企业内部审计及内部控制

企业内部审计及内部控制

ID:30087604

大小:343.54 KB

页数:8页

时间:2018-12-26

企业内部审计及内部控制_第1页
企业内部审计及内部控制_第2页
企业内部审计及内部控制_第3页
企业内部审计及内部控制_第4页
企业内部审计及内部控制_第5页
资源描述:

《企业内部审计及内部控制》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在应用文档-天天文库

1、第一人才培训网www.px915.net全国服务电话:400-651-8915广州:020-38037885上海:021-31267548东莞0769-86226859企业内部审计及内部控制与财务风险管理开课时间:2012-03-03至2012-03-04日总共课时:16课时上课地点:深圳市场价:2600元优惠价:2600元人气指数:222课程内容:企业内部审计及内部控制与财务风险管理时间地点:2012年03月03-04日深圳时间地点:2012年03月09-10日上海时间地点:2012年04月14-15日深圳时间地点:2012年0

2、4月21-22日上海标准费用:2600元/人(含培训、指定培训教材、2天午餐、茶点费等)参课对象:董事会、监事会成员;负责内部控制和内部审计部门的经理、主管;总经理、财务副总经理以及其他高级经营管理人员;财务总监、财务经理、财务主管、税务经理、税务主管、总帐会计、税务会计等具体操作人士。--------------------------------------------------------------------------------课程背景:如何确保企业经营的效率和效果?如何确保企业财务报告的可靠性?如何保证企业始终遵

3、守法律法规?如何保证企业资产的安全?如何评估与防范财务风险,保证企业永续经营?如何通过内部审计发现企业经营异常并及时采取有效措施?……为了实现上述目标,企业必须建立有效的内部控制体系,有效的内部控制体系已成为企业可持续发展的关键。改革开放以来中国诸多企业的兴衰成败也从某个侧面揭示了内部控制与采取风险管理的必要性,特别是近年来德隆集团、格林柯尔等企业的覆灭,更是凸显其重要性。培训收益:通过系统学习使学员了解内部控制制度的框架,从而在实际工作中合理运用,有效规避风险,提高企业运营的安全性,同时深刻理解内部审计、财务风险管理与内部控制之

4、间的关系,具体可以概括为以下几点:一、通过生动的案例分析帮助学员建立对内部控制制度完整而系统的认识二、掌握快速诊断企业内部控制缺陷的方法,评价内部控制的效果并进行改进三、掌握内部审计的具体实施程序以及关键操作要点四、掌握财务风险评估方法,并有效采取措施控制与防范风险五、深刻理解内部审计、财务风险管理与内部控制之间的关系,打造系统“防火墙”--------------------------------------------------------------------------------第一人才培训网www.px915.n

5、et全国服务电话:400-651-8915广州:020-38037885上海:021-31267548东莞0769-86226859课程内容:内部审计篇一、内部审计的基本概念(一)内部审计的概念1)概念2)目的3)内部审计与外部审计的比较(二)内部审计的发展阶段1)控制2)控制结构3)企业风险4)企业风险管理流程(三)内部审计的角色1)监督者2)检察员3)协助者4)咨询师(四)内部审计过程1)理解期望2)分析经营状况3)确认程序与风险4)分析程序与风险5)汇报与跟踪(五)基本审计方法1)与管理层讨论2)实地观察3)审阅书面资料4)

6、抽样测试第一人才培训网www.px915.net全国服务电话:400-651-8915广州:020-38037885上海:021-31267548东莞0769-86226859二、内部审计与外部审计共同涉及的几大专业问题1)审计通知书与审计业务约定书2)审计计划3)重要性与审计风险4)内外部审计的评价、协调与专家的使用5)审计抽样6)审计证据7)审计工作底稿8)审计报告9)审计质量控制三、内部审计具体准则讲解1)内部控制审计2)舞弊的预防检查与报告3)后续审计4)内部审计督导5)结果沟通6)遵循性审计7)分析性复核8)风险管理审计

7、10)人际关系11)内部审计的控制自我评估法12)内部审计机构与董事会或最高管理层的关系13)内部审计机构的管理14)经济性审计15)效果性审计16)效率性审计四、内部审计实施中需要关注的几个问题1)符合性测试与实质性测试2)重要性、审计风险与审计抽样3)不同类型审计的特殊考虑第一人才培训网www.px915.net全国服务电话:400-651-8915广州:020-38037885上海:021-31267548东莞0769-86226859内部控制篇一、内部控制概论(一)内部控制的概念1)内部控制的一般概念2)COSO报告的定义

8、3)内部控制的种类(二)内部控制的属性1)职责分工2)实物接触控制3)内部核查4)充分的书面记录5)恰当的授权(三)内部控制的种类1)按控制性质分2)按控制内容分3)按控制地位分4)按控制功能分5)按控制时序分(四)内部控制的设计原则1)相互牵制2

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。