四川内江中区靖民镇党政办

四川内江中区靖民镇党政办

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1、四川省内江市市中区靖民镇党政办2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作(一)主要职能。在党委政府领导下,检查、督促、了解党的方针政策及重要工作计划的贯彻实施情况,负责重大问题归口报告工作;负责安排各类办公会会议前后工作;根据党委政府意见组织起草党委政府工作计划、报告、决定、总结等文件或材料;职工的政治学习、宣传教育和思想政治工作,政府的党建团工作;安排节假日值班工作;负责行政事务通知、通告、文书档案工作、报刊、信函收发工作、文印工作和机车管理工作;各种行政介绍信、证明信和其他函件、党政印章的管理和使用;处理办公室日常事务工作,做好办公室内部建设工作

2、;协助党委做好离退休人员和群团组织的工作;协助分管领导搞好后勤接待工作;及时完成党政领导交办其他工作。(二)2017年重点工作完成情况。靖民镇党政办2017年在镇党委、政府的领导下,在各部门与群众的监督与配合下,严格执行上级的指示、决定和协调相关部门的工作,处理好了镇政府各项日常事务工作,做党建和群团组织的工作,圆满完成了本年度工作。二、部门概况靖民镇党政办是靖民镇内设部门,包含二级单位120个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。三、收支决算总体情况说明2017年靖民镇党政办本年收入合计1632.05万元,其中:一般公共预

3、算财政拨款收入988.35万元,占60.56%;政府性基金预算财政拨款收入643.70万元,占39.44%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。2017年靖民镇党政办本年支出合计1129.34万元,其中:基本支出313.20万元,占27.73%;项目支出816.14万元,占72.27%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收、支总计1930.

4、09万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加889.51万元,增加85.49%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出1083.37万元,占本年支出合计的95.93%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加275.98万元,增加34.18%。(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况202017年一般公共预算财政拨款支出1083.37万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出442.39万元,占40.83%;外交支出0万元,占0%;国防支出0万元,占0%;公共安全支出

5、0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出0.92万元,占0.08%;社会保障和就业支出154.38万元,占14.25%;医疗卫生与计划生育支出21.51万元,占1.99%;节能环保支出120.31万元,占11.11%;城乡社区支出26.27万元,占2.42%;农林水支出211.86万元,占19.56%;交通运输支出55.25万元,占5.10%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;商业服务业等支出0万元,占0%;金融支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;国土海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出4

6、2.48万元,占3.92%;粮油物资储备支出0万元,占0%;其他支出8万元,占0.74%;债务还本支出0万元,占0%;债务付息支出0万元,占0%。(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务(类)政府办公室(厅)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为255.47万元,完成调整预算99.99%,决算数小于调整预算数的主要原因是公务用车运行维护费有结余。2.一般公共服务(类)政府办公室(厅)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):20支出决算为186.42万元,完成调整预算85.79%,决算数小于调整预算数的主要原因是2017年末财政

7、应返还额度有结余。3.一般公共服务(类)政府办公室(厅)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机购事务支出(项):支出决算为0.5万元,完成调整预算100%。4.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项):支出决算为0.92万元,完成调整预算14.65%,决算数小于调整预算数的主要原因是(1)2017年末财政应返还额度有结余;(2)项目未达到支付进度。5.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):支出决算为3万元,完成调整预算100%。6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口的行政事业单位

8、离退休(项):支出决算为17.85万元,完成调整预算100%。7.

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