方法。D.统计抽样正确答案:D下列属于从事信息系统审计人员的胜任能力要求的是()。B.应当熟悉内部审计业务并具备必要的信息技术知识C.具备信息系统审计的专业知识D.审计项目负责人员应具有三年以上信息系统审计相关工作经验或六年以上相关业务的从业经验正确答案:B,C,D在聘请外部专家时,内部审计机构应当对外部专家的独立性进行评价,考虑()。A.是否与与审计事项之间是否存在专业关系B.是否与被审计单位之间是否存在重大利益关系C.是否与被审计单位管理层重要人员是否存

5、在私人关系正确答案:A,B,C内部审计质量控制一般包括()。B.内部自我质量控制C.内部审计督导D.外部评价正确答案:B,C,D审计报告的正文应该包括()。A.审计依据B.审计结论C.审计建议D.审计决定正确答案:A,B,C,D内部审计与外部审计的协调工作包括()。精彩文档实用标准文案A.与外部审计机构及人员的沟通B.配合外部审计工作C.评价外部审计工作质量D.利用外部审计工作成果正确答案:A,B,C,D审计项目负责人可根据被审计单位的()确定项目审计计划和审计方案内容的繁简程度。B.业务复杂程度C.审计工作的复杂程度D.经营规

6、模正确答案:B,C,D下列属于内部审计人员审计时定性的经济性评价标准有()。A.国家法律法规政策D.主管部门的有关规定正确答案:A,D对信息技术一般性控制的审计应考虑以下()控制活动。A.信息安全管理B.系统变更管理C.系统开发和采购管理D.系统运行管理正确答案:A,B,C,D执行分析性复核的方法主要包括()。A.回归分析法B.结构分析法 C.趋势分析法D.比率分析法正确答案:A,B,C,D内部审计机构管理的内容主要包括()。A.审计项目业务控制B.人力资源管理C.领导与沟通D.组织协调正确答案:A,B,C,D下列属于外部风险的

7、有()。A.行业竞争、资源及市场变化C.经济环境的变化精彩文档实用标准文案正确答案:A,C工程造价审计主要采用()方法。A.对比审计法C.重点审计法D.现场检查法正确答案:A,C,D内部审计人员获取的审计证据应具备()。A.充分性C.相关性D.可靠性正确答案:A,C,D内部审计机构和人员在进行效率性审计时,可以从以下()方面考虑。A.与评价经营活动的投入B.与评价经营活动的产出C.综合评价投入产出的效率正确答案:A,B,C投资立项审计的主要方法包括()。A.审阅法C.对比分析法正确答案:A,C信息技术风险仅包括组织层面的信息技术

8、风险和一般性控制层面的信息技术风险。()正确答案:错误内部审计与外部审计的协调工作,应在组织适当管理层的支持和监督下,由内部审计机构负责人具体组织实施。()正确答案:正确内部审计,是指组织内部的一种独立客观的监督和评价活动,它通过审查和评价经营活动及内部控制的适

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